По датам

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Указ Главы РС от 20.08.2014 N 2830 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха на 2012 - 2016 годы"



20 августа 2014 года N 2830

------------------------------------------------------------------

УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2011 Г. № 976
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

В целях удлинения сроков планирования государственной программы Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" до 2017 года постановляю:
1. Внести в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 976 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" (в ред. от 02.10.2012 № 1650, от 25.03.2013 № 1953, от 31.12.2014 № 2445) следующие изменения:
1.1. Наименование Указа изложить в следующей редакции: "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы".
1.2. В пункте 1 Указа цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3. В государственной программе:
1.3.1. В наименовании государственной программы цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.2. В паспорте государственной программы:
1.3.2.1. В строке 8 цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.2.2. В строке 9 цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.3.2.3. Строку 10 изложить в следующей редакции:

10.
Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам (тыс. рублей)
Общий объем:
73 334 129,3,
в том числе на:
2012 год - 11 004 612,7;
2013 год - 12 564 260,5;
2014 год - 12 196 616,4;
2015 год - 12 582 485,3;
2016 год - 12 616 382,0;
2017 год - 12 369 772,4
Общий объем:
86 245 865,3,
в том числе на:
2012 год - 11 531 454,5;
2013 год - 13 949 788,2;
2014 год - 13 703 698,7;
2015 год - 15 343 412,3; 2016 год - 16 042 378,4;
2017 год - 15 675 133,2

1.4. В разделе 2 "Цели и стратегические направления":
1.4.1. В наименовании стратегического направления "Доступная среда на 2014 - 2016 годы" цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.4.2. В абзаце шестнадцатом цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.5. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение Программы":
1.5.1. Абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы по базовому варианту составляет 73 334 129,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 11 004 612,7 тыс. руб.;
2013 год - 12 564 260,5 тыс. руб.;
2014 год - 12 196 616,4 тыс. руб.;
2015 год - 12 582 485,3 тыс. руб.;
2016 год - 12 616 382,0 тыс. руб.;
2017 год - 12 369 772,4 тыс. руб.;
по интенсивному варианту - 86 245 865,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 11 531 454,5 тыс. руб.;
2013 год - 13 949 788,2 тыс. руб.;
2014 год - 13 703 698,7 тыс. руб.;
2015 год - 15 343 412,3 тыс. руб.;
2016 год - 16 042 378,4 тыс. руб.;
2017 год - 15 675 133,2 тыс. руб.".
1.5.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
73 334 129,3
86 245 865,3
Федеральный бюджет
14 981 539,6
15 701 990,3
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
57 822 711,7
70 013 997,0
Внебюджетные средства
529 878,0
529 878,0

1.6. В разделе 4 "Перечень целевых индикаторов и показателей":
1.6.1. В абзаце пятьдесят восьмом цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.6.2. В таблице "Оценка реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан и семейная политика в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" по базовому и интенсивному вариантам" в наименовании подпрограммы цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.7. В разделе 5 "Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации, в том числе управление рисками":
1.7.1. В абзаце восьмом цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.8. В разделе 6 "Методика оценки достижения конечных результатов государственной программы":
1.8.1. В абзаце "Оценка эффективности подпрограммы "Доступная среда на 2014 - 2016 годы" цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.9. В подпрограмме "Забота о гражданах пожилого возраста":
1.9.1. В строке 6 паспорта подпрограммы цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.9.2. Строку 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам (тыс. рублей)

Общий объем:
179 308,5,
в том числе на:
2012 год - 26 794,0;
2013 год - 32 865,0;
2014 год - 32 686,0;
2015 год - 28 278,4;
2016 год - 30 644,6;
2017 год - 28 040,5
Общий объем:
369 611,1,
в том числе на:
2012 год - 55 506,8;
2013 год - 63 035,4;
2014 год - 63 820,2;
2015 год - 59 356,9;
2016 год - 64 995,9;
2017 год - 62 895,9

1.9.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.9.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы по базовому варианту составляет 179 308,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 26 794,0 тыс. руб.;
2013 год - 32 865,0 тыс. руб.;
2014 год - 32 686,0 тыс. руб.;
2015 год - 28 278,4 тыс. руб.;
2016 год - 30 644,6 тыс. руб.;
2017 год - 28 040,5 тыс. руб.;
по интенсивному варианту - 369 611,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 55 506,8 тыс. руб.;
2013 год - 63 035,4 тыс. руб.;
2014 год - 63 820,2 тыс. руб.;
2015 год - 59 356,9 тыс. руб.;
2016 год - 64 995,9 тыс. руб.;
2017 год - 62 895,9 тыс. руб.".
1.9.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
179 308,5
369 611,1
Федеральный бюджет
0,0
0,0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
179 308,5
369 611,1

1.10. В подпрограмме "Семейная политика":
1.10.1. В строке 6 паспорта подпрограммы цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.10.2. Строку 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
(тыс. рублей)
Общий объем:
12 817 913,8,
в том числе на:
2012 год - 1 987 100,6;
2013 год - 2 201 430,4;
2014 год - 2 093 878,0;
2015 год - 2 147 332,7;
2016 год - 2 194 294,0;
2017 год - 2 193 878,1
Общий объем:
14 220 947,6,
в том числе на:
2012 год - 2 031 492,4;
2013 год - 2 842 285,4;
2014 год - 2 182 766,0;
2015 год - 2 295 709,8;
2016 год - 2 434 347,0;
2017 год - 2 434 347,0

1.10.3. В разделе 2 "Цели, задачи и мероприятия подпрограммы":
1.10.3.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: "Выплата отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами).".
1.10.4. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.10.4.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы по базовому варианту составляет 12 817 913,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 1 987 100,6 тыс. руб.;
2013 год - 2 201 430,4 тыс. руб.;
2014 год - 2 093 878,0 тыс. руб.;
2015 год - 2 147 332,7 тыс. руб.;
2016 год - 2 194 294,0 тыс. руб.;
2017 год - 2 193 878,1 тыс. руб.;
по интенсивному варианту - 14 220 947,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 2 031 492,4 тыс. руб.;
2013 год - 2 842 285,4 тыс. руб.;
2014 год - 2 182 766,0 тыс. руб.;
2015 год - 2 295 709,8 тыс. руб.;
2016 год - 2 434 347,0 тыс. руб.;
2017 год - 2 434 347,0 тыс. руб.".
1.10.4.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
12 817 913,8
14 220 947,6
Федеральный бюджет
4 908 223,8
4 945 372,2
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
7 909 690,0
9 275 575,4

