По датам

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Указ Главы РС от 06.10.2014 N 16 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха на 2012 - 2016 годы"



6 октября 2014 года N 16

------------------------------------------------------------------

УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2011 Г. № 982
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

В целях продления сроков бюджетного планирования в связи с разработкой проекта закона о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на трехлетний период 2015 - 2017 годов, а также повышения эффективности реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" и приведения объемов финансирования в соответствие с параметрами государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год постановляю:
1. Внести в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 года № 982 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" (ред. от 03.03.2014) следующие изменения:
1.1. В наименовании цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.2. В пункте 1 цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3. В государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы":
1.3.1. В наименовании цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.2. В паспорте государственной программы:
1.3.2.1. В пункте 1 цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.2.2. В пункте 8 цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.2.3. В пункте 3 слова "Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" заменить словами "Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
1.3.2.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

10.
Предельный объем средств на реализацию программы с разбивкой по годам
Всего - 165 989 837 тыс. рублей
2012 год - 20 184 197 тыс. рублей;
2013 год - 19 150 064 тыс. рублей;
2014 год - 31 484 635 тыс. рублей;
2015 год - 32 263 382 тыс. рублей;
2016 год - 31 454 425 тыс. рублей;
2017 год - 31 453 134 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2012 год - 16 186 028 тыс. рублей;
2013 год - 17 022 411 тыс. рублей;
2014 год - 16 558 807 тыс. рублей;
2015 год - 16 038 682 тыс. рублей;
2016 год - 15 774 551 тыс. рублей;
2017 год - 15 987 035 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет:
2012 год - 3 416 595 тыс. рублей;
2013 год - 2 127 653 тыс. рублей;
2014 год - 3 065 949 тыс. рублей;
2015 год - 221 228 тыс. рублей;
2016 год - 221 228 тыс. рублей;
2017 год - 7 650 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники:
2012 год - 581 574,0 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 11 859 879,0 тыс. рублей;
2015 год - 16 003 472,0 тыс. рублей;
2016 год - 15 458 646,0 тыс. рублей;
2017 год - 15 458 449,0 тыс. рублей
Всего - 214 592 805 тыс. рублей
2012 год - 20 184 197 тыс. рублей;
2013 год - 19 150 064 тыс. рублей;
2014 год - 40 057 515 тыс. рублей;
2015 год - 45 932 288 тыс. рублей;
2016 год - 44 635 016 тыс. рублей;
2017 год - 44 633 725 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2012 год - 16 186 028 тыс. рублей;
2013 год - 17 022 411 тыс. рублей;
2014 год - 25 131 687 тыс. рублей;
2015 год - 29 707 588 тыс. рублей;
2016 год - 28 955 142 тыс. рублей;
2017 год - 29 167 626 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет:
2012 год - 3 416 595 тыс. рублей;
2013 год - 2 127 653 тыс. рублей;
2014 год - 3 065 949 тыс. рублей;
2015 год - 221 228 тыс. рублей;
2016 год - 221 228 тыс. рублей;
2017 год - 7 650 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники:
2012 год - 581 574,0 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 11 859 879,0 тыс. рублей;
2015 год - 16 003 472,0 тыс. рублей;
2016 год - 15 458 646,0 тыс. рублей;
2017 год - 15 458 449,0 тыс. рублей

1.3.3. В разделе I "Характеристика текущей ситуации (сильные и слабые стороны)":
1.3.3.1. В абзаце 76 слова "Текущая пятилетка (2012 - 2016 годы)" заменить словами "Текущая шестилетка (2012 - 2017 годы)".
1.3.3.2. В абзаце 80 цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.3.3. Абзац 45 исключить.
1.3.4. В разделе II "Цели и стратегические направления государственной программы":
1.3.4.1. В абзаце 2 цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.4.2. В абзаце 3 цифры "9,2" заменить цифрами "8,7".
1.3.4.3. В абзаце 4 цифры "8,8" заменить цифрами "8,0".
1.3.4.4. Абзац 5 изложить в следующей редакции: "материнская смертность до 16,0 случаев на 100 тыс. родившихся живыми".
1.3.4.5. В абзаце 7 цифры "9,5" заменить цифрами "9,4".
1.3.4.6. В абзаце 8 цифры "125,3" заменить цифрами "125,0".
1.3.4.7. В абзаце 10 цифры "8,2" заменить цифрами "8,0".
1.3.4.8. В абзаце 11 цифры "28,1" заменить цифрами "27,0".
1.3.4.9. Абзац 12 изложить в следующей редакции: "распространенность потребления табака среди детей и подростков до 18,0%".
1.3.4.10. В абзаце 13 цифры "72,0" заменить цифрами "73,5".
1.3.4.11. В абзаце 14 цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.4.12. В абзаце 15 цифры "69,4" заменить цифрами "69,8".
1.3.4.13. В абзаце 16 цифры "51,1" заменить цифрами "44".
1.3.4.14. В абзаце 17 цифры "1:2,5" заменить цифрами "1:2,75", цифры "159%" заменить цифрами "200%".

1.3.4.15. В абзаце 18 цифры "86%" заменить цифрами "100%".

1.3.4.16. В абзаце 19 цифры "69%" заменить цифрами "100%".

1.3.4.17. В абзацах 33, 35, 46 цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.5. Таблицу 2 раздела III "Ресурсное обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 2. Ресурсное обеспечение программы

тыс. руб.
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
Всего:
165 989 837
214 592 805
федеральный бюджет
9 060 303
9 060 303
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
97 567 514

146 170 482
- бюджетные ассигнования
97 567 514
146 170 482
- бюджетные кредиты


местные бюджеты


внебюджетные источники
59 362 020
59 362 020
инвестиционная надбавка



1.3.6. Раздел IV "Перечень целевых индикаторов и показателей" изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Перечень целевых индикаторов и показателей

Основные результаты реализации Программы.
Результатом реализации Программы является достижение требуемых значений индикаторов в соответствующем году.
По результатам реализации государственной программы в 2017 году:
смертность от всех причин (на 1000 населения) снизится с 9,4 в 2011 году до 8,7 в 2017 году;
материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми) снизится с 21,0 в 2011 году до 16,0 в 2017 году;
младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми) снизится с 6,3 в 2011 году до 8,0 в 2017 году (с учетом изменения порядка учета этого показателя в 2012 году);
смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) снизится с 440,9 в 2011 году до 418,0 в 2017 году;
смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения) снизится с 11,6 в 2011 году до 9,4 в 2017 году;
смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения) снизится с 126,8 в 2011 году до 125,0 в 2017 году;
смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) снизится с 8,8 в 2011 году до 8,7 в 2017 году;
потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год) снизится с 8,7 в 2011 году до 8,0 в 2017 году;
распространенность потребления табака среди взрослого населения снизится с 39,9% в 2011 году до 27,0% в 2017 году;
распространенность потребления табака среди детей и подростков снизится с 25,0% в 2011 году до 18,0% в 2017 году;
заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения) снизится с 83,8 в 2011 году до 73,5 в 2017 году;
обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) останется на прежнем уровне - 44 в 2011 году, 44 в 2017 году при увеличении численности населения;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала вырастет с 1:2,1 в 2011 году до 1:2,75 в 2017 году;
средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе вырастет до 200% в 2017 году;
средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе вырастет до 100% в 2017 году;
средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе вырастет до 100% в 2017 году;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) вырастет с 67,7 в 2011 году до 69,8 в 2017 году.".
1.3.7. В приложении № 1 "Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
1.3.7.1. В грифе приложения цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.7.2. В паспорте подпрограммы:
1.3.7.2.1. В пункте 2 слова "Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" заменить словами "Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
1.3.7.2.2. В пункте 5 слова "диспансеризацией подростков" заменить словами "медицинскими осмотрами несовершеннолетних".
1.3.7.2.3. Пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

6.
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012 - 2017 годы
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам в тыс. руб.
Всего - 1 477 672 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 226 555 тыс. рублей;
2015 год - 157 688 тыс. рублей;
2016 год - 157 688 тыс. рублей;
2017 год - 158 859 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет:
2014 год - 461 216 тыс. рублей;
2015 год - 157 833 тыс. рублей;
2016 год - 157 833 тыс. рублей
Всего - 2 632 806 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 521 318 тыс. рублей;
2015 год - 242 937 тыс. рублей;
2016 год - 545 249 тыс. рублей;
2017 год - 546 420 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет:
2014 год - 461 216 тыс. рублей;
2015 год - 157 833 тыс. рублей;
2016 год - 157 833 тыс. рублей

1.3.7.3. В разделе II "Цели и стратегические направления подпрограммы":
1.3.7.3.1. В абзаце 15 цифры "2011" заменить цифрами "2009".
1.3.7.3.2. В абзаце 21 цифры "2011" заменить цифрами "2012".
1.3.7.3.3. Абзац 23 изложить в следующей редакции:
"Законе Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" в редакции Федерального закона от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ.".

1.3.7.3.4. В абзаце 110 цифры "2016" заменить цифрами "2017".

1.3.7.3.5. В абзаце 203 цифры "2016" заменить цифрами "2017".

1.3.7.3.6. В абзаце 204 цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.7.4. Таблицу раздела III "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Базовый вариант
Интенсивный вариант
Всего - 1 477 672 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 226 555 тыс. рублей;
2015 год - 157 688 тыс. рублей;
2016 год - 157 688 тыс. рублей;
2017 год - 158 859 тыс. рублей,
в том числе федеральный бюджет:
2014 год - 461 216 тыс. рублей;
2015 год - 157 833 тыс. рублей;
2016 год - 157 833 тыс. рублей
Всего - 2 632 806 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 521 318 тыс. рублей;
2015 год - 242 937 тыс. рублей;
2016 год - 545 249 тыс. рублей;
2017 год - 546 420 тыс. рублей,
в том числе федеральный бюджет:
2014 год - 461 216 тыс. рублей;
2015 год - 157 833 тыс. рублей;
2016 год - 157 833 тыс. рублей

1.3.7.5. Раздел IV "Перечень целевых индикаторов и показателей" изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Перечень целевых индикаторов и показателей

По результатам реализации подпрограммы в 2017 году:
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей вырастет с 83,8% в 2011 году до 85% в 2017 году;
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет составлять 97%;
охват медицинскими осмотрами несовершеннолетних вырастет с 93,75% в 2011 году до 95% в 2017 году;
распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг / кв. м) снизится с 29,9% в 2011 году до 24,5% в 2017 году;
распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения снизится до 34,7% в 2017 году;
распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 14,8% в 2017 году;
распространенность низкой физической активности среди взрослого населения снизится до 18,3% в 2017 году;
распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения снизится до 44,0% в 2017 году;
распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения снизится до 74,2% в 2017 году;
доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст. вырастет с 33,5% в 2011 году до 47,7% в 2017 году;
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез вырастет с 70,6% в 2011 году до 81,0% в 2017 году;
заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения) сохранится на уровне 0,10;
заболеваемость корью (на 1 миллион населения) будет составлять до менее 1 случая в 2017 году;
заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения) снизится с 0,30 в 2011 году до 0,15 в 2017 году;
заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения) снизится с 0,10 в 2011 году до 0,08 в 2017 году;
заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения) снизится до 0,30 в 2017 году;
охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки сохранится на уровне не менее 95% к 2017 году;
охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки сохранится на уровне не менее 95% к 2017 году;
охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки сохранится на уровне не менее 95% к 2017 году;
охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки сохранится на уровне не менее 95% к 2017 году;
охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки сохранится на уровне не менее 95% к 2017 году;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных вырастет с 82% в 2011 году до 84,0% в 2017 году;
доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизится с 29% в 2011 году до 27,2% в 2017 году;
доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, увеличится с 28,0% в 2011 году до 28,3% в 2017 году;
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) вырастет с 92% в 2011 году до 96,0% в 2017 году;
удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей, вырастет с 96% в 2011 году до 98% в 2017 году (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей);
смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения) снизится с 39,7 в 2011 году до 23,3 в 2017 году.".
1.3.8. В приложении № 2 "Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
1.3.8.1. В грифе приложения цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.8.2. В паспорте подпрограммы:
1.3.8.2.1. В пункте 2 слова "Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" заменить словами "Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
1.3.8.2.2. Пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

6.
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012 - 2017 годы
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Всего - 18 490 295 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 4 648 328 тыс. рублей;
2015 год - 4 445 860 тыс. рублей;
2016 год - 4 449 176 тыс. рублей;
2017 год - 4 645 202 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет:
2014 год - 190 239 тыс. рублей;
2015 год - 55 745 тыс. рублей;
2016 год - 55 745 тыс. рублей
Всего - 27 710 173 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 6 291 162 тыс. рублей;
2015 год - 6 670 426 тыс. рублей;
2016 год - 7 125 415 тыс. рублей;
2017 год - 7 321 441 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет:
2014 год - 190 239 тыс. рублей;
2015 год - 55 745 тыс. рублей;
2016 год - 55 745 тыс. рублей

1.3.8.3. В разделе II "Цели и стратегические направления подпрограммы":

1.3.8.3.1. В абзаце 94 цифры "2016" заменить цифрами "2017".

1.3.8.3.2. В абзаце 118 цифры "2016" заменить цифрами "2017".

1.3.8.3.3. В абзаце 123 цифры "2016" заменить цифрами "2017".