1.11. В подпрограмме "Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан":
1.11.1. В строке 6 паспорта подпрограммы цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.11.2. Строку 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
(тыс. рублей)
Общий объем:
12 899 252,4,
в том числе на:
2012 год - 1 981 030,4;
2013 год - 2 085 237,4;
2014 год - 2 109 227,4;
2015 год - 2 241 252,4;
2016 год - 2 241 252,4;
2017 год - 2 241 252,4
Общий объем:
15 461 047,4,
в том числе на:
2012 год - 1 981 030,7;
2013 год - 2 178 188,7;
2014 год - 2 416 759,0;
2015 год - 2 723 619,0;
2016 год - 3 080 725,0;
2017 год - 3 080 725,0

1.11.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.11.3.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы по базовому варианту составляет 12 899 252,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 1 981 030,4 тыс. руб.;
2013 год - 2 085 237,4 тыс. руб.;
2014 год - 2 109 227,4 тыс. руб.;
2015 год - 2 241 252,4 тыс. руб.;
2016 год - 2 241 252,4 тыс. руб.;
2017 год - 2 241 252,4 тыс. руб.;
по интенсивному варианту - 15 461 047,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 1 981 030,7 тыс. руб.;
2013 год - 2 178 188,7 тыс. руб.;
2014 год - 2 416 759,0 тыс. руб.;
2015 год - 2 723 619,0 тыс. руб.;
2016 год - 3 080 725,0 тыс. руб.;
2017 год - 3 080 725,0 тыс. руб.".
1.11.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
12 899 252,4
15 461 047,4
Федеральный бюджет
5 307 298,1
5 339 241,0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
7 591 954,3
10 121 806,4

1.12. В подпрограмме "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан":
1.12.1. В строке 6 паспорта подпрограммы цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.12.2. Строку 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
(тыс. рублей)
Общий объем:
43 257 894,4,
в том числе на:
2012 год - 6 656 899,7;
2013 год - 7 568 215,7;
2014 год - 7 308 615,0;
2015 год - 7 256 415,9;
2016 год - 7 250 373,4;
2017 год - 7 217 374,7
Общий объем:
49 576 898,3,
в том числе на:
2012 год - 6 931 240,6;
2013 год - 8 121 336,1;
2014 год - 7 555 905,5;
2015 год - 8 625 456,7;
2016 год - 9 171 229,7;
2017 год - 9 171 729,7

1.12.3. В разделе 2 "Цель, задачи и мероприятия подпрограммы":
1.12.3.1. После двадцать девятого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: "Единовременная выплата членам семей военнослужащих, погибших в период боевых действий в Афганистане.".
1.12.4. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.12.4.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы по базовому варианту составляет 43 257 894,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 6 656 899,7 тыс. руб.;
2013 год - 7 568 215,7 тыс. руб.;
2014 год - 7 308 615,0 тыс. руб.;
2015 год - 7 256 415,9 тыс. руб.;
2016 год - 7 250 373,4 тыс. руб.;
2017 год - 7 217 374,7 тыс. руб.;
по интенсивному варианту - 49 576 898,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 6 931 240,6 тыс. руб.;
2013 год - 8 121 336,1 тыс. руб.;
2014 год - 7 555 905,5 тыс. руб.;
2015 год - 8 625 456,7 тыс. руб.;
2016 год - 9 171 229,7 тыс. руб.;
2017 год - 9 171 729,7 тыс. руб.".
1.12.4.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
43 257 894,4
49 579 977,2
Федеральный бюджет
4 766 017,7
4 914 230,1
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
38 491 876,7
44 662 668,2

1.13. В подпрограмме "Охрана труда":
1.13.1. В строке 6 паспорта подпрограммы цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.13.2. Строку 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам (тыс. рублей)
Общий объем:
287 026,2,
в том числе на:
2012 год - 31 943,0;
2013 год - 48 343,0;
2014 год - 49 267,0;
2015 год - 51 879,9;
2016 год - 52 832,1;
2017 год - 52 761,2
Общий объем:
296 420,0,
в том числе на:
2012 год - 33 145,9;
2013 год - 55 782,0;
2014 год - 49 267,0;
2015 год - 52 114,9;
2016 год - 53 055,1;
2017 год - 53 055,1

1.13.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.13.3.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы по базовому варианту составляет 287 026,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 31 943,0 тыс. руб.;
2013 год - 48 343,0 тыс. руб.;
2014 год - 49 267,0 тыс. руб.;
2015 год - 51 879,9 тыс. руб.;
2016 год - 52 832,1 тыс. руб.;
2017 год - 52 761,2 тыс. руб.;
по интенсивному варианту - 296 420,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 33 145,9 тыс. руб.;
2013 год - 55 782,0 тыс. руб.;
2014 год - 49 267,0 тыс. руб.;
2015 год - 52 114,9 тыс. руб.;
2016 год - 53 055,1 тыс. руб.;
2017 год - 53 055,1 тыс. руб.".
1.13.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
287 026,2
296 420,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
287 026,2
296 420,0

1.14. В подпрограмме "Обеспечение пожарной безопасности объектов социального обслуживания":
1.14.1. В строке 6 паспорта подпрограммы цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.14.2. Строку 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам (тыс. рублей)
Общий объем:
2 112 503,0,
в том числе на:
2012 год - 149 432,0;
2013 год - 428 895,0;
2014 год - 299 082,0;
2015 год - 470 909,0;
2016 год - 382 100,0;
2017 год - 382 085,0
Общий объем:
4 039 509,9
в том числе на:
2012 год - 327 625,1;
2013 год - 489 886,6;
2014 год - 730 350,0;
2015 год - 1 100 508,5;
2016 год - 773 139,7;
2017 год - 618 000,0

1.14.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.14.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы по базовому варианту составляет 2 112 503,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 149 432,0 тыс. руб.;
2013 год - 428 895,0 тыс. руб.;
2014 год - 299 082,0 тыс. руб.;
2015 год - 470 909,0 тыс. руб.;
2016 год - 382 100,0 тыс. руб.;
2017 год - 382 085,0 тыс. руб.;
по интенсивному варианту - 4 039 509,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 327 625,1 тыс. руб.;
2013 год - 489 886,6 тыс. руб.;
2014 год - 730 350,0 тыс. руб.;
2015 год - 1 100 508,5 тыс. руб.;
2016 год - 773 139,7 тыс. руб.;
2017 год - 618 000,0 тыс. руб.".
1.14.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
2 112 503,0
4 039 509,9
Федеральный бюджет
0,0
1 947,0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
1 953 503,0
3 878 562,9
Внебюджетные средства
159 000,0
159 000,0

1.15. В подпрограмме "Доступная среда на 2014 - 2016 годы":
1.15.1. В наименовании подпрограммы цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.15.2. В строке 1 паспорта подпрограммы цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.15.3. В строке 7 паспорта подпрограммы цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.15.4. Строку 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам (тыс. рублей)
Общий объем:
629 683,0,
в том числе на:
2014 год - 103 011,0;
2015 год - 193 245,0;
2016 год - 271 713,5;
2017 год - 61 713,5
Общий объем:
1 130 883,0,
в том числе на:
2014 год - 503 981,0;
2015 год - 293 475,0;
2016 год - 271 713,5;
2017 год - 61 713,5

1.15.5. В разделе 1 "Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами":
1.15.5.1. В абзаце пятом цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.15.6. В разделе 3 "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.15.7. В разделе 4 "Перечень мероприятий":
1.15.7.1. Абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: "Обеспечение доступности средств транспорта".
1.15.8. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы по базовому варианту составляет 629 683,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 103 011,0 тыс. руб.;
2015 год - 193 245,0 тыс. руб.;
2016 год - 271 713,5 тыс. руб.;
2017 год - 61 713,5 тыс. руб.;
по интенсивному варианту - 1 130 883,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 503 981,0 тыс. руб.;
2015 год - 293 475,0 тыс. руб.;
2016 год - 271 713,5 тыс. руб.;
2017 год - 61 713,5 тыс. руб.

Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
629 683,0
1 130 883,0
Федеральный бюджет
0,0
501 200,0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
258 805,0
258 805,0
Внебюджетные средства
370 878,0
370 878,0

Финансирование строительства следующих объектов осуществляется за счет средств Некоммерческой организации "Фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)":
ПИР по объекту "Республиканский детский реабилитационный центр в г. Якутске на 100 койко-мест и 150 мест дневного посещения";
Реконструкция сетей внешнего электроснабжения объекта ГБОУ РС(Я) "Республиканский лицей-центр профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов";
"Республиканский детский реабилитационный центр в г. Якутске на 100 койко-мест и 150 мест дневного посещения".

Наименование мероприятия
2014
2015
2016
ПИР по объекту "Республиканский детский реабилитационный центр в г. Якутске на 100 койко-мест и 150 мест дневного посещения"
1 350,00


Реконструкция сетей внешнего электроснабжения объекта ГБОУ РС(Я) "Республиканский лицей - центр профессиональной и медико - социальной реабилитации инвалидов"
1 715,01


"Республиканский детский реабилитационный центр в г. Якутске на 100 койко-мест и 150 мест дневного посещения"
27 265,15
130 547,49
210 000,53

1.15.9. В разделе 6 "Управление и контроль реализации подпрограммы":
1.15.9.1. В абзаце третьем цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.15.9.2. В абзаце восьмом цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.15.10. В разделе 7 "Оценка эффективности реализации подпрограммы":
1.15.10.1. В абзаце первом цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.15.10.2. В абзаце третьем цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.16. Приложение № 7 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу.
1.17. Приложение № 8 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
1.18. Приложение № 9 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Указу.
1.19. Приложение № 10 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Указу.
1.20. Приложение № 11 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Указу.
1.21. Приложение № 12 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Указу.
1.22. Приложение № 13 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Указу.
2. Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия) (Дьячковский А.П.) внести предложения в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) по уточнению бюджетной классификации в установленный законодательством срок.
3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ
г. Якутск
20 августа 2014 года
№ 2830





Приложение № 1
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2830

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012 - 2017 ГОДЫ"
В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ


Наименование Базовый вариант, тыс. руб. Интенсивный вариант, тыс. руб. Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
государственной
программы, Плановый период Плановый период Плановый период
подпрограммы Источники
государственной финансирования ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО
программы, 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
основного
мероприятия

Государственный
Управление бюджет 1 150 548,0 171 413,0 199 274,0 200 850,0 193 172,0 193 172,0 192 667,0 1 150 548,0 171 413,0 199 274,0 200 850,0 193 172,0 193 172,0 192 667,0 - - - - - - -
Программой Республики Саха
(Якутия)

ВСЕГО: 179 308,5 26 794,0 32 865,0 32 686,0 28 278,4 30 644,6 28 040,5 369 611,1 55 506,8 63 035,4 63 820,2 59 356,9 64 995,9 62 895,9 190 302,6 28 712,8 30 170,4 31 134,2 31 078,5 34 351,3 34 855,4

Федеральный - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Подпрограмма: бюджет
Забота о
гражданах Государственный
пожилого бюджет 179 308,5 26 794,0 32 865,0 32 686,0 28 278,4 30 644,6 28 040,5 369 611,1 55 506,8 63 035,4 63 820,2 59 356,9 64 995,9 62 895,9 190 302,6 28 712,8 30 170,4 31 134,2 31 078,5 34 351,3 34 855,4
возраста Республики Саха
(Якутия)

Внебюджетные - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
средства

ВСЕГО: 12 817 913,8 1 987 100,6 2 201 430,4 2 093 878,0 2 147 332,7 2 194 294,0 2 193 878,1 14 220 947,6 2 031 492,4 2 842 285,4 2 182 766,0 2 295 709,8 2 434 347,0 2 434 347,0 1 403 033,8 44 391,8 640 855,0 88 888,0 148 377,1 240 053,0 240 468,9