1.3.8.3.4. В абзаце 317 слова "утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 декабря 2009 г. № 991н" заменить словами "утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 927н".
1.3.8.4. Таблицу раздела III "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Базовый вариант
Интенсивный вариант
Всего - 18 490 295 тыс. рублей,
в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 4 648 328 тыс. рублей;
2015 год - 4 445 860 тыс. рублей;
2016 год - 4 449 176 тыс. рублей;
2017 год - 4 645 202 тыс. рублей,
в том числе федеральный бюджет:
2014 год - 190 239 тыс. рублей;
2015 год - 55 745 тыс. рублей;
2016 год - 55 745 тыс. рублей
Всего - 27 710 173 тыс. рублей,
в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 6 291 162 тыс. рублей;
2015 год - 6 670 426 тыс. рублей;
2016 год - 7 125 415 тыс. рублей;
2017 год - 7 321 441 тыс. рублей,
в том числе федеральный бюджет:
2014 год - 190 239 тыс. рублей;
2015 год - 55 745 тыс. рублей;
2016 год - 55 745 тыс. рублей

1.3.8.5. Раздел IV "Перечень целевых индикаторов и показателей" изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Перечень целевых индикаторов и показателей

По результатам реализации подпрограммы в 2017 году:
доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением снизится с 46,4% в 2011 году до 48,0% в 2017 году;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 28% в 2011 году до 34% в 2017 году;
ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами (лет), вырастет с 45 в 2011 году до 55 в 2017 году;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента), вырастет с 9,0 в 2011 году до 11,5 в 2017 году;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента), вырастет с 7,0 в 2011 году до 8,0 в 2017 году;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), вырастет с 10,0 в 2011 году до 10,5 в 2017 году;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), вырастет с 7,0 в 2011 году до 6,5 в 2017 году;
доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, снизится с 17,5% в 2011 году до 16,3% в 2017 году;
смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения) снизится с 176,3 в 2011 году до 176,2 в 2017 году;
смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения) снизится с 95,9 в 2011 году до 94,0 в 2017 году;
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, снизится с 53,9% в 2011 году до 54,0% в 2017 году;
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями снизится с 44,1% в 2011 году до 31,2% в 2017 году;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут вырастет с 72,3% в 2011 году до 77% в 2017 году;
больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий снизится с 4,3% в 2013 году до 4,1% в 2017 году;
доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови до 100% в 2017 году.".
1.3.9. В приложении № 3 "Подпрограмма "Государственно-частное партнерство":
1.3.9.1. В грифе приложения цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.9.2. В паспорте подпрограммы:
1.3.9.2.1. В пункте 2 слова "Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" заменить словами "Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
1.3.9.2.2. Пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

6.
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012 - 2017 годы
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Всего - 411 056 тыс. рублей, в том числе за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия):
2014 год - 102 764 тыс. рублей;
2015 год - 102 764 тыс. рублей;
2016 год - 102 764 тыс. рублей;
2017 год - 102 764 тыс. рублей
Всего - 954 012 тыс. рублей, в том числе за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия):
2014 год - 232 380 тыс. рублей;
2015 год - 236 360 тыс. рублей;
2016 год - 242 636 тыс. рублей;
2017 год - 242 636 тыс. рублей

1.3.9.3. В разделе II "Цели и стратегические направления подпрограммы":
1.3.9.3.1. В абзаце 22 слова "Порядку оказания неотложной и плановой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля" заменить словами "Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно сосудистыми заболеваниями".
1.3.9.3.2. В абзаце 84 слова "Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.05.2012 № 543н "Об организации первичной медико-санитарной помощи" заменить словами "Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению".
1.3.9.3.3. В абзаце 100 слова "республиканской целевой программе "Развитие и модернизация методов заместительной почечной терапии для больных с хронической почечной недостаточностью в Республике Саха (Якутия) на 2010 - 2012 годы" заменить словами "государственной программой Республики Саха (Якутия) "Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы".
1.3.9.3.4. В абзаце 127 слова "Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.05.2012 № 543н "Об организации первичной медико-санитарной помощи" заменить словами "Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению".
1.3.9.3.5. В абзаце 155 слова "Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заменить словами "Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
1.3.9.3.6. В абзаце 157 слова "от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ" заменить словами "от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ".
1.3.9.4. Таблицу раздела III "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Базовый вариант
Интенсивный вариант
Всего - 411 056 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 102 764 тыс. рублей;
2015 год - 102 764 тыс. рублей;
2016 год - 102 764 тыс. рублей;
2017 год - 102 764 тыс. рублей
Всего - 954 012 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 232 380 тыс. рублей;
2015 год - 236 360 тыс. рублей;
2016 год - 242 636 тыс. рублей;
2017 год - 242 636 тыс. рублей

1.3.10. В приложении № 4 "Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка":
1.3.10.1. В грифе приложения цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.10.2. В паспорте подпрограммы:
1.3.10.2.1. В пункте 2 слова "Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" заменить словами "Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
1.3.10.2.2. Пункты 6, 7 паспорта изложить в следующей редакции:

6.
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012 - 2017 годы
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Всего - 2 493 687 тыс. рублей, в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия):
2014 год - 640 689 тыс. рублей;
2015 год - 611 322 тыс. рублей;
2016 год - 611 322 тыс. рублей;
2017 год - 618 161 тыс. рублей,
в том числе федеральный бюджет:
2014 год - 12 193 тыс. рублей
Всего - 5 964 106 тыс. рублей, в том числе из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия):
2014 год - 1 425 135 тыс. рублей;
2015 год - 1 474 709 тыс. рублей;
2016 год - 1 522 615 тыс. рублей;
2017 год - 1 529 454 тыс. рублей,
в том числе федеральный бюджет:
2014 год - 12 193 тыс. рублей

1.3.10.3. В разделе II "Цели и стратегические направления подпрограммы":

1.3.10.3.1. В абзаце 86 слова "питание детей до 3-х лет" заменить словами "полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей, а также детей до трех лет".

1.3.10.3.2. В абзаце 192 слова "от 29 декабря 2012 № 1629н "Об утверждении перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи" заменить словами "от 10 декабря 2013 г. № 916н "О перечне видов высокотехнологичной медицинской помощи".
1.3.10.4. Таблицу раздела III "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Базовый вариант
Интенсивный вариант
Всего - 2 493 687 тыс. рублей, в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия):
2014 год - 640 689 тыс. рублей;
2015 год - 611 322 тыс. рублей;
2016 год - 611 322 тыс. рублей;
2017 год - 618 161 тыс. рублей,
в том числе федеральный бюджет:
2014 год - 12 193 тыс. рублей
Всего - 5 964 106 тыс. рублей, в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия):
2014 год - 1 425 135 тыс. рублей;
2015 год - 1 474 709 тыс. рублей;
2016 год - 1 522 615 тыс. рублей;
2017 год - 1 529 454 тыс. рублей,
в том числе федеральный бюджет:
2014 год - 12 193 тыс. рублей

1.3.10.5. Раздел IV "Перечень целевых индикаторов и показателей" изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Перечень целевых индикаторов и показателей

По результатам реализации подпрограммы в 2017 году:
доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности вырастет с 31,4% в 2011 году до 69% в 2017 году;
доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных составит 99,5% в 2017 году;
доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных увеличится с 87% в 2011 году до 95% в 2017 году;
показатель ранней неонатальной смертности снизится с 4,9 случаев на 1000 родившихся живыми в 2011 году до 3,0 случаев на 1000 родившихся живыми в 2017 году;
смертность детей 0 - 17 лет снизится с 9,2 случаев на 10 000 населения соответствующего возраста в 2011 году до 9,0 случаев на 10 000 населения соответствующего возраста в 2017 году;
доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, возрастет с 13,7% в 2011 году до 65% в 2017 году;
выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре возрастет с 57,6% выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре, в 2011 году до 71% выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре, в 2017 году;
больничная летальность детей сохранится на уровне 0,20 до 2017 года;
первичная инвалидность у детей снизится с 35,6 детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) в 2011 году до 28,00 детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) в 2017 году;
результативность мероприятий по профилактике абортов возрастет с 5% женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2013 году до 9% женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2017 году;
охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами сохранится на уровне 100% до 2017 года.".
1.3.11. В приложении № 5 "Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям":
1.3.11.1. В грифе приложения цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.11.2. В паспорте подпрограммы:
1.3.11.2.1. В пункте 2 слова "Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" заменить словами "Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
1.3.11.2.2. Пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

6.
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012 - 2017 годы
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам.
Всего - 245 796 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 67 203 тыс. рублей;
2015 год - 59 531 тыс. рублей;
2016 год - 59 531 тыс. рублей;
2017 год - 59 531 тыс. рублей
Всего - 667 752 тыс. рублей, в том числе
государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 98 583 тыс.
рублей;
2015 год - 190 723 тыс.
рублей;
2016 год - 190 723 тыс.
рублей;
2017 год - 190 723 тыс. рублей

1.3.11.3. В абзаце 108 "Цели и стратегические направления подпрограммы" слова "23 мая 1995 года" заменить словами "23 февраля 1995 года".
1.3.11.4. Таблицу раздела III "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Базовый вариант
Интенсивный вариант
Всего - 245 796 тыс. рублей,
в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 67 203 тыс. рублей;
2015 год - 59 531 тыс. рублей;
2016 год - 59 531 тыс. рублей;
2017 год - 59 531 тыс. рублей
Всего - 667 752 тыс. рублей,
в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 98 583 тыс. рублей;
2015 год - 190 723 тыс. рублей;
2016 год - 190 723 тыс. рублей;
2017 год - 190 723 тыс. рублей

1.3.11.5. Раздел IV "Перечень целевых индикаторов и показателей" изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Перечень целевых индикаторов и показателей

По результатам реализации подпрограммы в 2017 году:
охват санаторно-курортным лечением пациентов вырастет с 3,5% в 2011 году до 26% в 2017 году;
охват реабилитационной медицинской помощью пациентов вырастет с 1% в 2011 году до 15% в 2017 году;
охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся вырастет с 68% в 2011 году до 78% в 2017 году.".
1.3.12. В приложении № 6 "Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":
1.3.12.1. В грифе приложения цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.12.2. В паспорте подпрограммы:
1.3.12.2.1. В пункте 2 слова "Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" заменить словами "Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
1.3.12.2.2. Пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

6.
Сроки реализации (этапы) подпрограммы.
2012 - 2017 годы
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Всего - 43 200 тыс.
рублей, в том числе
государственный бюджет Республики Саха
(Якутия):
2014 год - 10 800 тыс.
рублей;
2015 год - 10 800 тыс.
рублей;
2016 год - 10 800 тыс.
рублей;
2017 год - 10 800 тыс.
рублей
Всего - 43 200 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 10 800 тыс. рублей;
2015 год - 10 800 тыс. рублей;
2016 год - 10 800 тыс. рублей;
2017 год - 10 800 тыс.
рублей

1.3.12.3. Таблицу раздела III "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Базовый вариант
Интенсивный вариант
Всего - 43 200 тыс. рублей,
в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 10 800 тыс. рублей;
2015 год - 10 800 тыс. рублей;
2016 год - 10 800 тыс. рублей;
2017 год - 10 800 тыс. рублей
Всего - 43 200 тыс. рублей,
в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 10 800 тыс. рублей;
2015 год - 10 800 тыс. рублей;
2016 год - 10 800 тыс. рублей;
2017 год - 10 800 тыс. рублей

1.3.12.4. Раздел IV "Перечень целевых индикаторов и показателей" изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Перечень целевых индикаторов и показателей

По результатам реализации подпрограммы в 2017 году:
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым в 2017 году составит до 2,84 коек на 100 тыс. взрослого населения;
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям в 2017 году составит до 5,86 коек на 100 тыс. детского населения.".
1.3.13. В приложении № 7 "Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
1.3.13.1. В грифе приложения цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.13.2. В паспорте подпрограммы:
1.3.13.2.1. В пункте 2 слова "Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" заменить словами "Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
1.3.13.2.2. Пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

6.
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012 - 2017 годы
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Всего - 143 000 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 52 000 тыс. рублей;
2015 год - 19 500 тыс. рублей;
2016 год - 19 500 тыс. рублей;
2017 год - 19 500 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники:
2014 год - 32 500,0 тыс. рублей
Всего - 358 032 тыс.
рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха
(Якутия):
2014 год - 77 436 тыс.
рублей;
2015 год - 81 918 тыс.
рублей;
2016 год - 83 089 тыс.
рублей;
2017 год - 83 089 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники:
2014 год - 32 500,0 тыс. рублей


1.3.13.3. В разделе I "Характеристика текущей ситуации (сильные и слабые стороны)":
1.3.13.3.1. В абзаце 15 слова "до 51,1 к 2016 году" заменить словами "до 46,75 к 2017 году".
1.3.13.3.2. В абзаце 21 слова "к 2016 году уровня соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1 к 2,5" заменить словами "к 2017 году уровня соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1 к 2,75".
1.3.13.4. Таблицу раздела III "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Базовый вариант
Интенсивный вариант
Всего - 143 000 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 52 000 тыс. рублей;
2015 год - 19 500 тыс. рублей;
2016 год - 19 500 тыс. рублей;
2017 год - 19 500 тыс. рублей,
в том числе внебюджетные источники:
2014 год - 32 500,0 тыс. рублей
Всего - 358 032 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 77 436 тыс. рублей;
2015 год - 81 918 тыс. рублей;
2016 год - 83 089 тыс. рублей;
2017 год - 83 089 тыс. рублей,
в том числе внебюджетные источники:
2014 год - 32 500,0 тыс. рублей

1.3.13.5. Раздел IV "Перечень целевых индикаторов и показателей" изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Перечень целевых индикаторов и показателей

По результатам реализации подпрограммы планируется достигнуть к 2017 году:
увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования с 1300 человек в 2011 году до 1600 в 2017 году;
увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического с 210 человек в 2011 году до 321 в 2017 году;
увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования с 210 человек в 2011 году до 321 в 2017 году;
увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования с 2700 человек в 2011 году до 3980 в 2017 году;
увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки, для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации с 70% в 2011 году до 95% в 2017 году.".
1.3.14. В приложении № 8 "Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":
1.3.14.1. В грифе приложения цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.14.2. В паспорте подпрограммы:
1.3.14.2.1. В пункте 2 слова "Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" заменить словами "Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
1.3.14.2.2. Пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

6.
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012 - 2016 годы
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Всего - 2 474 267 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 652 397 тыс. рублей;
2015 год - 607 290 тыс. рублей;
2016 год - 607 290 тыс. рублей;
2017 год - 607 290 тыс. рублей
Всего - 3 029 338 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 702 783 тыс. рублей;
2015 год - 775 245 тыс. рублей;
2016 год - 775 655 тыс. рублей;
2017 год - 775 655 тыс. рублей

1.3.14.3. В разделе I "Характеристика текущей ситуации (сильные и слабые стороны)":
1.3.14.3.1. В абзаце 3 слова "Федеральный закон от 22 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" изложить в следующей редакции "Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".
1.3.14.3.2. В абзаце 7 слова "Закон Республики Саха (Якутия) от 09.12.2004 188-З № 383-III "О социальной поддержке ветеранов тыла и ветеранов труда в Республике Саха (Якутия)" заменить словами "Закон Республики Саха (Якутия) от 21 февраля 2013 г. 1160-З № 1227-IV "О социальной поддержке ветеранов тыла и ветеранов труда в Республике Саха (Якутия) (новая редакция)".
1.3.14.4. В разделе II "Цели и стратегические направления подпрограммы":
1.3.14.4.1. В абзаце 27 слова "в 2016 году составляет 2000 тыс. шт. контейнеров" заменить словами "в 2017 году составляет 2100 тыс. шт. контейнеров".
1.3.14.4.2. В абзаце 28 слова "к 2016 году до 2000,0 тыс. шт." заменить словами "к 2017 году до 2100 тыс. шт.".
1.3.14.4.3. В абзаце 32 цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.14.5. Таблицу раздела III "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Базовый вариант
Интенсивный вариант
Всего - 2 474 267 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 652 397 тыс. рублей;
2015 год - 607 290 тыс. рублей;
2016 год - 607 290 тыс. рублей;
2017 год - 607 290 тыс. рублей
Всего - 3 029 338 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 702 783 тыс. рублей;
2015 год - 775 245 тыс. рублей;
2016 год - 775 655 тыс. рублей;
2017 год - 775 655 тыс. рублей

1.3.14.6. Раздел IV "Перечень целевых индикаторов и показателей" изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Перечень целевых индикаторов и показателей

По результатам реализации подпрограммы в 2017 году:
увеличение объема обеспечения отдельных групп населения и категорий заболеваний лекарственными средствами по бесплатным рецептам врачей при амбулаторном лечении с 258 311,2 тыс. руб. в 2011 году до 736 114 тыс. руб. в 2017 году;
увеличение объема реализации продукции ГУП "Сахамедпром" Республики Саха (Якутия) с 1 600 тысяч контейнеров в 2011 году до 2 100 тысяч контейнеров в 2017 году;
количество арктических районов, обеспеченных централизованным завозом до 13 районов в 2017 году: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский районы".
1.3.15. В приложении № 9 "Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении":
1.3.15.1. В грифе приложения цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.15.2. В паспорте подпрограммы:
1.3.15.2.1. В пункте 2 слова "Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" заменить словами "Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
1.3.15.2.2. Пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

6.
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012 - 2017 годы
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Всего - 301 559 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 71 655 тыс. рублей;
2015 год - 76 006 тыс. рублей;
2016 год - 76 006 тыс. рублей;
2017 год - 77 892 тыс. рублей
Всего - 538 373 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 100 898 тыс. рублей;
2015 год - 131 121 тыс. рублей;
2016 год - 152 234 тыс. рублей;
2017 год - 154 120 тыс. рублей

1.3.15.3. Таблицу раздела III "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Базовый вариант
Интенсивный вариант
Всего - 301 559 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 71 655 тыс. рублей;
2015 год - 76 006 тыс. рублей;
2016 год - 76 006 тыс. рублей;
2017 год - 77 892 тыс. рублей
Всего - 538 373 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 100 898 тыс. рублей;
2015 год - 131 121 тыс. рублей;
2016 год - 152 234 тыс. рублей;
2017 год - 154 120 тыс. рублей

1.3.15.4. Раздел IV "Перечень целевых индикаторов и показателей" изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Перечень целевых индикаторов и показателей

По результатам реализации подпрограммы в 2017 году:
увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты с 30% в 2013 году до 65% в 2017 году;
создание телемедицинской инфраструктуры с 10% в 2013 году до 60% в 2017 году.".
1.3.16. В приложении № 10 "Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Республики Саха (Якутия)":
1.3.16.1. В грифе приложения цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.16.2. В паспорте подпрограммы:
1.3.16.2.1. В пункте 2 слова "Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" заменить словами "Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
1.3.16.2.2. Пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

6.
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012 - 2017 годы
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Всего - 97 581 600,4 тыс.
рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 9 607 465,3 тыс. рублей;
2015 год - 9 828 183,1 тыс. рублей;
2016 год - 9 680 474,0 тыс. рублей;
2017 год - 9 687 036,0 тыс. рублей,
в том числе федеральный бюджет:
2014 год - 7 546 тыс. рублей;
2015 год - 7 650 тыс. рублей;
2016 год - 7 650 тыс. рублей;
2017 год - 7 650 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники:
2014 год - 11 827 379 тыс. рублей;
2015 год - 16 003 472 тыс. рублей;
2016 год - 15 458 646 тыс. рублей;
2017 год - 15 458 449 тыс. рублей
Всего - 130 367 308,1 тыс.
рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 15 195 240,7 тыс. рублей;
2015 год - 19 773 611,4 тыс. рублей;
2016 год - 18 306 726,0 тыс. рублей;
2017 год - 18 313 288,0 тыс. рублей,
в том числе федеральный бюджет:
2014 год - 7 546 тыс. рублей;
2015 год - 7 650 тыс. рублей;
2016 год - 7 650 тыс. рублей;
2017 год - 7 650 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники:
2014 год - 11 827 379 тыс. рублей;
2015 год - 16 003 472 тыс. рублей;
2016 год - 15 458 646 тыс. рублей;
2017 год - 15 458 449 тыс. рублей

1.3.16.3. Таблицу раздела III "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Базовый вариант
Интенсивный вариант
Всего - 97 581 600,4 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 9 607 465,3 тыс. рублей;
2015 год - 9 828 183,1 тыс. рублей;
2016 год - 9 680 474,0 тыс. рублей;
2017 год - 9 687 036,0 тыс. рублей,
в том числе федеральный бюджет:
2014 год - 7 546 тыс. рублей;
2015 год - 7 650 тыс. рублей;
2016 год - 7 650 тыс. рублей;
2017 год - 7 650 тыс. рублей,
в том числе внебюджетные источники:
2014 год - 11 827 379 тыс. рублей;
2015 год - 16 003 472 тыс. рублей;
2016 год - 15 458 646 тыс. рублей;
2017 год - 15 458 449 тыс. рублей
Всего - 130 367 308,1 тыс. рублей, в том числе государственный бюджет Республики Саха (Якутия):
2014 год - 15 195 240,7 тыс. рублей;
2015 год - 19 773 611,4 тыс. рублей;
2016 год - 18 306 726,0 тыс. рублей;
2017 год - 18 313 288,0 тыс. рублей,
в том числе федеральный бюджет:
2014 год - 7 546 тыс. рублей;
2015 год - 7 650 тыс. рублей;
2016 год - 7 650 тыс. рублей;
2017 год - 7 650 тыс. рублей,
в том числе внебюджетные источники:
2014 год - 11 827 379 тыс. рублей;
2015 год - 16 003 472 тыс. рублей;
2016 год - 15 458 646 тыс. рублей;
2017 год - 15 458 449 тыс. рублей

1.3.16.4. Раздел IV "Перечень целевых индикаторов и показателей" изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Перечень целевых индикаторов и показателей

По результатам реализации подпрограммы в 2017 году:
ввод в действие больничных учреждений до 1824,0 кв. м в 2017 году;
ввод в действие больничных учреждений до 9 ед. в 2017 году;
доля мероприятий государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия)", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме не менее 95% в 2017 году.".
1.3.17. Приложение № 11 "Система программных мероприятий государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" изложить согласно приложению № 1 к настоящему Указу.
1.3.18. Приложение № 12 "Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" изложить согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
1.3.19. Приложение № 13 "Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" в разрезе источников финансирования" изложить согласно приложению № 3 к настоящему Указу.
1.3.20. Приложение № 14 "Перечень соисполнителей государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" изложить согласно приложению № 4 к настоящему Указу.
1.3.21. В грифе приложения № 15 "Перечень объектов капитального строительства на 2013 - 2016 годы, финансируемых в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.22. В грифе приложения № 16 "Подпрограмма "Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию республиканского Перинатального центра в г. Якутске на 2014 - 2016 годы в рамках программы модернизации здравоохранения Республики Саха (Якутия)" цифры "2016" заменить цифрами "2017".
2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

Глава
Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ
г. Якутск
6 октября 2014 года
№ 16





Приложение № 1
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 6 октября 2014 г. № 16

Система программных мероприятий
государственной программы по базовому
варианту реализации программы

Наименование мероприятия
Всего:
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
Местные бюджеты
ОАО "РИК"
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
1
2
3
4
5
6
7
8
ВСЕГО:
39 334 261
5 544 248
33 208 439
-
-
581 574
-
2012 год
20 184 197
3 416 595
16 186 028
-
-
581 574
-
2013 год
19 150 064
2 127 653
17 022 411
-
-
-
-
Управление программой
139 889
14 914
124 975
-
-
-
-
2012 год
62 574
7 211
55 363
-
-
-
-
2013 год
77 315
7 703
69 612
-
-
-
-
Мероприятие № 1. Содержание аппарата Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)
124 975

124 975




2012 год
55 363

55 363




2013 год
69 612

69 612




Мероприятие № 2. Лицензирование медицинской деятельности организаций муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи), фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения), деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения)
14 914

0
-
-
-
-
2012 год
7 211
7 211





2013 год
7 703
7 703





Подпрограмма № 1. Модернизация и развитие системы здравоохранения
4 760 940
2 778 475
1 405 325
-
-
577 140
-
2012 год
3 485 678
2 127 196
781 342
0
0
577 140
-
2013 год
1 275 262
651 279
623 983
0
0
0
-
Задача № 1. Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, внедрение информационных технологий
4 760 940
2 778 475
1 405 325
0
0
577 140
0
Мероприятие № 1. Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения
3 794 561
2 505 497
1 289 064
-
-
-
-
2012 год
2 647 043
1 892 140
754 903




2013 год
1 147 518
613 357
534 161




Мероприятие № 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
349 580
272 978
76 602
-
-
-
-
2012 год
260 585
235 056
25 529




2013 год
88 995
37 922
51 073




Мероприятие № 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи
616 799
0
39 659
-
-
577 140
-
2012 год
578 050

910


577 140

2013 год
38 749

38 749




Подпрограмма № 2. Обеспечение оказания медицинской помощи, предоставление услуг в сфере здравоохранения
28 130 336
0
28 125 902
0
0
4 434
-
2012 год
13 862 602
0
13 858 168
-
-
4 434
-
2013 год
14 267 734
0
14 267 734
-
-
-
-
Задача № 1. Организация оказания медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
28 130 336
0
28 125 902
-
-
4 434
-
Мероприятие № 1. Оказание услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения по оказанию медицинской помощи
10 918 064
0
10 918 064
-
-
-
-
2012 год
5 178 954

5 178 954




2013 год
5 739 110

5 739 110




Мероприятие № 2. Оказание санитарно-авиационной медицинской помощи
1 502 703
0
1 502 703
-
-
-
-
2012 год
645 521

645 521




2013 год
857 182

857 182




Мероприятие № 3. Централизованные мероприятия Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)
236 917
0
236 917
-
-
-
-
2012 год
104 859

104 859




2013 год
132 058

132 058




Мероприятие № 4. Подготовка и проведение V Международных спортивных игр "Дети Азии"
2 886
0
2 886
-
-
-
-
2012 год
2 886

2 886




2013 год
-

0




Мероприятие № 5. Диспансеризация государственных гражданских служащих
11 416
0
11 416
-
-
-
-
2012 год
5 708

5 708




2013 год
5 708

5 708




Мероприятие № 6. Специализированное лечение больных в федеральных клиниках
161 554
0
161 554
-
-
-
-
2012 год
65 777

65 777




2013 год
95 777

95 777




Мероприятие № 7. Страхование государственного имущества
11 320
0
11 320
-
-
-
-
2012 год
10 585

10 585




2013 год
735

735




Мероприятие № 8. Организация оказания специализированной противотуберкулезной
медицинской помощи
1 382 873
0
1 382 873
-
-
-
-
2012 год
653 991

653 991




2013 год
728 882

728 882




Мероприятие № 9. Организация оказания специализированной медицинской помощи
в Домах ребенка
175 033
0
175 033
-
-
-
-
2012 год
81 215

81 215




2013 год
93 818

93 818




Мероприятие № 10. Организация оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан - инвалидам, страдающим хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии
233 884
0
233 884
-
-
-
-
2012 год
119 821

119 821




2013 год
114 063

114 063




Мероприятие № 11. Оплата проезда жителей Республики Саха (Якутия) в республиканские специализированные лечебные учреждения
358 811
0
358 811
-
-
-
-
2012 год
151 371

151 371




2013 год
207 440

207 440




Мероприятие № 12. Инвестиционная программа
1 625 051
0
1 620 617
-
-
4 434
-
2012 год
1 040 947

1 036 513


4 434

2013 год
584 104

584 104




Мероприятие № 13. Расходы на научные исследования
16 052
0
16 052
-
-
-
-
2012 год
7 314

7 314




2013 год
8 738

8 738




Мероприятие № 14. Организация оказания государственным бюджетным учреждением "Санаторий "Бэс Чагда" услуг по оздоровлению отдельных категорий граждан
110 504
0
110 504
-
-
-
-
2012 год
27 922

27 922




2013 год
82 582

82 582




Мероприятие № 15 Организация оказания государственным автономным учреждением "Санаторий-профилакторий "Сосновый бор" услуг по оздоровлению отдельных категорий граждан
24 339
0
24 339
-
-
-
-
2012 год
24 339

24 339




2013 год
-

0




Мероприятие № 16. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
11 358 929
0
11 358 929
-
-
-
-
2012 год
5 741 392

5 741 392




2013 год
5 617 537

5 617 537




Подпрограмма № 3. Обеспечение качественными и безопасными лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения
1 864 278
906 400
957 878
-
-
-
-
2012 год
788 395
421 520
366 875
-
-
-
-
2013 год
1 075 883
484 880
591 003
-
-
-
-
Задача 1. Улучшение лекарственного обеспечения населения Республики Саха (Якутия)
1 834 507
906 400
928 107
-
-
-
-
2012 год
766 048
421 520
344 528
-
-
-
-
2013 год
1 068 459
484 880
583 579
-
-
-
-
Мероприятие № 1. Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
1 834 507
906 400
928 107
-
-
-
-
2012 год
766 048
421 520
344 528




2013 год
1 068 459
484 880
583 579




Мероприятие № 2 Поддержка и развитие фармацевтической промышленности в Республике Саха (Якутия)
22 347
0
22 347
-
-
-
-
2012 год
22 347

22 347




2013 год
-

0




Мероприятие № 3. Господдержка обеспечения населения арктических и северных районов жизненно важными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
7 424
0
7 424
-
-
-
-
2012 год
-

0




2013 год
7 424

7 424




Подпрограмма № 4. Профилактика алкоголизма и формирование мотивации к здоровому образу жизни среди населения Республики Саха (Якутия)
47 450
0
47 450
-
-
-
-
2012 год
22 780
0
22 780
-
-
-
-
2013 год
24 670
0
24 670
-
-
-
-
Задача 1. Улучшение диагностики и лечения алкоголизма и их доступности для населения
38 360
0
38 360
-
-
-
-
Мероприятие № 1. Антиалкогольная политика
38 360
0
38 360
-
-
-
-
2012 год
18 300

18 300




2013 год
20 060

20 060




Задача № 2. Укрепление материально-технической базы наркологических диспансеров, кабинетов и отделений республики, практическая работа среди населения, развитие центров здорового образа жизни
9 090
0
9 090
-
-
-
-
Мероприятие № 1. Укрепление правопорядка
206
0
206
-
-
-
-
2012 год
206