Федеральный 4 908 223,8 730 288,6 828 295,4 785 789,0 830 014,8 866 918,0 866 918,0 4 945 372,2 766 768,3 828 964,1 785 789,0 830 014,8 866 918,0 866 918,0 37 148,4 36 479,7 668,7 - - - -
бюджет
Подпрограмма:
Семейная Государственный
политика бюджет 7 909 690,0 1 256 812,0 1 373 135,0 1 308 089,0 1 317 317,9 1 327 376,0 1 326 960,1 9 275 575,4 1 264 724,1 2 013 321,3 1 396 977,0 1 465 695,0 1 567 429,0 1 567 429,0 1 365 885,4 7 912, 1 640 186,3 88 888,0 148 377,1 240 053,0 240 468,9
Республики Саха
(Якутия)

Внебюджетные - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
средства

ВСЕГО: 12 899 252,4 1 981 030,4 2 085 237,4 2 109 227,4 2 241 252,4 2 241 252,4 2 241 252,4 15 461 047,4 1 981 030,7 2 178 188,7 2 416 759,0 2 723 619,0 3 080 725,0 3 080 725,0 2 561 795,0 0,3 92 951,3 307 531,6 482 366,6 839 472,6 839 472,6

Подпрограмма: Федеральный 5 307 298,1 828 189,7 830 600,4 912 127,0 912 127,0 912 127,0 912 127,0 5 339 241,0 828 189,7 830 600,3 912 127,0 916 916,0 925 704,0 925 704,0 31 942,9 - - 0,1 - 4 789,0 13 577,0 13 577,0
Социальная бюджет
поддержка и
повышение Государственный
качества жизни бюджет 7 591 954,3 1 152 840,7 1 254 637,0 1 197 100,4 1 329 125,4 1 329 125,4 1 329 125,4 10 121 806,4 1 152 841,0 1 347 588,4 1 504 632,0 1 806 703,0 2 155 021,0 2 155 021,0 2 529 852,1 0,3 92 951,4 307 531,6 477 577,6 825 895,6 825 895,6
малоимущих Республики Саха
граждан (Якутия)

Внебюджетные - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
средства

ВСЕГО: 43 257 894,4 6 656 899,7 7 568 215,7 7 308 615,0 7 256 415,9 7 250 373,4 7 217 374,7 49 576 898,3 6 931 240,6 8 121 336,1 7 555 905,5 8 625 456,7 9 171 229,7 9 171 729,7 6 319 003,9 274 340,9 553 120,4 247 290,5 1 369 040,8 1 920 856,3 1 954 355,0

Федеральный 4 766 017,7 1 068 368,7 1 160 559,7 613 226,8 637 026,5 643 418,0 643 418,0 4 914 230,1 1 069 186,8 1 307 954,0 613 226,8 637 026,5 643 418,0 643 418,0 148 212,4 818,1 147 394,3 - - 0,0 - -
Подпрограмма: бюджет
Меры социальной
поддержки Государственный
отдельных бюджет 38 491 876,7 5 588 531,0 6 407 656,0 6 695 388,2 6 619 389,4 6 606 955,4 6 573 956,7 44 662 668,2 5 862 053,8 6 813 382,1 6 942 678,7 7 988 430,2 8 527 811,7 8 528 311,7 6 170 791,5 273 522,8 405 726,1 247 290,5 1 369 040,8 1 920 856,3 1 954 355,0
категорий Республики Саха
граждан (Якутия)

Внебюджетные - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
средства

ВСЕГО: 287 097,1 31 943,0 48 343,0 49 267,0 51 879,9 52 832,1 52 832,1 296 420,0 33 145,9 55 782,0 49 267,0 52 114,9 53 055,1 53 055,1 9 322,9 1 202,9 7 439,0 - 235,0 223,0 223,0

Федеральный - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
бюджет

Подпрограмма: Государственный
Охрана труда бюджет 287 026,2 31 943,0 48 343,0 49 267,0 51 879,9 52 832,1 52 761,2 296 420,0 33 145,9 55 782,0 49 267,0 52 114,9 53 055,1 53 055,1 9 393,8 1 202,9 7 439,0 - 235,0 223,0 293,9
Республики Саха
(Якутия)

Внебюджетные - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
средства

ВСЕГО: 2 112 503,0 149 432,0 428 895,0 299 082,0 470 909,0 382 100,0 382 085,0 4 039 509,9 327 625,1 489 886,6 730 350,0 1 100 508,5 773 139,7 618 000,0 1 927 006,9 178 193,1 60 991,6 431 268,0 629 599,5 391 039,7 235 915,0

Подпрограмма: Федеральный - - - - - - - 1 947,0 1 947,0 - - - - - 1 947,0 1 947,0 - - - - -
Обеспечение бюджет
пожарной
безопасности Государственный
объектов бюджет 1 953 503,0 149 432,0 428 895,0 239 082,0 371 909,0 382 100,0 382 085,0 3 878 562,9 325 678,1 489 886,6 670 350,0 1 001 508,5 773 139,7 618 000,0 1 925 059,9 176 246,1 60 991,6 431 268,0 629 599,5 391 039,7 235 915,0
социального Республики Саха
обслуживания (Якутия)
населения
Внебюджетные 159 000,0 - - 60 000,0 99 000,0 - - 159 000,0 - - 60 000,0 99 000,0 - - - - - - - - -
средства

ВСЕГО: 629 683,0 - - 103 011,0 193 245,0 271 713,5 61 713,5 1 130 883,0 - - 503 981,0 293 475,0 271 713,5 61 713,5 501 200,0 - - 400 970,0 100 230,0 - -

Федеральный - - - - - - - 501 200,0 - - 400 970,0 100 230,0 - - 501 200,0 - - 400 970,0 100 230,0 - -
бюджет
Подпрограмма:
Доступная среда Государственный
на 2014 - 2017 бюджет 258 805,0 - - 72 681,0 62 697,0 61 713,5 61 713,5 258 805,0 - - 72 681,0 62 697,0 61 713,5 61 713,5 - - - - - - -
годы Республики Саха
(Якутия)