206




2013 год
-






Мероприятие № 2. Мероприятия по формированию здорового образа жизни
8 884
0
8 884
-
-
-
-
2012 год
4 274

4 274




2013 год
4 610

4 610




Подпрограмма № 5. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия человека
71 869
0
71 869
-
-
-
-
2012 год
5 176
0
5 176




2013 год
66 693
0
66 693




Задача 1. Предотвращение дальнейшего распространения инфекций и ликвидация чрезвычайных ситуаций, вызванных возбудителями инфекционных заболеваний
7 782
0
7 782
-
-
-
-
Мероприятие № 1. Мероприятия по борьбе с эпидемиями (эпидфонд)
7 782
0
7 782
-
-
-
-
2012 год
4 351

4 351




2013 год
3 431

3 431




Задача 2. Профилактика инфекций, управляемых средствами специфической профилактики
64 087
0
64 087
-
-
-
-
Мероприятие № 1. Реализация регионального календаря прививок
64 087
0
64 087




2012 год
825

825




2013 год
63 262

63 262




Подпрограмма № 6. Развитие службы крови
189 837
0
189 837
-
-
-
-
2012 год
87 815
0
87 815
-
-
-
-
2013 год
102 022
0
102 022
-
-
-
-
Задача 1. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений Республики Саха (Якутия) безопасными, биологически полноценными и клинически эффективными компонентами и препаратами крови
189 837
0
189 837
-
-
-
-
Мероприятие № 1. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
123 759
0
123 759
-
-
-
-
2012 год
59 794

59 794




2013 год
63 965

63 965




Мероприятие № 2. Выплаты донорам
66 078
0
66 078
-
-
-
-
2012 год
28 021

28 021




2013 год
38 057

38 057




Подпрограмма № 7. Обеспечение социально значимых расходов в сфере здравоохранения
1 273 776
31 347
1 242 429
-
-
-
-
2012 год
634 708
30 955
603 753
-
-
-
-
2013 год
639 068
392
638 676
-
-
-
-
Задача 1. Обеспечение социально значимых расходов по опеке, питанию детей до 3 лет, приобретение наборов для матерей и новорожденных
969 315
0
969 315
-
-
-
-
Мероприятие Расходные обязательства по социальному обеспечению населения (опека)
19 412
0
19 412
-
-
-
-
2012 год
8 998

8 998




2013 год
10 414

10 414




Мероприятие № 1. Обеспечение бесплатным питанием детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных семей
897 553
0
897 553
-
-
-
-
2012 год
427 438

427 438




2013 год
470 115

470 115




Мероприятие № 2. Приобретение набора для матерей и новорожденных
52 350
0
52 350
-
-
-
-
2012 год
24 129

24 129




2013 год
28 221

28 221




Задача № 2. Реализация государственной политики, направленной на снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения, стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера, на основе комплексного решения проблем профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных
304 461
31 347
273 114
-
-
-
-
2012 год
174 143
30 955
143 188
-
-
-
-
2013 год
130 318
392
129 926
-
-
-
-
Мероприятие № 1. Развитие кардиососудистой помощи
13 830
1 535
12 295
-
-
-
-
2012 год
8 035
1 535
6 500




2013 год
5 795

5 795




Мероприятие № 2. Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи
11 050
0
11 050
-
-
-
-
2012 год
4 000

4 000




2013 год
7 050

7 050




Мероприятие № 3. Организация онкологической помощи населению
50 379
2 479
47 900
-
-
-
-
2012 год
26 779
2 479
24 300




2013 год
23 600

23 600




Мероприятие № 4. Развитие психотерапевтической и психосоциореабилитационной помощи
15 635
5 057
10 578
-
-
-
-
2012 год
10 005
5 057
4 948




2013 год
5 630

5 630




Мероприятие № 5. Охрана здоровья женщин и детей
23 878
0
23 878
-
-
-
-
2012 год
11 900

11 900




2013 год
11 978

11 978




Мероприятие № 6. Анти-ВИЧ/СПИД и защита населения от вирусных гепатитов
13 225
4 625
8 600
-
-
-
-
2012 год
8 425
4 625
3 800




2013 год
4 800

4 800




Мероприятие № 7. Предупреждение распространения инфекций, передаваемых половым путем
10 102
7 102
3 000
-
-
-
-
2012 год
8 210
6 710
1 500




2013 год
1 892
392
1 500




Мероприятие № 8. Защита населения от туберкулеза
40 471
9 271
31 200
-
-
-
-
2012 год
24 371
9 271
15 100




2013 год
16 100

16 100




Мероприятие № 9. Совершенствование эндокринологической помощи больным с сахарным диабетом
10 262
1 279
8 983
-
-
-
-
2012 год
5 479
1 279
4 200




2013 год
4 783

4 783




Мероприятие № 10. Вакцинопрофилактика
35 230
0
35 230
-
-
-
-
2012 год
12 550

12 550




2013 год
22 680

22 680




Мероприятие № 11. Развитие первичного звена здравоохранения и семейной медицины
15 294
0
15 294
-
-
-
-
2012 год
11 460

11 460




2013 год
3 834

3 834




Мероприятие № 12. Здоровье и качество жизни пожилого населения Якутии
9 350
0
9 350
-
-
-
-
2012 год
4 050

4 050




2013 год
5 300

5 300




Мероприятие № 13. Безопасное донорство
7 154
0
7 154
-
-
-
-
2012 год
3 230

3 230




2013 год
3 924

3 924




Мероприятие № 14. Модернизация лабораторной службы
23 726
0
23 726
-
-
-
-
2012 год
14 250

14 250




2013 год
9 476

9 476




Мероприятие № 15. Создание телемедицинской информационно - диагностической системы и информатизация здравоохранения республики
4 800
0
4 800
-
-
-
-
2012 год
4 800

4 800




2013 год
-

0




Мероприятие № 16. Совершенствование службы восстановительной медицины в системе здравоохранения
15 416
0
15 416
-
-
-
-
2012 год
13 990

13 990




2013 год
1 426

1 426




Мероприятие № 17. Оздоровление юношей призывного возраста
4 660
0
4 660
-
-
-
-
2012 год
2 610

2 610




2013 год
2 050

2 050




Подпрограмма № 8. Приоритетный национальный проект "Здоровье"
2 268 730
1 515 612
753 118
-
-
-
-
2012 год
908 036
586 713
321 323
-
-
-
-
2013 год
1 360 694
928 899
431 795
-
-
-
-
Задача 1. Реализация государственной политики по формированию здорового образа жизни, развитию первичной медико-санитарной помощи, совершенствование профилактики заболеваний, повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, совершенствование медицинской помощи матерям и детям
2 268 730
1 515 612
753 118
-
-
-
-
Мероприятие № 1
2 268 730
1 515 612
753 118
-
-
-
-
2012 год
908 036
586 713
321 323




2013 год
1 360 694
928 899
431 795




Подпрограмма № 9. Укрепление кадрового потенциала здравоохранения Республики Саха (Якутия)
386 000
297 500
88 500
-
-
-
-
2012 год
261 000
243 000
18 000
-
-
-
-
2013 год
125 000
54 500
70 500
-
-
-
-
Задача 1. Реализация кадровой политики в здравоохранении, нацеленной на повышение уровня квалификации работников, привлечение молодых специалистов, а также рост обеспеченности населения республики всеми необходимыми медицинскими кадрами
386 000
297 500
88 500
-
-
-
-
Мероприятие № 1. Подготовка кадров
34 000
0
34 000
-
-
-
-
2012 год
18 000

18 000




2013 год
16 000

16 000




Мероприятие № 2. Оплата специалистов на контрактной системе оплаты труда
-
0
0




2012 год
-

0




2013 год
-

0




Мероприятие № 3. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
352 000
297 500
54 500
-
-
-
-
2012 год
243 000
243 000
0




2013 год
109 000
54 500
54 500




Подпрограмма № 10. Безопасность лечебных учреждений здравоохранения Республики Саха (Якутия)
201 156
0
201 156
-
-
-
-
2012 год
65 433
0
65 433




2013 год
135 723
0
135 723




Мероприятие № 1. Обеспечение противопожарной безопасности учреждений здравоохранения Республики Саха (Якутия)
124 561
0
124 561




2012 год
47 244

47 244




2013 год
77 317

77 317




Мероприятие № 2. Обеспечение антитеррористической безопасности учреждений здравоохранения Республики Саха (Якутия)
68 262
0
68 262




2012 год
14 142

14 142




2013 год
54 120

54 120




Мероприятие № 3. Обеспечение безопасности медицинских отходов для населения, медицинских работников, организация безопасной утилизации медицинских отходов
8 333
0
8 333




2012 год
4 047

4 047




2013 год
4 286

4 286





Система программных мероприятий
государственной программы по базовому
варианту реализации программы

Наименование мероприятия

Всего
Федеральный бюджет
Государственный бюджет РС(Я)
Местные бюджеты
ОАО "РИК"
Внебюджетные
средства
Инвестиционная
надбавка
бюджетные ассигнования

бюджетные кредиты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ВСЕГО:
126 655 576
3 516 055
64 359 075
0
0
0
58 780 446
0
2014 год
31 484 635
3 065 949
16 558 807
0
0
0
11 859 879
0
2015 год
32 263 382
221 228
16 038 682
0
0
0
16 003 472
0
2016 год
31 454 425
221 228
15 774 551
0
0
0
15 458 646
0
2017 год
31 453 134
7 650
15 987 035
0
0
0
15 458 449
0
Подпрограмма № 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико - санитарной помощи
1 477 672
776 882
700 790
0
0
0
0
0
2014 год
687 771
461 216
226 555
0
0
0
0
0
2015 год
315 521
157 833
157 688
0
0
0
0
0
2016 год
315 521
157 833
157 688
0
0
0
0
0
2017 год
158 859
0
158 859
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей, развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Республики Саха (Якутия), в том числе, снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
60 971
0
60 971
0
0
0
0
0
2014 год
14 827
0
14 827
0
0
0
0
0
2015 год
15 194
0
15 194
0
0
0
0
0
2016 год
15 194
0
15 194
0
0
0
0
0
2017 год
15 756
0
15 756
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
265 456
0
265 456
0
0
0
0
0
2014 год
76 789
0
76 789
0
0
0
0
0
2015 год
62 889
0
62 889
0
0
0
0
0
2016 год
62 889
0
62 889
0
0
0
0
0
2017 год
62 889
0
62 889
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.3. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП)
119 088
0
119 088
0
0
0
0
0
2014 год
29 772
0
29 772
0
0
0
0
0
2015 год
29 772
0
29 772
0
0
0
0
0
2016 год
29 772
0
29 772
0
0
0
0
0
2017 год
29 772
0
29 772
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.4. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
63 420
3 420
60 000
0
0
0
0
0
2014 год
16 140
1 140
15 000
0
0
0
0
0
2015 год
16 140
1 140
15 000
0
0
0
0
0
2016 год
16 140
1 140
15 000
0
0
0
0
0
2017 год
15 000
0
15 000
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.5 Развитие первичной медико - санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей; реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико - санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольших вклад в показатели инвалидизации и смертности населения; снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок; сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха); раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С
179 020
0
179 020
0
0
0
0
0
2014 год
86 230
0
86 230
0
0
0
0
0
2015 год
30 727
0
30 727
0
0
0
0
0
2016 год
30 727
0
30 727
0
0
0
0
0
2017 год
31 336
0
31 336
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.6. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями; изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях, обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания
789 717
773 462
16 255
0
0
0
0
0
2014 год
464 013
460 076
3 937
0
0
0
0
0
2015 год
160 799
156 693
4 106
0
0
0
0
0
2016 год
160 799
156 693
4 106
0
0
0
0
0
2017 год
4 106
0
4 106
0
0
0
0
0
Мероприятие № 1.7. Организация плановой санитарной авиации
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма № 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
18 490 295
301 729
18 188 566
0
0
0
0
0
2014 год
4 838 567
190 239
4 648 328
0
0
0
0
0
2015 год
4 501 605
55 745
4 445 860
0
0
0
0
0
2016 год
4 504 921
55 745
4 449 176
0
0
0
0
0
2017 год
4 645 202
0
4 645 202
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
5 986 466
90 813
5 895 653
0
0
0
0
0
2014 год
1 394 295
30 271
1 364 024
0
0
0
0
0
2015 год
1 511 891
30 271
1 481 620
0
0
0
0
0
2016 год
1 511 891
30 271
1 481 620
0
0
0
0
0
2017 год
1 568 389
0
1 568 389
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатита В и С
754 948
80 302
674 646
0
0
0
0
0
2014 год
208 710
29 354
179 356
0
0
0
0
0
2015 год
187 386
25 474
161 912
0
0
0
0
0
2016 год
187 386
25 474
161 912
0
0
0
0
0
2017 год
171 466

171 466
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
1 155 143
0
1 155 143
0
0
0
0
0
2014 год
298 844
0
298 844
0
0
0
0
0
2015 год
280 502
0
280 502
0
0
0
0
0
2016 год
280 502
0
280 502
0
0
0
0
0
2017 год
295 295
0
295 295
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
1 817 546
0
1 817 546
0
0
0
0
0
2014 год
410 162

410 162





2015 год
458 458

458 458





2016 год
458 458

458 458





2017 год
490 468

490 468





Мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
115 272
0
115 272
0
0
0
0
0
2014 год
17 793

17 793





2015 год
32 493

32 493





2016 год
32 493

32 493





2017 год
32 493

32 493





Мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
122 749
0
122 749
0
0
0
0
0
2014 год
40 735

40 735





2015 год
27 338

27 338





2016 год
27 338

27 338





2017 год
27 338

27 338





Мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
3 419 580
0
3 419 580
0
0
0
0
0
2014 год
922 805

922 805





2015 год
824 081

824 081





2016 год
827 397

827 397





2017 год
845 297

845 297





Мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
63 200
0
63 200
0
0
0
0
0
2014 год
15 800

15 800





2015 год
15 800

15 800





2016 год
15 800

15 800





2017 год
15 800

15 800





Мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
2 745 460
0
2 745 460
0
0
0
0
0
2014 год
860 671

860 671





2015 год
620 058

620 058





2016 год
620 058

620 058





2017 год
644 673

644 673





Мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи
757 025
21 793
735 232
0
0
0
0
0
2014 год
205 601
21 793
183 808





2015 год
183 808

183 808





2016 год
183 808

183 808





2017 год
183 808

183 808





Мероприятие 2.11. Развитие службы крови
1 552 906
108 821
1 444 085
0
0
0
0
0
2014 год
463 151
108 821
354 330





2015 год
359 790

359 790





2016 год
359 790

359 790





2017 год
370 175

370 175





Подпрограмма № 3. Развитие государственно - частного партнерства
411 056
0
411 056
0
0
0
0
0
2014 год
102 764
0
102 764
0
0
0
0
0
2015 год
102 764
0
102 764
0
0
0
0
0
2016 год
102 764
0
102 764
0
0
0
0
0
2017 год
102 764
0
102 764
0
0
0
0
0
Мероприятие 3.1. Строительство объекта "Республиканский кардиологический диспансер в г. Якутске (II очередь - "Кардиососудистый центр на 150 коек") и строительство "Абалахского многопрофильного реабилитационного центра на 210 коек в Республике Саха (Якутия)"
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 3.2. Открытие офисов общей врачебной практики
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 3.3. Открытие центра амбулаторного гемодиализа
411 056
0
411 056
0
0
0
0
0
2014 год
102 764
0
102 764
0
0
0
0
0
2015 год
102 764
0
102 764
0
0
0
0
0
2016 год
102 764
0
102 764
0
0
0
0
0
2017 год
102 764
0
102 764
0
0
0
0
0
Мероприятие 3.4. Внедрение аутсорсинга в сфере здравоохранения Республики Саха (Якутия)
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма № 4. Охрана здоровья матери и ребенка
2 493 687
12 193
2 481 494
0
0
0
0
0
2014 год
652 882
12 193
640 689
0
0
0
0
0
2015 год
611 322
0
611 322
0
0
0
0
0
2016 год
611 322
0
611 322
0
0
0
0
0
2017 год
618 161
0
618 161
0
0
0
0
0
4.1. Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
355 135
0
355 135
0
0
0
0
0
2014 год
40 786

40 786





2015 год
104 783

104 783





2016 год
104 783

104 783





2017 год
104 783

104 783





4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
58 893
12 193
46 700
0
0
0
0
0
2014 год
42 993
12 193
30 800





2015 год
5 300

5 300





2016 год
5 300

5 300





2017 год
5 300

5 300





4.3. Развитие специализированной медицинской помощи женщинам и детям
2 077 659
0
2 077 659
0
0
0
0
0
2014 год
568 603

568 603





2015 год
500 739

500 739





2016 год
500 739

500 739





2017 год
507 578

507 578





4.4. Профилактика абортов. Развитие центров медико - социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
2 000
0
2 000
0
0
0
0
0
2014 год
500

500





2015 год
500

500





2016 год
500

500





2017 год
500

500





Подпрограмма № 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
245 796
0
245 796
0
0
0
0
0
2014 год
67 203
0
67 203
0
0
0
0
0
2015 год
59 531
0
59 531
0
0
0
0
0
2016 год
59 531
0
59 531
0
0
0
0
0
2017 год
59 531
0
59 531
0
0
0
0
0
Мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей
32 270
0
32 270
0
0
0
0
0
2014 год
8 480
0
8 480
0
0
0
0
0
2015 год
7 930
0
7 930
0
0
0
0
0
2016 год
7 930
0
7 930
0
0
0
0
0
2017 год
7 930
0
7 930
0
0
0
0
0
Мероприятие 5.2. Развитие санаторно - курортного лечения, в том числе для детей
213 526
0
213 526
0
0
0
0
0
2014 год
58 723
0
58 723
0
0
0
0
0
2015 год
51 601
0
51 601
0
0
0
0
0
2016 год
51 601
0
51 601
0
0
0
0
0
2017 год
51 601
0
51 601
0
0
0
0
0
Подпрограмма № 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
43 200
0
43 200
0
0
0
0
0
2014 год
10 800
0
10 800
0
0
0
0
0
2015 год
10 800
0
10 800
0
0
0
0
0
2016 год
10 800
0
10 800
0
0
0
0
0
2017 год
10 800
0
10 800
0
0
0
0
0
Мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи взрослым
11 200
0
11 200
0
0
0
0
0
2014 год
2 800
0
2 800
0
0
0
0
0
2015 год
2 800
0
2 800
0
0
0
0
0
2016 год
2 800
0
2 800
0
0
0
0
0
2017 год
2 800
0
2 800
0
0
0
0
0
Мероприятие 6.2. Оказание паллиативной помощи детям
32 000
0
32 000
0
0
0
0
0
2014 год
8 000
0
8 000
0
0
0
0
0
2015 год
8 000
0
8 000
0
0
0
0
0
2016 год
8 000
0
8 000
0
0
0
0
0
2017 год
8 000
0
8 000
0
0
0
0
0
Подпрограмма № 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
143 000
0
110 500
0
0
0
32 500
0
2014 год
84 500
0
52 000
0
0
0
32 500
0
2015 год
19 500
0
19 500
0
0
0
0
0
2016 год
19 500
0
19 500
0
0
0
0
0
2017 год
19 500
0
19 500
0
0
0
0
0
Мероприятие 7.1. Подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников
78 000
0
78 000
0
0
0
0
0
2014 год
19 500
0
19 500
0
0
0
0
0
2015 год
19 500
0
19 500
0
0
0
0
0
2016 год
19 500
0
19 500
0
0
0
0
0
2017 год
19 500
0
19 500
0
0
0
0
0
Мероприятие 7.2. Повышение престижа профессий
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 7.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
65 000
0
32 500
0
0
0
32 500
0
2014 год
65 000
0
32 500
0
0
0
32 500
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 7.4. Развитие сети симуляционных центров и совершенствование деятельности учреждений среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия)
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 7.5. Межрегиональное, международное сотрудничество в сфере охраны здоровья
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма № 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
2 474 267
0
2 474 267
0
0
0
0
0
2014 год
652 397
0
652 397
0
0
0
0
0
2015 год
607 290
0
607 290
0
0
0
0
0
2016 год
607 290
0
607 290
0
0
0
0
0
2017 год
607 290
0
607 290
0
0
0
0
0
Мероприятие 8.1. Организация обеспечения отдельных категорий граждан Республики Саха (Якутия) и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, после трансплантации органов и (или) тканей, а также больных, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности качественными, безопасными лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов
2 444 571
0
2 444 571
0
0
0
0
0
2014 год
644 973
0
644 973
0
0
0
0
0
2015 год
599 866
0
599 866
0
0
0
0
0
2016 год
599 866
0
599 866
0
0
0
0
0
2017 год
599 866
0
599 866
0
0
0
0
0
Мероприятие 8.2. Государственная поддержка и развитие фармацевтической промышленности в Республике Саха (Якутия)
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 8.3. Организация обеспечения населения северных и арктических районов Республики Саха (Якутия) лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения путем создания единой системы государственной поддержки
29 696
0
29 696
0
0
0
0
0
2014 год
7 424
0
7 424
0
0
0
0
0
2015 год
7 424
0
7 424
0
0
0
0
0
2016 год
7 424
0
7 424
0
0
0
0
0
2017 год
7 424
0
7 424
0
0
0
0
0
Подпрограмма № 9. Развитие информатизации в здравоохранении
301 559
0
301 559
0
0
0
0
0
2014 год
71 655
0
71 655
0
0
0
0
0
2015 год
76 006
0
76 006
0
0
0
0
0
2016 год
76 006
0
76 006
0
0
0
0
0
2017 год
77 892
0
77 892
0
0
0
0
0
Мероприятие 9.1. Развитие регионального сегмента ЕГИСЗ
257 279
0
257 279
0
0
0
0
0
2014 год
60 585
0
60 585
0
0
0
0
0
2015 год
64 936
0
64 936
0
0
0
0
0
2016 год
64 936
0
64 936
0
0
0
0
0
2017 год
66 822
0
66 822
0
0
0
0
0
Мероприятие 9.2. Развитие телемедицинских технологий
44 280
0
44 280
0
0
0
0
0
2014 год
11 070
0
11 070
0
0
0
0
0
2015 год
11 070
0
11 070
0
0
0
0
0
2016 год
11 070
0
11 070
0
0
0
0
0
2017 год
11 070
0
11 070
0
0
0
0
0
Подпрограмма № 10. Совершенствование системы территориального планирования Республики Саха (Якутия)
97 581 600,4
30 496
38 803 158,4
0
0
0
58 747 946
0
2014 год
21 442 390,3
7 546
9 607 465,3
0
0
0
11 827 379
0
2015 год
25 839 305,1
7 650
9 828 183,1
0
0
0
16 003 472
0
2016 год
25 146 770,0
7 650
9 680 474,0
0
0
0
15 458 646
0
2017 год
25 153 135,0
7 650
9 687 036,0
0
0
0
15 458 449
0
Мероприятие 10.1. Совершенствование системы территориального планирования
3 554 486,4
0,0
1 304 753,4
0
0
0
2 249 733
0
2014 год
1 160 093,3
0,0
410 360,3
0
0
0
749 733
0
2015 год
1 894 393,1
0,0
394 393,1
0
0
0
1 500 000
0
2016 год
250 000,0
0,0
250 000,0
0
0
0
0
0
2017 год
250 000,0
0,0
250 000,0
0
0
0
0
0
Мероприятие 10.2. Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Республики Саха (Якутия)
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 10.3. Реализация функций центрального управления исполнителей подпрограмм
1 930 980
30 496
1 900 484
0
0
0
0
0
2014 год
304 245
7 546
296 699
0
0
0
0
0
2015 год
542 334
7 650
534 684
0
0
0
0
0
2016 год
539 018
7 650
531 368
0
0
0
0
0
2017 год
545 383
7 650
537 733
0
0
0
0
0
Мероприятие 10.4. Расходные обязательства по социальному обеспечению населения (опека)
45 132
0
45 132
0
0
0
0
0
2014 год
12 258
0
12 258
0
0
0
0
0
2015 год
10 958
0
10 958
0
0
0
0
0
2016 год
10 958
0
10 958
0
0
0
0
0
2017 год
10 958
0
10 958
0
0
0
0
0
Мероприятие 10.5. Межбюджетные трансферты внебюджетным фондам
92 051 002
0
35 552 789
0
0
0
56 498 213
0
2014 год
19 965 794
0
8 888 148
0
0
0
11 077 646
0
2015 год
23 391 620
0
8 888 148
0
0
0
14 503 472
0
2016 год
24 346 794
0
8 888 148
0
0
0
15 458 646
0
2017 год
24 346 794
0
8 888 345
0
0
0
15 458 449
0
Мероприятие 10.6. Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере обязательного медицинского страхования
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма № 11. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию республиканского Перинатального центра в г. Якутске на 2014 - 2016 годы в рамках программы модернизации здравоохранения Республики Саха (Якутия)
2 993 443,5
2 394 754,8
598 688,7
-
-
-
-
-
2014 год
2 873 705,7
2 394 754,8
478 950,9
-
-
-
-
-
2015 год
119 737,8
0,0
119 737,8
-
-
-
-
-
2016 год
-
0,0
0,0
-
-
-
-
-
2017 год
-
0,0
0,0
-
-
-
-
-
Мероприятие 11.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию республиканского Перинатального центра в г. Якутске на 2014 - 2016 годы в рамках программы модернизации здравоохранения Республики Саха (Якутия)
2 993 443,5
2 394 754,8
598 688,7
-
-
-
-
-
2014 год
2 873 705,7
2 394 754,8
478 950,9
-
-
-
-
-
2015 год
119 737,8
0,0
119 737,8
-
-
-
-
-
2016 год
-
0,0
0,0
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-

Система программных мероприятий
государственной программы по интенсивному
варианту реализации программы

Наименование мероприятия

Всего
Федеральный
бюджет
Государственный бюджет РС(Я)
Местные бюджеты
ОАО "РИК"
Внебюджетные
средства
Инвестиционная надбавка
бюджетные ассигнования

бюджетные кредиты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ВСЕГО:
175 258 544
3 516 055
112 962 043
-
-
-
58 780 446
-
2014 год
40 057 515
3 065 949
25 131 687
0
0
0
11 859 879
0
2015 год
45 932 288
221 228
29 707 588
0
0
0
16 003 472
0
2016 год
44 635 016
221 228
28 955 142
0
0
0
15 458 646
0
2017 год
44 633 725
7 650
29 167 626
0
0
0
15 458 449
0
Подпрограмма № 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико - санитарной помощи
2 632 806
776 882
1 855 924
-
-
-
-
-
2014 год
982 534
461 216
521 318


-
-

2015 год
400 770
157 833
242 937


-
-

2016 год
703 082
157 833
545 249


-
-

2017 год
546 420
0
546 420





Мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей,
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Республики Саха (Якутия), в том числе, снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
123 048
-
123 048
-
-
-
-
-
2014 год
30 201

30 201





2015 год
30 529

30 529





2016 год
30 878

30 878





2017 год
31 440

31 440





Мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
288 159
-
288 159
-
-
-
-
-
2014 год
76 789

76 789





2015 год
69 148

69 148





2016 год
71 111

71 111





2017 год
71 111

71 111





Мероприятие 1.3. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП)
295 419
-
295 419
-
-
-
-
-
2014 год
29 772

29 772





2015 год
88 549

88 549





2016 год
88 549

88 549





2017 год
88 549

88 549





Мероприятие 1.4. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
82 220
3 420
78 800
-
-
-
-
-
2014 год
20 840
1 140
19 700





2015 год
20 840
1 140
19 700





2016 год
20 840
1 140
19 700





2017 год
19 700

19 700





Мероприятие 1.5 Развитие первичной медико - санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей;
реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения; снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок; сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха);
раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С.
254 243
-
254 243
-
-
-
-
-
же абзац повторяется дважды.
------------------------------------------------------------------
Мероприятие 1.5 Развитие первичной медико - санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей;
реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольших вклад в показатели инвалидизации и смертности населения; снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок; сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха);
раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С









2014 год
160 919

160 919





2015 год
30 905

30 905





2016 год
30 905

30 905





2017 год
31 514

31 514





Мероприятие 1.6. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями; изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания
789 717
773 462
16 255
-
-
-
-
-
2014 год
464 013
460 076
3 937





2015 год
160 799
156 693
4 106





2016 год
160 799
156 693
4 106





2017 год
4 106

4 106





Мероприятие № 1.7. Организация плановой санитарной авиации
500 000
-
500 000
-
-
-
-
-
2014 год
200 000

200 000





2015 год
-







2016 год
300 000

300 000





2017 год
300 000

300 000





Подпрограмма № 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
27 710 173
301 729
27 408 444
-
-
-
-
-
2014 год
6 481 401
190 239
6 291 162



-

2015 год
6 726 171
55 745
6 670 426



-

2016 год
7 181 160
55 745
7 125 415



-

2017 год
7 321 441
0
7 321 441





Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
6 555 383
90 813
6 464 570
-
-
-
-
-
2014 год
1 578 879
30 271
1 548 608