Внебюджетные 370 878,0 - - 30 330,0 130 548,0 210 000,0 - 370 878,0 - - 30 330,0 130 548,0 210 000,0 - - - - - - - -
средства

ВСЕГО: 73 334 129,3 11 004 612,7 12 564 260,5 12 196 616,4 12 582 485,3 12 616 382,0 12 369 772,4 86 245 865,3 11 531 454,5 13 949 788,2 13 703 698,7 15 343 412,8 16 042 377,9 15 675 133,2 12 410 536,0 526 841,8 1 385 527,7 1 106 112,3 2 660 697,5 3 425 995,9 3 305 360,8

Федеральный 14 981 539,6 2 626 847,0 2 819 455,5 2 311 142,8 2 379 168,3 2 422 463,0 2 422 463,0 15 701 990,3 2 666 091,8 2 967 518,4 2 712 112,8 2 484 187,3 2 436 040,0 2 436 040,0 219 250,7 39 244,8 148 062,9 - 4 789,0 13 577,0 13 577,0
бюджет
Итоговый
результат по Государственный
всем бюджет 57 822 711,7 8 377 765,7 9 744 805,0 9 795 143,6 9 973 769,0 9 983 919,0 9 947 309,4 70 013 997,0 8 865 362,7 10 982 269,8 10 901 255,9 12 629 677,5 13 396 337,9 13 239 093,2 12 191 285,3 487 597,0 1 237 464,8 1 106 112,3 2 655 908,5 3 412 418,9 3 291 783,8
подпрограммам Республики Саха
(Якутия)

Внебюджетные 529 878,0 - - 90 330,0 229 548,0 210 000,0 - 529 878,0 - - 90 330,0 229 548,0 210 000,0 - - - - - - - -
средства






Приложение № 2
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2830

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2012 - 2017 ГОДЫ" ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ

(в тыс. руб.)
N
Наименование мероприятия
Всего:
Федеральный бюджет
Государственный бюджет РС(Я)
Внебюджетные средства

ВСЕГО по государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы"
73 334 129,3
14 981 539,6
57 822 711,7
529 878,0

2012 год
11 004 612,7
2 626 847,0
8 377 765,7
-

2013 год
12 564 260,5
2 819 455,5
9 744 805,0
-

2014 год
12 196 616,4
2 311 142,8
9 795 143,6
90 330,0

2015 год
12 582 485,3
2 379 168,3
9 973 769,0
229 548,0

2016 год
12 616 382,0
2 422 463,0
9 983 919,0
210 000,0

2017 год
12 369 772,4
2 422 463,0
9 947 309,4
-

Подпрограмма: Управление Программой





2012 год
171 413,0
-
171 413,0
-

2013 год
199 274,0
-
199 274,0
-

2014 год
200 850,0
-
200 850,0
-

2015 год
193 172,0
-
193 172,0
-

2016 год
193 172,0
-
193 172,0
-

2017 год
192 667,0
-
192 667,0
-

Содержание Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) и территориальных отделений





2012 год
171 413,0
-
171 413,0
-

2013 год
199 274,0
-
199 274,0
-

2014 год
200 850,0
-
200 850,0
-

2015 год
193 172,0
-
193 172,0
-

2016 год
193 172,0
-
193 172,0
-

2017 год
192 667,0
-
192 667,0
-
1.
Подпрограмма: Забота о гражданах пожилого возраста





2012 год
26 794,0
-
26 794,0
-

2013 год
32 865,0
-
32 865,0
-

2014 год
32 686,0
-
32 686,0
-

2015 год
28 278,4
-
28 278,4
-

2016 год
30 644,6
-
30 644,6
-

2017 год
28 040,5
-
28 040,5
-
1.1.
Задача: Модернизация и совершенствование деятельности учреждений социального обслуживания и служб, предоставляющих пожилым людям комплекс жизненно важных и социально ориентированных услуг, реконструкция учреждений социального обслуживания





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
1.1.1.
Модернизация материально - технической базы, внедрение (оснащение) новых социальных и реабилитационных технологий в учреждениях социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
1.1.2.
Обеспечение автотранспортом социальных учреждений, подсобных хозяйств, социальных учреждений сельскохозяйственными машинами





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
1.1.3.
Внедрение в практику работы органов социальной защиты населения наиболее эффективных технологий и методов работы путем создания клиентских служб и установки электронной очереди





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
1.2.
Задача: Организация новых форм социального обслуживания пожилых граждан с учетом масштабов и темпов старения населения, создание условий для внедрения экономически обоснованных моделей и приближения уровня социального обслуживания к потребностям общества





2012 год
10 834,0
-
10 834,0
-

2013 год
22 293,0
-
22 293,0
-

2014 год
26 721,0
-
26 721,0
-

2015 год
22 313,4
-
22 313,4
-

2016 год
22 879,6
-
22 879,6
-

2017 год
22 298,7
-
22 298,7
-
1.2.1.
Организация мобильных социально-медицинских бригад для оказания неотложных социальных и медико - социальных услуг пожилым людям, организация служб "социальное такси" с диспетчерской и обеспечение их специальным автотранспортом, оснащение средствами связи и коммуникации





2012 год
7 000,0
-
7 000,0
-

2013 год
6 827,0
-
6 827,0
-

2014 год
2 000,0
-
2 000,0
-

2015 год
2 000,0
-
2 000,0
-

2016 год
2 000,0
-
2 000,0
-

2017 год
1 900,0
-
1 900,0
-
1.2.2.
Развитие и внедрение инновационных технологий социального обслуживания населения





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
1.2.3.
Развитие государственно - частного партнерства в сфере социального обслуживания (оказание социально-бытовых, социально-правовых, социально - медицинских и других социальных услуг)





2012 год
833,0
-
833,0
-

2013 год
4 833,0
-
4 833,0
-

2014 год
7 943,0
-
7 943,0
-

2015 год
8 617,1
-
8 617,1
-

2016 год
8 617,1
-
8 617,1
-

2017 год
8 186,2
-
8 186,2
-
1.2.4.
Оснащение учреждений социального обслуживания современным реабилитационным и медицинским оборудованием