2015 год
1 640 002
30 271
1 609 731





2016 год
1 640 002
30 271
1 609 731





2017 год
1 696 500

1 696 500





Мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитом В и С
1 137 984
80 302
1 057 682
-
-
-
-
-
2014 год
248 199
29 354
218 845





2015 год
267 747
25 474
242 273





2016 год
318 979
25 474
293 505





2017 год
303 059

303 059





Мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
2 511 929
-
2 511 929
-
-
-
-
-
2014 год
512 996

512 996





2015 год
590 576

590 576





2016 год
696 782

696 782





2017 год
711 575

711 575





Мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
4 209 397
-
4 209 397
-
-
-
-
-
2014 год
755 050

755 050





2015 год
963 795

963 795





2016 год
1 229 271

1 229 271





2017 год
1 261 281

1 261 281





Мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
1 953 616
-
1 953 616
-
-
-
-
-
2014 год
488 404

488 404





2015 год
488 404

488 404





2016 год
488 404

488 404





2017 год
488 404

488 404





Мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
1 540 420
-
1 540 420
-
-
-
-
-
2014 год
356 017

356 017





2015 год
376 777

376 777





2016 год
403 813

403 813





2017 год
403 813

403 813





Мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
3 731 432
-
3 731 432
-
-
-
-
-
2014 год
928 383

928 383





2015 год
928 383

928 383





2016 год
928 383

928 383





2017 год
946 283

946 283





Мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно - транспортных происшествиях
106 400
-
106 400
-
-
-
-
-
2014 год
26 600

26 600





2015 год
26 600

26 600





2016 год
26 600

26 600





2017 год
26 600

26 600





Мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
3 418 027
-
3 418 027
-
-
-
-
-
2014 год
860 671

860 671





2015 год
844 247

844 247





2016 год
844 247

844 247





2017 год
868 862

868 862





Мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи
957 025
21 793
935 232
-
-
-
-
-
2014 год
255 601
21 793
233 808





2015 год
233 808

233 808





2016 год
233 808

233 808





2017 год
233 808

233 808





Мероприятие 2.11. Развитие службы крови
1 207 304
108 821
1 479 739
-
-
-
-
-
2014 год
470 601
108 821
361 780





2015 год
365 832

365 832





2016 год
370 871

370 871





2017 год


381 256





Подпрограмма № 3. Развитие государственно - частного партнерства
954 012
-
954 012
-
-
-
-
-
2014 год
232 380
0
232 380



-

2015 год
236 360
0
236 360



-

2016 год
242 636
0
242 636



-

2017 год
242 636

242 636





Мероприятие 3.1. Строительство объекта "Республиканский кардиологический диспансер в г. Якутске (II очередь - "Кардиососудистый центр на 150 коек") и строительство "Абалахского многопрофильного реабилитационного центра на 210 коек в Республике Саха (Якутия)"
-
-
-
-
-
-
-
-
2014 год
-







2015 год
-







2016 год
-







2017 год








Мероприятие 3.2. Открытие офисов общей врачебной практики
-
-
-
-
-
-
-
-
2014 год
-







2015 год
-







2016 год
-







2017 год








Мероприятие 3.3. Открытие центра амбулаторного гемодиализа
559 252
-
559 252
-
-
-
-
-
2014 год
139 813

139 813





2015 год
139 813

139 813





2016 год
139 813

139 813





2017 год
139 813

139 813





Мероприятие 3.4. Внедрение аутсорсинга в сфере здравоохранения Республики Саха (Якутия)
394 760
-
394 760
-
-
-
-
-
2014 год
92 567

92 567





2015 год
96 547

96 547





2016 год
102 823

102 823





2017 год
102 823

102 823





Подпрограмма № 4. Охрана здоровья матери и ребенка
5 964 106
12 193
5 951 913
-
-
-
-
-
2014 год
1 437 328
12 193
1 425 135



-

2015 год
1 474 709
0
1 474 709



-

2016 год
1 522 615
0
1 522 615



-

2017 год
1 529 454

1 529 454





4.1. Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
2 761 212
-
2 761 212
-
-
-
-
-
2014 год
690 303

690 303





2015 год
690 303

690 303





2016 год
690 303

690 303





2017 год
690 303

690 303





4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
45 393
12 193
33 200
-
-
-
-
-
2014 год
20 493
12 193
8 300





2015 год
8 300

8 300





2016 год
8 300

8 300





2017 год
8 300

8 300





4.3. Развитие специализированной медицинской помощи женщинам и детям
2 267 752
-
2 267 752
-
-
-
-
-
2014 год
563 621

563 621





2015 год
565 764

565 764





2016 год
565 764

565 764





2017 год
572 603

572 603





4.4. Профилактика абортов. Развитие центров медико - социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
889 749
-
889 749
-
-
-
-
-
2014 год
162 911

162 911





2015 год
210 342

210 342





2016 год
258 248

258 248





2017 год
258 248

258 248





Подпрограмма № 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
667 752
-
667 752
-
-
-
-
-
2014 год
95 583
0
95 583



-

2015 год
190 723
0
190 723



-

2016 год
190 723
0
190 723



-

2017 год
190 723

190 723





Мероприятие 5.1 Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей
451 103
-
451 103
-
-
-
-
-
2014 год
36 860

36 860





2015 год
138 081

138 081





2016 год
138 081

138 081





2017 год
138 081

138 081





Мероприятие 5.2. Развитие санаторно - курортного лечения, в том числе для детей
216 649
-
216 649
-
-
-
-
-
2014 год
58 723

58 723





2015 год
52 642

52 642





2016 год
52 642

52 642





2017 год
52 642

52 642





Подпрограмма № 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
43 200
-
43 200
-
-
-
-
-
2014 год
10 800
0
10 800



-

2015 год
10 800
0
10 800



-

2016 год
10 800
0
10 800



-

2017 год
10 800

10 800





Мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи взрослым
11 200
-
11 200
-
-
-
-
-
2014 год
2 800

2 800





2015 год
2 800

2 800





2016 год
2 800

2 800





2017 год
2 800

2 800





Мероприятие 6.2. Оказание паллиативной помощи детям
32 000
-
32 000
-
-
-
-
-
2014 год
8 000

8 000





2015 год
8 000

8 000





2016 год
8 000

8 000





2017 год
8 000

8 000





Подпрограмма № 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
358 032
-
325 532
-
-
-
32 500
-
2014 год
109 936
0
77 436



32 500

2015 год
81 918
0
81 918



-

2016 год
83 089
0
83 089



-

2017 год
83 089

83 089





Мероприятие 7.1. Подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников
107 532
-
107 532
-
-
-
-
-
2014 год
22 936

22 936





2015 год
27 418

27 418





2016 год
28 589

28 589





2017 год
28 589

28 589





Мероприятие 7.2. Повышение престижа профессий
-
-
-
-
-
-
-
-
2014 год
-







2015 год
-







2016 год
-







2017 год








Мероприятие 7.3 Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
250 500
-
218 000
-
-
-
32 500
-
2014 год
87 000

54 500



32 500

2015 год
54 500

54 500





2016 год
54 500

54 500





2017 год
54 500

54 500





Мероприятие 7.4. Развитие сети симуляционных центров и совершенствование деятельности учреждений среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия)
-
-
-
-
-
-
-
-
2014 год
-







2015 год
-







2016 год
-







2017 год








Мероприятие 7.5. Межрегиональное, международное сотрудничество в сфере охраны здоровья
-
-
-
-
-
-
-
-
2014 год
-







2015 год
-







2016 год
-







2017 год








Подпрограмма № 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
3 029 338
-
3 029 338
-
-
-
-
-
2014 год
702 783
0
702 783



-

2015 год
775 245
0
775 245



-

2016 год
775 655
0
775 655



-

2017 год
775 655

775 655





Мероприятие 8.1. Организация обеспечения отдельных категорий граждан Республики Саха (Якутия) и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, после трансплантации органов и (или) тканей, а также больных, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности качественными, безопасными лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов
2 796 084
-
2 796 084
-
-
-
-
-
2014 год
644 973

644 973





2015 год
717 037

717 037





2016 год
717 037

717 037





2017 год
717 037

717 037





Мероприятие 8.2. Государственная поддержка и развитие фармацевтической промышленности в Республике Саха (Якутия)
200 000
-
200 000
-
-
-
-
-
2014 год
50 000

50 000





2015 год
50 000

50 000





2016 год
50 000

50 000





2017 год
50 000

50 000





Мероприятие 8.3. Организация обеспечения населения северных и арктических районов Республики Саха (Якутия) лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения путем создания единой системы государственной поддержки
33 254
-
33 254
-
-
-
-
-
2014 год
7 810

7 810





2015 год
8 208

8 208





2016 год
8 618

8 618





2017 год
8 618

8 618





Подпрограмма № 9. Развитие информатизации в здравоохранении
538 373
-
538 373
-
-
-
-
-
2014 год
100 898
0
100 898



-

2015 год
131 121
0
131 121



-

2016 год
152 234
0
152 234



-

2017 год
154 120

154 120





Мероприятие 9.1. Развитие регионального сегмента ЕГИСЗ
462 433
-
462 433
-
-
-
-
-
2014 год
81 913

81 913





2015 год
112 136

112 136





2016 год
133 249

133 249





2017 год
135 135

135 135





Мероприятие 9.2. Развитие телемедицинских технологий
75 940
-
75 940
-
-
-
-
-
2014 год
18 985

18 985





2015 год
18 985

18 985





2016 год
18 985

18 985





2017 год
18 985

18 985





Подпрограмма № 10. Совершенствование системы территориального планирования Республики Саха (Якутия)
130 367 308,1
30 496
71 588 866,1
-
-
-
58 747 946
-
2014 год
27 030 165,7
7 546
15 195 240,7
0
0
0
11 827 379
0
2015 год
35 784 733,4
7 650
19 773 611,4
0
0
0
16 003 472
0
2016 год
33 773 022,0
7 650
18 306 726,0
0
0
0
15 458 646
0
2017 год
33 779 387,0
7 650
18 313 288,0
0
0
0
15 458 449
0
Мероприятие 10.1. Совершенствование системы территориального планирования
18 800 213,1
-
16 550 480,1
-
-
-
2 249 733
-
2014 год
2 186 042,7

1 436 309,7



749 733

2015 год
7 515 980,4

6 015 980,4



1 500 000

2016 год
4 549 095,0

4 549 095,0





2017 год
4 549 095,0

4 549 095,0





Мероприятие 10.2. Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Республики Саха (Якутия)
-
-
-
-
-
-
-
-
2014 год
-







2015 год
-







2016 год
-







2017 год








Мероприятие 10.3. Реализация функций центрального управления исполнителей подпрограмм
4 562 961
30 496
4 532 465
-
-
-
-
-
2014 год
1 139 071
7 546
1 131 525





2015 год
1 139 175
7 650
1 131 525





2016 год
1 139 175
7 650
1 131 525





2017 год
1 145 540
7 650
1 137 890





Мероприятие 10.4. Расходные обязательства по социальному обеспечению населения (опека)
45 132
-
45 132
-
-
-
-
-
2014 год
12 258

12 258





2015 год
10 958

10 958





2016 год
10 958

10 958





2017 год
10 958

10 958





Мероприятие 10.5. Межбюджетные трансферты внебюджетным фондам
106 959 002
-
50 460 789
-
-
-
56 498 213
-
2014 год
23 692 794

12 615 148



11 077 646

2015 год
27 118 620

12 615 148



14 503 472

2016 год
28 073 794

12 615 148



15 458 646

2017 год
28 073 794

12 615 345



15 458 449

Подпрограмма № 11. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию республиканского Перинатального центра в г. Якутске на 2014 - 2016 годы в рамках программы модернизации здравоохранения Республики Саха (Якутия)"
2 993 443,5
2 394 754,8
598 688,7
-
-
-
-
-
2014 год
2 873 705,7
2 394 754,8
478 950,9



0

2015 год
119 737,8
0,0
119 737,8



0

2016 год
0,0
0,0
0,0



0

2017 год








Мероприятие 11.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию республиканского Перинатального центра в г. Якутске на 2014 - 2016 годы в рамках программы модернизации здравоохранения Республики Саха (Якутия)
2 993 443,5
2 394 754,8
598 688,7
-
-
-
-
-
2014 год
2 873 705,7
2 394 754,8
478 950,9





2015 год
119 737,8

119 737,8





2016 год
-







2017 год













Приложение № 2
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 6 октября 2014 г. № 16

Сведения о показателях (индикаторах)
государственной программы "Развитие здравоохранения
Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы"
базовый вариант

N
п/п

Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения

2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
5
6
7
8
9
10
Программа развития здравоохранения субъекта Российской Федерации
1
Смертность от всех причин
на 1000 населения
9,30
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
2
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
29,60
17,90
19,00
18,00
17,00
16,00
3
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
9,90
9,50
9,40
9,20
8,80
8,00
4
Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
440,30
403,50
423,00
422,00
420,00
418,00
5
Смертность от дорожно - транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
10,60
11,10
10,00
9,50
9,50
9,40
6
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
на 100 тыс. населения
129,60
126,00
127,20
126,00
125,30
125,00
7
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
8,30
6,70
8,80
8,70
8,70
8,70
8
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
8,40
8,30
8,30
8,30
8,20
8,00
9
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процент
35,90
31,90
30,90
29,00
28,10
27,00
10
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
процент
23,50
22,00
21,00
20,00
19,00
18,00
11
Заболеваемость туберкулезом
на 100 тыс. населения
81,30
78,90
78,50
76,80
75,00
73,50
12
Обеспеченность врачами
на 10 тыс. населения
44,50
46,00
45,50
45,00
44,50
44,00
13
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

1/2,1
1/2
1/2,15
1/2,25
1/2,5
1/2,75
14
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе
процент
116
123
128
135
159
200
15
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе
процент
61
73
75
79
86
100
16
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе
процент
37
48
50
52
69
100
17
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
68,00
67,93
68,30
68,90
69,40
69,80
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
1.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процент
84,20
84,50
84,50
85,00
85,00
85,00
1.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процент
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
1.3.
Охват диспансеризацией подростков (с 2013 г. - медицинскими осмотрами несовершеннолетних)
процент
94,00
94,00
94,00
94,50
95,00
95,00
1.4.
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
процент
28,90
27,90
26,90
25,90
24,90
24,50
1.5.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процент
н/д
41,00
39,00
37,50
35,70
34,70
1.6.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процент
19,30
18,30
17,30
16,30
15,30
14,80
1.7.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процент
27,00
25,00
23,00
20,00
18,60
18,30
1.8.
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процент
н/д
50,00
48,00
46,50
45,00
44,00
1.9.
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процент
н/д
80,00
78,30
76,70
75,00
74,20
1.10.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст.
процент
35,70
38,70
40,70
42,70
44,70
47,70
1.11.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процент
75,20
76,30
77,50
78,60
79,80
81,00
1.12.
Заболеваемость дифтерией
на 100 тыс. населения
0,00
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
1.13.
Заболеваемость корью
на 1 млн. населения
0,00
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
1.14.
Заболеваемость краснухой
на 100 тыс. населения
0,30
0,20
0,20
0,20
0,15
0,15
1.15.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
на 100 тыс. населения
0,10
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
1.16.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения
0,50
0,50
0,40
0,40
0,30
0,30
1.17.
Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
процент
95,00
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.18.
Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процент
95,00
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.19.
Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки
процент
95,00
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.20.
Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки
процент
95,00
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.21.
Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процент
95,00
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.22.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
82,30
82,70
83,00
83,30
83,60
84,00
1.23.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процент
34,00
32,40
31,10
29,80
28,50
27,20
1.24.
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
процент
31,00
30,30
29,80
29,30
28,80
28,30
1.25.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
процент
92,5
93,5
94,5
95
95,5
96
1.26.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей)
процент
96,5
97
97,5
98
98
98
1.27.
Смертность от самоубийств
на 100 тыс. населения
39,70
36,00
33,20
29,90
26,60
23,30
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.1.
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
45,00
45,60
46,20
46,80
47,40
48,00
2.2.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процент
29,00
30,00
31,00
32,00
33,00
34,00
2.3.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
47,00
50,00
52,00
53,00
54,00
55,00
2.4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
11,00
11,00
11,00
11,50
11,50
11,50
2.5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
7,00
7,00
7,50
7,50
7,50
8,00
2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
10,00
10,00
10,00
10,50
10,50
10,50
2.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
6,50
2.8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процент
17,30
17,10
16,90
16,70
16,50
16,30
2.9.
Смертность от ишемической болезни сердца
на 100 тыс. населения
203,7
176,50
176,50
176,30
176,30
176,20
2.10.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
на 100 тыс. населения
94,0
94,0
94,0
94,0
94,0
94,0
2.11.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
53,90
53,90
53,90
53,90
53,90
54,00
2.12.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
процент
40,60
40,30
40,00
35,20
33,20
31,20
2.13.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
72,30
71,70
73,10
74,40
75,70
77,00
2.14.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
н/д
4,30
4,20
4,20
4,10
4,10
2.15.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма 3. Развитие государственно-частного партнерства (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)
3.1.
Количество реализованных проектов государственно-частного партнерства в области здравоохранения
количество проектов
-
-
-
-
-
1,00
Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка
4.1.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процент
64,50
65,00
65,50
67,50
68,00
69,00
4.2.
Охват неонатальным скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
99,50
99,50
99,50
99,50
99,50
99,50
4.3.
Охват аудиологическим скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг от общего числа новорожденных
87,00
90,00
92,00
93,00
95,00
95,00
4.4.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
4,60
4,00
3,80
3,20
3,00
3,00
4.5.
Смертность детей 0 - 17 лет
случаев на 10 000 населения соответствующего возраста
12,00
11,60
11,90
10,40
9,80
9,00
4.6.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
доля (процент) женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах
30,00
35,00
40,00
55,00
65,00
65,00
4.7.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре
доля (%) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре
57,60
60,00
62,00
67,00
71,00
71,00
4.8.
Больничная летальность детей
доля (процент) умерших детей от числа поступивших
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
4.9.
Первичная инвалидность у детей
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста).
35,00
35,00
33,00
30,00
30,00
28,00
4.10.
Результативность мероприятий по профилактике абортов
доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
н/д
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
4.11.
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
5.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процент
6,00
9,00
13,00
17,00
21,00
26,00
5.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процент
1,90
4,00
6,00
9,00
12,00
15,00
5.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процент
70,00
72,00
73,00
74,00
75,00
78,00
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
6.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек/100 тыс. взрослого населения
0,57
0,99
1,84
1,84
2,27
2,84
6.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек/100 тыс. детского населения
0,00
3,90
3,90
3,90
3,90
5,86
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
7.1.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
чел.
1383
1428
1478
1523
1573
1600
7.2.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
чел.
230
249
267
315
320
321
7.3.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
чел.
230
249
267
315
320
321
7.4.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
чел.
3080
3200
3400
3500
3800
3980
7.5.
Количество созданных экспериментальных операционных с использованием животных
ед.
-
-
-
-
-
-
7.6.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
чел.
-
-
-
-
-
20
7.7.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации
процент
70
75
80
85
90
95
7.8.
Доля аккредитованных специалистов
процент
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
7.9.
Количество разработанных профессиональных стандартов <*>
ед.
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
(индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)
8.1.
Объем обеспечения отдельных групп населения и категорий заболеваний лекарственными средствами по бесплатным рецептам врачей при амбулаторном лечении
тыс. руб.
291 097,20
460 801,00
480 184,30
524 922,00
691 500,00
736 114,00
8.2.
Количество контейнеров, изготовленных ГУП "Сахамедпром" РС(Я)
тыс. шт.
1600,00
1600,00
1700,00
1800,00
2000,00
2100,00
8.3.
Количество арктических и северных районов, обеспеченных централизованным завозом
кол-во
0,00
5,00
10,00
12,00
13,00
14,00
Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)
9.1.
Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты
процент
н/д
30,00
35,00
45,00
55,00
65,00
9.2.
Создание телемедицинской инфраструктуры
процент
н/д
10,00
20,00
30,00
40,00
60,00
Подпрограмма 10. Совершенствование системы территориального планирования Республики Саха (Якутия)
10.1.
Ввод в действие больничных учреждений
кв. метр
16589,60
9374,00
12989,95
5282,80
1824,00
1990,00

Ввод в действие больничных учреждений
ед.
10,00
14,00
5,00
10,00
9,00
7,00
10.2.
Доля мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие здравоохранения", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
процент
н/д
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
Подпрограмма 11. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию республиканского Перинатального центра в г. Якутске на 2014 - 2016 годы в рамках программы модернизации здравоохранения Республики Саха (Якутия)
11.1.
Ввод в действие медицинских организаций
кв. метр




23000


Ввод в действие медицинских организаций
ед.




1

11.2.
Перинатальная смертность
на 1000 родившихся живыми
12,7
12
11
10
9,6
9,60

Показатель мертворождаемости
на 1000 родившихся живыми
8,1
7,5
7
6,5
6,1
6,00

Ранняя неонатальная смертность
на 1000 родившихся живыми
4,6
4
3,8
3,2
3
3,00

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
%
30,00
35,00
40,00
55,00
65,00
65,00

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
%
57,60
60,00
62,00
67,00
71,00
71,00

Сведения о показателях (индикаторах)
государственной программы "Развитие здравоохранения
Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы"
интенсивный вариант

N
п/п

Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения

2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
5
6
7
8
9
10
Программа развития здравоохранения субъекта Российской Федерации
1
Смертность от всех причин
на 1000 населения
9,30
8,70
8,70
8,70
8,60
8,50
2
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
29,60
17,90
19,00
17,90
16,90
15,90
3
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
9,90
9,50
9,40
9,00
8,50
7,80
4
Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
440,30
403,50
423,00
422,00
418,00
414,00
5
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
10,60
11,10
10,00
9,50
9,40
9,30
6
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
на 100 тыс. населения
129,60
126,00
127,20
126,00
125,00
124,50
7
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
8,30
6,70
8,80
8,70
8,60
8,50
8
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
8,40
8,30
8,30
8,30
8,20
8,00
9
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процент
35,90
31,90
30,90
29,00
28,10
27,00
10
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
процент
23,50
22,00
21,00
20,00
19,00
18,00
11
Заболеваемость туберкулезом
на 100 тыс. населения
81,30
78,90
78,50
76,80
75,00
73,50
12
Обеспеченность врачами
на 10 тыс. населения
44,50
46,00
45,50
45,00
44,50
44,00
13
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

1/2,1
1/2
1/2,15
1/2,25
1/2,5
1/2,75
14
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе
процент
116
123
128
135
159
200
15
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе
процент
61
73
75
79
86
100
16
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе
процент
37
48
50
52
69
100
17
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
68,00
67,93
68,30
68,90
69,40
69,80
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
1.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процент
84,20
84,50
84,50
85,00
85,00
85,00
1.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процент
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
1.3.
Охват диспансеризацией подростков (с 2013 г. - медицинскими осмотрами несовершеннолетних)
процент
94,00
94,00
94,00
94,50
95,00
95,00
1.4.
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
процент
28,90
27,90
26,90
25,90
24,90
24,50
1.5.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процент
н/д
41,00
39,00
37,50
35,70
34,70
1.6.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процент
19,30
18,30
17,30
16,30
15,30
14,80
1.7.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процент
27,00
25,00
23,00
20,00
18,60
18,30
1.8.
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процент
н/д
50,00
48,00
46,50
45,00
44,00
1.9.
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процент
н/д
80,00
78,30
76,70
75,00
74,20
1.10.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст.
процент
35,70
38,70
40,70
42,70
44,90
47,90
1.11.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процент
75,20
76,30
77,50
78,60
79,80
81,30
1.12.
Заболеваемость дифтерией
на 100 тыс. населения
0,00
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
1.13.
Заболеваемость корью
на 1 млн. населения
0,00
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
1.14.
Заболеваемость краснухой
на 100 тыс. населения
0,30
0,20
0,20
0,20
0,15
0,15
1.15.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
на 100 тыс. населения
0,10
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
1.16.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения
0,50
0,50
0,40
0,40
0,30
0,30
1.17.
Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
процент
95,00
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.18.
Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процент
95,00
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.19.
Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки
процент
95,00
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.20.
Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки
процент
95,00
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.21.
Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процент
95,00
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.22.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
82,30
82,70
83,00
83,30
83,60
84,00
1.23.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процент
34,00
32,40
31,10
29,80
28,50
27,20
1.24.
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
процент
31,00
30,30
29,80
29,30
28,80
28,30
1.25.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
процент
92,5
93,5
94,5
95
95,5
96
1.26.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей)
процент
96,5
97
97,5
98
98
98
1.27.
Смертность от самоубийств
на 100 тыс. населения
39,70
36,00
33,20
29,90
26,60
23,30
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.1.
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
45,00
45,60
46,20
46,80
47,40
48,00
2.2.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процент
29,00
30,00
31,00
32,00
33,00
34,00
2.3.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
47,00
50,00
52,00
53,00
54,00
55,00
2.4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
11,00
11,00
11,00
11,50
11,50
11,50
2.5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
7,00
7,00
7,50
7,50
7,50
8,00
2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
10,00
10,00
10,00
10,50
10,50
10,50
2.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
6,50
2.8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процент
17,30
17,10
16,90
16,70
16,50
16,30
2.9.
Смертность от ишемической болезни сердца
на 100 тыс. населения
203,7
176,50
176,50
176,30
176,20
176,00
2.10.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
на 100 тыс. населения
94,0
94,0
94,0
94,0
93,5
92,0
2.11.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
53,90
53,90
53,90
53,90
54,00
54,10
2.12.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
процент
40,60
40,30
40,00
35,20
32,00
31,00
2.13.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
72,30
71,70
73,10
74,40
75,70
77,00
2.14.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
н/д
4,30
4,20
4,20
4,10
4,10
2.15.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма 3. Развитие государственно-частного партнерства (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)
3.1.
Количество реализованных проектов государственно-частного партнерства в области здравоохранения
количество проектов
-
-
-
-
-
1,00
Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка
4.1.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процент
64,50
65,00
65,50
67,50
68,00
69,00
4.2.
Охват неонатальным скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
99,50
99,50
99,50
99,50
99,50
99,50
4.3.
Охват аудиологическим скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг от общего числа новорожденных
87,00
90,00
92,00
93,00
95,00
95,00
4.4.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
4,60
4,00
3,80
3,20
3,00
3,00
4.5.
Смертность детей 0 - 17 лет
случаев на 10 000 населения соответствующего возраста
12,00
11,60
11,90
10,40
9,80
9,00
4.6.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
доля (процент) женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах
13,70
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
4.7.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре
доля (%) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре
576,90
599,00
620,00
670,00
710,00
730,00
4.8.
Больничная летальность детей
доля (процент) умерших детей от числа поступивших
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
4.9.
Первичная инвалидность у детей
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста).
35,00
35,00
33,00
30,00
30,00
28,00
4.10.
Результативность мероприятий по профилактике абортов
доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
н/д
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
4.11.
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
5.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процент
6,00
9,00
13,00
17,00
21,00
26,00
5.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процент
1,90
4,00
6,00
9,00
12,00
15,00
5.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процент
70,00
72,00
73,00
74,00
75,00
78,00
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
6.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек/100 тыс. взрослого населения
0,57
0,99
1,84
1,84
2,27
2,84
6.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек/100 тыс. детского населения
0,00
3,90
3,90
3,90
3,90
5,86
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
7.1.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
чел.
1383
1428
1478
1523
1573
1600
7.2.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
чел.
230
249
267
315
320
321
7.3.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
чел.
230
249
267
315
320
321
7.4.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
чел.
3080
3200
3400
3500
3800
3980
7.5.
Количество созданных экспериментальных операционных с использованием животных
ед.
-
-
-
-
-
-
7.6.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
чел
-
-
-
-
-
20
7.7.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации
процент
70
75
80
85
90
95
7.8.
Доля аккредитованных специалистов
процент
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
7.9.
Количество разработанных профессиональных стандартов <*>
ед.
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
(индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)
8.1.
Объем обеспечения отдельных групп населения и категорий заболеваний лекарственными средствами по бесплатным рецептам врачей при амбулаторном лечении
тыс. руб.
291 097,20
460 801,00
480 184,30
524 922,00
691 500,00
736 114,00
8.2.
Количество контейнеров, изготовленных ГУП "Сахамедпром" Республики Саха (Якутия)
тыс. шт.
1600,00
1600,00
1700,00
1800,00
2000,00
2100,00
8.3.
Количество арктических и северных районов, обеспеченных централизованным завозом
кол-во
0,00
5,00
10,00
12,00
13,00
14,00
Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)
9.1.
Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты
процент
н/д
30,00
35,00
45,00
55,00
65,00
9.2.
Создание телемедицинской инфраструктуры
процент
н/д
10,00
20,00
30,00
40,00
60,00
Подпрограмма 10. Совершенствование системы территориального планирования Республики Саха (Якутия)
10.1.
Ввод в действие больничных учреждений
кв. метр
16589,60
9374,00
12989,95
5282,80
1824,00
1990,00

Ввод в действие больничных учреждений
ед.
10,00
14,00
5,00
10,00
9,00
7,00
10.2.
Доля мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие здравоохранения", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
процент
н/д
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
Подпрограмма 11. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию республиканского Перинатального центра в г. Якутске на 2014 - 2016 годы в рамках программы модернизации здравоохранения Республики Саха (Якутия)
11.1.
Ввод в действие медицинских организаций
кв. метр




23000


Ввод в действие медицинских организаций
ед.