2012 год
2 500,0
-
2 500,0
-

2013 год
2 500,0
-
2 500,0
-

2014 год
1 000,0
-
1 000,0
-

2015 год
1 000,0
-
1 000,0
-

2016 год
1 000,0
-
1 000,0
-

2017 год
950,0
-
950,0
-
1.2.5.
Организация приемных семей для граждан пожилого возраста, в том числе программное сопровождение





2012 год
-
-
-
-

2013 год
7 335,0
-
7 335,0
-

2014 год
13 940,0
-
13 940,0
-

2015 год
10 112,3
-
10 112,3
-

2016 год
10 678,5
-
10 678,5
-

2017 год
10 678,5
-
10 678,5
-
1.2.6.
Опека и попечительство в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности





2012 год
501,0
-
501,0
-

2013 год
798,0
-
798,0
-

2014 год
1 838,0
-
1 838,0
-

2015 год
584,0
-
584,0
-

2016 год
584,0
-
584,0
-

2017 год
584,0
-
584,0
-
1.3.
Задача: Принятие мер по улучшению медицинского обслуживания, поддержание жизненной активности пожилых людей мерами реабилитационного и оздоровительного характера





2012 год
4 000,0
-
4 000,0
-

2013 год
2 947,0
-
2 947,0
-

2014 год
1 500,0
-
1 500,0
-

2015 год
1 500,0
-
1 500,0
-

2016 год
1 500,0
-
1 500,0
-

2017 год
1 500,0
-
1 500,0
-
1.3.1.
Организация и оснащение пунктов проката современных технических средств и предметов ухода за пожилыми гражданами и гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию





2012 год
1 000,0
-
1 000,0
-

2013 год
947,0
-
947,0
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
1.3.2.
Обеспечение протезно - ортопедическими изделиями граждан пожилого возраста, не имеющих инвалидности, по медицинским показаниям





2012 год
3 000,0
-
3 000,0
-

2013 год
2 000,0
-
2 000,0
-

2014 год
1 500,0
-
1 500,0
-

2015 год
1 500,0
-
1 500,0
-

2016 год
1 500,0
-
1 500,0
-

2017 год
1 500,0
-
1 500,0
-
1.4.
Задача: Содействие процессу социальной адаптации и приобщение пожилых людей к новым информационным технологиям, частичной занятости, облегченному труду, культуре и спорту с привлечением учреждений социальной сферы, организаций и предприятий





2012 год
4 260,0
-
4 260,0
-

2013 год
4 510,0
-
4 510,0
-

2014 год
950,0
-
950,0
-

2015 год
950,0
-
950,0
-

2016 год
950,0
-
950,0
-

2017 год
902,5
-
902,5
-
1.4.1.
Организация для пожилых людей компьютерных классов и клубов, обучение пожилых людей навыкам пользования компьютером и сетью Интернет с привлечением волонтеров





2012 год
3 500,0
-
3 500,0
-

2013 год
3 750,0
-
3 750,0
-

2014 год
700,0
-
700,0
-

2015 год
700,0
-
700,0
-

2016 год
700,0
-
700,0
-

2017 год
665,0
-
665,0
-
1.4.2.
Организация кружковой работы, экскурсионного и библиотечного обслуживания, спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе социального туризма и других мероприятий реабилитационного и оздоровительного характера, направленных на поддержание жизненной активности пожилых людей и на содействие ведению здорового образа жизни





2012 год
760,0
-
760,0
-

2013 год
760,0
-
760,0
-

2014 год
250,0
-
250,0
-

2015 год
250,0
-
250,0
-

2016 год
250,0
-
250,0
-

2017 год
237,5
-
237,5
-
1.5.
Задача: Подготовка и повышение квалификации, профессионального мастерства социальных работников, специалистов сферы социального обслуживания, принятие мер материального стимулирования социальных работников, укрепление кадрами учреждений социального обслуживания





2012 год
7 000,0
-
7 000,0
-

2013 год
3 015,0
-
3 015,0
-

2014 год
3 165,0
-
3 165,0
-

2015 год
3 165,0
-
3 165,0
-

2016 год
4 965,0
-
4 965,0
-

2017 год
3 006,8
-
3 006,8
-
1.5.1.
Плановая и тематическая подготовка, периодическое повышение квалификации медицинского персонала, работников и специалистов сферы социального обслуживания, специалистов аппарата министерства, в том числе подготовка кадров по гериатрии и медико-социальной помощи





2012 год
4 000,0
-
4 000,0
-

2013 год
2 565,0
-
2 565,0
-

2014 год
2 565,0
-
2 565,0
-

2015 год
2 565,0
-
2 565,0
-

2016 год
2 565,0
-
2 565,0
-

2017 год
2 436,8
-
2 436,8
-
1.5.2.
Организация и проведение выставок, конференций, семинаров, "круглых столов" и других аналогичных мероприятий по организации практической деятельности и совершенствованию работы в интересах пожилых граждан и инвалидов, а также участие в выставках, конференциях, семинарах, "круглых столах" и других аналогичных мероприятиях по организации практической деятельности и совершенствованию работы в интересах пожилых граждан





2012 год
1 200,0
-
1 200,0
-

2013 год
450,0
-
450,0
-

2014 год
600,0
-
600,0
-

2015 год
600,0
-
600,0
-

2016 год
600,0
-
600,0
-

2017 год
570,0
-
570,0
-
1.5.3.
Оснащение социальных работников, обслуживающих на дому, "социальными сумками"





2012 год
1 800,0
-
1 800,0
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
1 800,0
-
1 800,0
-

2017 год
-
-
-
-
1.5.4.
Освещение в средствах массовой информации вопросов социальной защиты и социального обслуживания пожилых людей, деятельности исполнительных органов государственной власти и учреждений социального обслуживания, улучшения жизнедеятельности пожилых людей и повышение качества жизни, повышение статуса и престижа работника социальной сферы





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
1.6.
Задача: Обеспечение научно - методического и информационного сопровождения подпрограммы





2012 год
700,0
-
700,0
-

2013 год
100,0
-
100,0
-

2014 год
350,0
-
350,0
-

2015 год
350,0
-
350,0
-

2016 год
350,0
-
350,0
-

2017 год
332,5
-
332,5
-
1.6.1.
Составление научно - методического и информационного материала для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста в Республике Саха (Якутия)





2012 год
700,0
-
700,0
-

2013 год
100,0
-
100,0
-

2014 год
350,0
-
350,0
-

2015 год
350,0
-
350,0
-

2016 год
350,0
-
350,0
-

2017 год
332,5
-
332,5
-
2.
Подпрограмма: Семейная политика





2012 год
1 987 100,6
730 288,6
1 256 812,0
-

2013 год
2 201 430,4
828 295,4
1 373 135,0
-

2014 год
2 093 878,0
785 789,0
1 308 089,0
-

2015 год
2 147 332,7
830 014,8
1 317 317,9
-

2016 год
2 194 294,0
866 918,0
1 327 376,0
-

2017 год
2 193 878,1
866 918,0
1 326 960,1
-
2.1.
Задача: Социальная поддержка материнства и детства





2012 год
1 955 587,0
728 950,2
1 226 636,8
-

2013 год
2 171 685,1
827 626,1
1 344 059,0
-

2014 год
2 083 314,8
785 119,8
1 298 195,0
-

2015 год
2 137 540,6
829 345,6
1 308 195,0
-

2016 год
2 184 443,8
866 248,8
1 318 195,0
-

2017 год
2 184 443,8
866 248,8
1 318 195,0
-
2.1.1.
Ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей





2012 год
913 108,6
-
913 108,6
-

2013 год
797 894,0
-
797 894,0
-

2014 год
828 990,0
-
828 990,0
-

2015 год
828 990,0
-
828 990,0
-

2016 год
828 990,0
-
828 990,0
-

2017 год
828 990,0
-
828 990,0
-
2.1.2.
Выплата отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)





2012 год
686 510,2
686 510,2

-

2013 год
768 693,3
768 693,3
-
-

2014 год
721 502,0
721 502,0
-
-

2015 год
762 246,8
762 246,8
-
-

2016 год
796 493,5
796 493,5
-
-

2017 год
796 493,5
796 493,5
-
-
2.1.3.
Республиканский материнский капитал "Семья"





2012 год
227 893,0
-
227 893,0
-

2013 год
331 953,0
-
331 953,0
-

2014 год
310 247,0
-
310 247,0
-

2015 год
310 247,0
-
310 247,0
-

2016 год
310 247,0
-
310 247,0
-

2017 год
310 247,0
-
310 247,0
-
2.1.4.
Компенсационные выплаты семьям с детьми





2012 год
84 111,2
-
84 111,2
-

2013 год
76 375,0
-
76 375,0
-

2014 год
86 535,0
-
86 535,0
-

2015 год
86 535,0
-
86 535,0
-

2016 год
86 535,0
-
86 535,0
-

2017 год
86 535,0
-
86 535,0
-
2.1.5.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву





2012 год
42 440,0
42 440,0
-
-

2013 год
58 932,8
58 932,8
-
-

2014 год
63 617,8
63 617,8
-
-

2015 год
67 098,8
67 098,8
-
-

2016 год
69 755,3
69 755,3
-
-

2017 год
69 755,3
69 755,3
-
-
2.1.6.
Предоставление бесплатного проезда матерям, награжденным орденом "Мать - героиня", и матерям, приравненным к званию "Мать-героиня"





2012 год
663,8
-
663,8
-

2013 год
497,0
-
497,0
-

2014 год
709,0
-
709,0
-

2015 год
709,0
-
709,0
-

2016 год
709,0
-
709,0
-

2017 год
709,0
-
709,0
-
2.1.7.
Единовременное пособие детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при выпуске из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей





2012 год
860,2
-
860,2
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
2.1.8.
Меры социальной поддержки семей при рождении третьего ребенка и последующих детей





2012 год
-
-
-
-

2013 год
135 208,0
-
135 208,0
-

2014 год
70 000,0
-
70 000,0
-

2015 год
80 000,0
-
80 000,0
-

2016 год
90 000,0
-
90 000,0
-

2017 год
90 000,0
-
90 000,0
-
2.1.9.
Меры социальной поддержки многодетным и приемным семьям для приобретения транспортного средства





2012 год
-
-
-
-

2013 год
2 132,0
-
2 132,0
-

2014 год
1 714,0
-
1 714,0
-

2015 год
1 714,0
-
1 714,0
-

2016 год
1 714,0
-
1 714,0
-

2017 год
1 714,0
-
1 714,0
-
2.2.
Задача: Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания семьи и детей





2012 год
11 780,8
1 338,4
10 442,4
-

2013 год
18 008,3
669,3
17 339,0
-

2014 год
9 391,2
669,2
8 722,0
-

2015 год
9 217,1
669,2
8 547,9
-

2016 год
9 275,2
669,2
8 606,0
-

2017 год
8 859,3
669,2
8 190,1
-
2.2.1.
Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания семьи и детей





2012 год
10 092,4
-
10 092,4
-

2013 год
16 989,0
-
16 989,0
-

2014 год
8 434,0
-
8 434,0
-

2015 год
8 259,9
-
8 259,9
-

2016 год
8 318,0
-
8 318,0
-

2017 год
7 902,1
-
7 902,1
-
2.2.2.
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ - интернатов, специальных и иных детских учреждений в пределах территории Российской Федерации





2012 год
1 338,4
1 338,4
-
-

2013 год
669,3
669,3
-
-

2014 год
669,2
669,2
-
-

2015 год
669,2
669,2
-
-

2016 год
669,2
669,2
-
-

2017 год
669,2
669,2
-
-
2.2.3.
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ - интернатов, специальных и иных детских учреждений в пределах территории Республики Саха (Якутия)





2012 год
350,0
-
350,0
-

2013 год
350,0
-
350,0
-

2014 год
288,0
-
288,0
-

2015 год
288,0
-
288,0
-

2016 год
288,0
-
288,0
-

2017 год
288,0
-
288,0
-
2.3.
Задача: Популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области семейной и демографической политики





2012 год
13 154,2
-
13 154,2
-

2013 год
10 130,0
-
10 130,0
-

2014 год
1 172,0
-
1 172,0
-

2015 год
575,0
-
575,0
-

2016 год
575,0
-
575,0
-

2017 год
575,0
-
575,0
-
2.3.1.
Популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области семейной и демографической политики