1

11.2.
Перинатальная смертность
на 1000 родившихся живыми
12,7
12
11
10
9,6
9,60
Показатель мертворождаемости
на 1000 родившихся живыми
8,1
7,5
7
6,5
6,1
6,00
Ранняя неонатальная смертность
на 1000 родившихся живыми
4,6
4
3,8
3,2
3
3,00
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
%
30,00
35,00
40,00
55,00
65,00
65,00
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
%
57,60
60,00
62,00
67,00
71,00
71,00





Приложение № 3
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 6 октября 2014 г. № 16

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012 - 2017 ГОДЫ"
В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ


Наименование Базовый вариант Интенсивный вариант, тыс. руб. Разница между интенсивным и базовым
государственной вариантами, тыс. руб.
программы, Источники
подпрограммы финансирования плановый период плановый период Итого
государственной Итого 2014 - Итого 2014 -
программы, основного 2017 2014 2015 2016 2017 2014 - 2017 2014 2015 2016 2017 2017 2014 2015 2016 2017
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ВСЕГО: 1 477 672 687 771 315 521 315 521 158 859 2 632 806 982 534 400 770 703 082 703 082 1 155 134 294 763 85 249 387 561 387 561

федеральный 776 882 461 216 157 833 157 833 776 882 461 216 157 833 157 833 0 0 0 0 0
бюджет

Подпрограмма № 1. государственный
Профилактика бюджет 700 790 226 555 157 688 157 688 158 859 1 855 924 521 318 242 937 545 249 546 420 1 155 134 294 763 85 249 387 561 387 561
заболеваний и Республики Саха
формирование (Якутия)
здорового образа
жизни. Развитие Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
первичной
медико-санитарной ОАО "РИК" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
помощи
Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники

Инвестиционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
надбавка

ВСЕГО: 18 490 295 4 838 567 4 501 605 4 504 921 4 645 202 27 710 173 6 481 401 6 726 171 7 181 160 7 181 160 9 219 878 1 642 834 2 224 566 2 676 239 2 676 239

федеральный 301 729 190 239 55 745 55 745 301 729 190 239 55 745 55 745 0 0 0 0 0
Подпрограмма № 2. бюджет
Совершенствование
оказания государственный
специализированной, бюджет 18 188 566 4 648 328 4 445 860 4 449 176 4 645 202 27 408 444 6 291 162 6 670 426 7 125 415 7 321 441 9 219 878 1 642 834 2 224 566 2 676 239 2 676 239
включая Республики Саха
высокотехнологичную, (Якутия)
медицинской помощи,
скорой, в том числе Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
скорой
специализированной, ОАО "РИК" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
медицинской помощи,
медицинской Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
эвакуации источники

Инвестиционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
надбавка

ВСЕГО: 411 056 102 764 102 764 102 764 102 764 954 012 232 380 236 360 242 636 242 636 542 956 129 616 133 596 139 872 139 872

федеральный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет

государственный
бюджет 411 056 102 764 102 764 102 764 102 764 954 012 232 380 236 360 242 636 242 636 542 956 129 616 133 596 139 872 139 872
Подпрограмма № 3. Республики Саха
Развитие (Якутия)
государственно -
частного партнерства Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОАО "РИК" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники

Инвестиционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
надбавка

ВСЕГО: 2 493 687 652 882 611 322 611 322 618 161 5 964 106 1 437 328 1 474 709 1 522 615 1 522 615 3 470 419 784 446 863 387 911 293 911 293

федеральный 12 193 12 193 0 0 12 193 12 193 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет

государственный
бюджет 2 481 494 640 689 611 322 611 322 618 161 5 951 913 1 425 135 1 474 709 1 522 615 1 529 454 3 470 419 784 446 863 387 911 293 911 293
Республики Саха
Подпрограмма № 4. (Якутия)
Охрана здоровья
матери и ребенка Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОАО "РИК" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники

Инвестиционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
надбавка

ВСЕГО: 245 796 67 203 59 531 59 531 59 531 667 752 95 583 190 723 190 723 190 723 421 956 28 380 131 192 131 192 131 192

федеральный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет

государственный
Подпрограмма № 5. бюджет 245 796 67 203 59 531 59 531 59 531 667 752 95 583 190 723 190 723 190 723 421 956 28 380 131 192 131 192 131 192
Развитие медицинской Республики Саха
реабилитации и (Якутия)
санаторно -
курортного лечения, Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе детям
ОАО "РИК" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники

Инвестиционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
надбавка

ВСЕГО: 43 200 10 800 10 800 10 800 10 800 43 200 10 800 10 800 10 800 10 800 0 0 0 0 0

федеральный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет

государственный
бюджет 43 200 10 800 10 800 10 800 10 800 43 200 10 800 10 800 10 800 10 800 0 0 0 0 0
Подпрограмма № 6. Республики Саха
Оказание (Якутия)
паллиативной помощи,
в том числе детям Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОАО "РИК" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники

Инвестиционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
надбавка

ВСЕГО: 143 000 84 500 19 500 19 500 19 500 325 532 109 936 81 918 83 089 83 089 215 032 25 436 62 418 63 589 63 589

федеральный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет

государственный
бюджет 110 500 52 000 19 500 19 500 19 500 325 532 77 436 81 918 83 089 83 089 215 032 25 436 62 418 63 589 63 589
Подпрограмма № 7. Республики Саха
Кадровое обеспечение (Якутия)
системы
здравоохранения Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОАО "РИК" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 32 500 32 500 0 0 32 500 0 0 0 0 0 0 0 0
источники

Инвестиционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
надбавка

ВСЕГО: 2 474 267 652 397 607 290 607 290 607 290 3 029 338 702 783 775 245 775 655 775 655 555 071 50 386 167 955 168 365 168 365

федеральный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет

государственный
Подпрограмма № 8. бюджет 2 474 267 652 397 607 290 607 290 607 290 3 029 338 702 783 775 245 775 655 775 655 555 071 50 386 167 955 168 365 168 365
Совершенствование Республики Саха
системы (Якутия)
лекарственного
обеспечения, в том Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
числе в амбулаторных
условиях ОАО "РИК" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники

Инвестиционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
надбавка

ВСЕГО: 301 559 71 655 76 006 76 006 77 892 538 373 100 898 131 121 152 234 152 234 236 814 29 243 55 115 76 228 76 228

федеральный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет

государственный
бюджет 301 559 71 655 76 006 76 006 77 892 538 373 100 898 131 121 152 234 154 120 236 814 29 243 55 115 76 228 76 228
Подпрограмма № 9. Республики Саха
Развитие (Якутия)
информатизации в
здравоохранении Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОАО "РИК" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
источники

Инвестиционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
надбавка

ВСЕГО: 97 581 600,4 21 442 390,3 25 839 305,1 25 146 770,0 25 153 135,0 130 367 308,1 27 030 165,7 35 784 733,4 33 773 022,0 33 773 022,0 32 785 707 5 587 775 9 945 428 8 626 252 8 626 252

федеральный 30 496 7 546 7 650 7 650 7 650 30 496 7 546 7 650 7 650 7 650 0 0 0 0 0
бюджет

государственный
Подпрограмма № 10. бюджет 38 803 158,4 9 607 465,3 9 828 183,1 9 680 474,0 9 687 036,0 71 588 866,1 15 195 240,7 19 773 611,4 18 306 726,0 18 313 288,0 32 785 707 5 587 775 9 945 428 8 626 252 8 626 252
Совершенствование Республики Саха
системы (Якутия)
территориального
планирования Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0
Республики Саха
(Якутия) ОАО "РИК" 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 58 747 946 11 827 379 16 003 472 15 458 646 15 458 449 58 747 946 11 827 379 16 003 472 15 458 646 15 458 449 0 0 0 0 0
источники

Инвестиционная 0 0 0 0 0 0 0
надбавка

ВСЕГО: 2 993 443,5 2 873 705,7 119 737,8 0,0 0,0 2 993 443,5 2 873 705,7 119 737,8 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 2 394 754,8 2 394 754,8 2 394 754,8 2 394 754,8 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма № 11. бюджет
Проектирование,
строительство и ввод государственный
в эксплуатацию бюджет 598 688,7 478 950,9 119 737,8 0,0 0,0 598 688,7 478 950,9 119 737,8 0 0 0 0 0 0 0
республиканского Республики Саха
Перинатального (Якутия)
центра в г. Якутске
на 2014 - 2016 годы Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в рамках программы
модернизации ОАО "РИК" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
здравоохранения
Республики Саха Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Якутия) источники

Инвестиционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
надбавка

ВСЕГО: 126 655 576 31 484 635 32 263 382 31 454 425 31 453 134 175 258 544 40 057 515 45 932 288 44 635 016 44 633 725 48 602 968 8 572 880 13 668 906 13 180 591 13 180 591

федеральный 3 516 055 3 065 949 221 228 221 228 7 650 3 516 055 3 065 949 221 228 221 228 7 650 0 0 0 0 0
бюджет

государственный
бюджет 64 359 075 16 558 807 16 038 682 15 774 551 15 987 035 112 962 043 25 131 687 29 707 588 28 955 142 29 167 626 48 602 968 8 572 880 13 668 906 13 180 591 13 180 591
Республики Саха
Итоговый результат (Якутия)
по всем
подпрограммам Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОАО "РИК" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 58 780 446 11 859 879 16 003 472 15 458 646 15 458 449 58 780 446 11 859 879 16 003 472 15 458 646 15 458 449 0 0 0 0 0
источники

Инвестиционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
надбавка






Приложение № 4
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 6 октября 2014 г. № 16

Наименование ответственного исполнителя программы:
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)

Перечень
соисполнителей государственной программы
Республики Саха (Якутия) "Развитие здравоохранения
Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы"
по базовому варианту реализации программы

№ п/п
Соисполнители
Срок исполнения
Источник финансирования
Финансовые затраты
I типа
II типа
Всего
2012
2013
Подпрограмма № 1. Модернизация и развитие системы здравоохранения
Министерство связи и информационных технологий РС(Я)

2012
Федеральный бюджет
33 315
33 315
0
Подпрограмма № 1. Модернизация и развитие системы здравоохранения
Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)

2012
Федеральный бюджет
66 758
66 758
0
Подпрограмма № 2. Обеспечение оказания медицинской помощи, предоставление услуг в сфере здравоохранения


2012 - 2013
Государственный бюджет РС(Я)
17 355 961
7 754 424
9 601 537
Мероприятие № 1. Обеспечение деятельности учреждений здравоохранения по оказанию медицинской помощи

Территориальный Фонд ОМС РС(Я)
2012 - 2013
Государственный бюджет РС(Я)
3 868 110
616 575
3 251 535
Мероприятие № 1. Обеспечение деятельности учреждений здравоохранения по оказанию медицинской помощи
Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)

2012 - 2013
Государственный бюджет РС(Я)
1 231 351
883 368
347 983
Мероприятие № 1. Обеспечение деятельности учреждений здравоохранения по оказанию медицинской помощи
Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я)

2012
Государственный бюджет РС(Я)
84 075
84 075
0
Мероприятие № 14. Организация оказания ГБУ "Санаторий "Бэс Чагда" услуг по оздоровлению отдельных категорий граждан
Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации

2012 - 2013
Государственный бюджет РС(Я)
59 403
27 922
31 481
Мероприятие № 15. Организация оказания ГАУ "Санаторий - профилакторий "Сосновый бор" услуг по оздоровлению отдельных категорий граждан
Министерство образования РС(Я)

2012 - 2013
Государственный бюджет РС(Я)
24 339
24 339
0
Мероприятие № 16. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Территориальный Фонд ОМС РС(Я)
2012 - 2013
Государственный бюджет РС(Я)
11 358 929
5 741 392
5 617 537
Подпрограмма 8. Приоритетный национальный проект "Здоровье" (выплаты по участковой службе)

Территориальный Фонд ОМС РС(Я)
2012 - 2013
Федеральный бюджет
376 753
376 753
0
Подпрограмма 8. Приоритетный национальный проект "Здоровье" (Сосудистый центр)

Территориальный Фонд ОМС РС(Я)
2012 - 2013
Государственный бюджет РС(Я)
110 173
110 173


№ п/п
Соисполнители
Срок исполнения
Источник финансирования
Финансовые затраты
I типа
II типа
Всего:
2014
2015
2016
2017
Подпрограмма № 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации

2014 - 2017
Государственный бюджет РС(Я)
201 026
54 923
48 701
48 701
48 701
Подпрограмма № 10. Совершенствование системы территориального планирования Республики Саха (Якутия)


2014 - 2017
Государственный бюджет РС(Я)
36 692 986
9 272 302
9 244 191
9 088 148
9 088 345
Мероприятие 10.1. Совершенствование системы территориального планирования
Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)

2014 - 2017
Государственный бюджет РС(Я)
1 140 197
384 154
356 043
200 000
200 000
Мероприятие 10.5 Межбюджетные трансферты внебюджетным фондам

Территориальный Фонд ОМС РС(Я)
2014 - 2017
Государственный бюджет РС(Я)
26 664 444
8 888 148
8 888 148
8 888 148
8 888 345

Перечень
соисполнителей государственной программы
Республики Саха (Якутия) "Развитие здравоохранения
Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы"
по интенсивному варианту реализации программы

№ п/п
Соисполнители
Срок исполнения
Источник финансирования
Финансовые затраты
I типа
II типа
Всего:
2014
2015
2016
2017
Подпрограмма № 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации

2014 - 2017
Государственный бюджет РС(Я)
204 149
54 923
49 742
49 742
49 742
Подпрограмма № 10. Совершенствование системы территориального планирования Республики Саха (Якутия)


2014 - 2017
Государственный бюджет РС(Я)
71 579 921
15 192 858
19 773 611
18 306 726
18 306 726
Мероприятие 10.1. Совершенствование системы территориального планирования
Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)

2014 - 2017
Государственный бюджет РС(Я)
21 119 329
2 577 710
7 158 463
5 691 578
5 691 578
Мероприятие 10.5. Межбюджетные трансферты внебюджетным фондам

Территориальный Фонд ОМС РС(Я)
2014 - 2017
Государственный бюджет РС(Я)
50 460 789
12 615 148
12 615 148
12 615 148
12 615 345


------------------------------------------------------------------