2012 год
12 924,3
-
12 924,3
-

2013 год
9 900,0
-
9 900,0
-

2014 год
597,0
-
597,0
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
2.3.2.
Денежные вознаграждения лицам, награжденным знаком "Уйэ саас"





2012 год
229,9
-
229,9
-

2013 год
230,0
-
230,0
-

2014 год
575,0
-
575,0
-

2015 год
575,0
-
575,0
-

2016 год
575,0
-
575,0
-

2017 год
575,0
-
575,0
-
2.4.
Задача: Информационно - аналитическое сопровождение реализации семейной и демографической политики и совершенствование системы профессиональной подготовки
-




2012 год
6 578,6
-
6 578,6
-

2013 год
1 607,0
-
1 607,0
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
2.4.1.
Информационно-аналитическое сопровождение реализации семейной и демографической политики и совершенствование системы профессиональной подготовки





2012 год
6 578,6
-
6 578,6
-

2013 год
1 607,0
-
1 607,0
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
3.
Подпрограмма: Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан





2012 год
1 981 030,4
828 189,7
1 152 840,7
-

2013 год
2 085 237,4
830 600,4
1 254 637,0
-

2014 год
2 109 227,4
912 127,0
1 197 100,4
-

2015 год
2 241 252,4
912 127,0
1 329 125,4
-

2016 год
2 241 252,4
912 127,0
1 329 125,4
-

2017 год
2 241 252,4
912 127,0
1 329 125,4
-
3.1.
Задача: Повышение уровня и качества жизни неработающих пенсионеров





2012 год
1 104 253,0
828 189,7
276 063,3
-

2013 год
1 102 143,0
826 607,0
275 536,0
-

2014 год
1 216 169,0
912 127,0
304 042,0
-

2015 год
1 216 169,0
912 127,0
304 042,0
-

2016 год
1 216 169,0
912 127,0
304 042,0
-

2017 год
1 216 169,0
912 127,0
304 042,0
-
3.1.1.
Выплата региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам





2012 год
1 104 253,0
828 189,7
276 063,3
-

2013 год
1 102 143,0
826 607,0
275 536,0
-

2014 год
1 216 169,0
912 127,0
304 042,0
-

2015 год
1 216 169,0
912 127,0
304 042,0
-

2016 год
1 216 169,0
912 127,0
304 042,0
-

2017 год
1 216 169,0
912 127,0
304 042,0
-
3.2.
Задача: Повышение платежеспособности населения за потребленные жилищно - коммунальные услуги





2012 год
657 565,0
-
657 565,0
-

2013 год
661 947,0
-
661 947,0
-

2014 год
589 698,4
-
589 698,4
-

2015 год
724 698,4
-
724 698,4
-

2016 год
724 698,4
-
724 698,4
-

2017 год
724 698,4
-
724 698,4
-
3.2.1.
Предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг





2012 год
657 565,0
-
657 565,0
-

2013 год
661 947,0
-
661 947,0
-

2014 год
589 698,4
-
589 698,4
-

2015 год
724 698,4
-
724 698,4
-

2016 год
724 698,4
-
724 698,4
-

2017 год
724 698,4
-
724 698,4
-
3.3.
Задача: Поддержка малоимущих семей, попавших в трудные жизненные ситуации





2012 год
113 607,1
-
113 607,1
-

2013 год
239 347,4
3 993,4
235 354,0
-

2014 год
233 360,0
-
233 360,0
-

2015 год
230 385,0
-
230 385,0
-

2016 год
230 385,0
-
230 385,0
-

2017 год
230 385,0
-
230 385,0
-
3.3.1.
Оказание материальной помощи малоимущим семьям, попавшим в трудные жизненные ситуации





2012 год
113 607,1
-
113 607,1
-

2013 год
131 024,4
3 993,4
127 031,0
-

2014 год
120 360,0
-
120 360,0
-

2015 год
120 385,0
-
120 385,0
-

2016 год
120 385,0
-
120 385,0
-

2017 год
120 385,0
-
120 385,0
-
3.3.2.
Меры социальной поддержки малоимущих граждан на подключение жилых домов к электроотоплению





2012 год
-
-
-
-

2013 год
16 200,0
-
16 200,0
-

2014 год
13 000,0
-
13 000,0
-

2015 год
10 000,0
-
10 000,0
-

2016 год
10 000,0
-
10 000,0
-

2017 год
10 000,0
-
10 000,0
-
3.3.3.
Меры социальной поддержки малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта





2012 год
-
-
-
-

2013 год
92 123,0
-
92 123,0
-

2014 год
100 000,0
-
100 000,0
-

2015 год
100 000,0
-
100 000,0
-

2016 год
100 000,0
-
100 000,0
-

2017 год
100 000,0
-
100 000,0
-
3.4.
Задача: Газификация индивидуальных жилых домов малоимущих и отдельных категорий граждан





2012 год
100 000,0
-
100 000,0
-

2013 год
81 800,0
-
81 800,0
-

2014 год
70 000,0
-
70 000,0
-

2015 год
70 000,0
-
70 000,0
-

2016 год
70 000,0
-
70 000,0
-

2017 год
70 000,0
-
70 000,0
-
3.4.1.
Оказание адресной материальной помощи на газификацию жилых домов





2012 год
100 000,0
-
100 000,0
-

2013 год
81 800,0
-
81 800,0
-

2014 год
70 000,0
-
70 000,0
-

2015 год
70 000,0
-
70 000,0
-

2016 год
70 000,0
-
70 000,0
-

2017 год
70 000,0
-
70 000,0
-
3.5.
Задача: Обеспечение бесплатной адвокатской помощи малоимущим гражданам





2012 год
3 605,3
-
3 605,3
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
3.5.1.
Компенсация расходов адвокату, оказавшему бесплатную юридическую помощь малоимущим и отдельным категориям граждан на территории Республики Саха (Якутия)





2012 год
3 605,3
-
3 605,3
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
3.6.
Задача: Возмещение расходов на оплату услуг по оценке имущества малоимущих граждан





2012 год
2 000,0
-
2 000,0
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
3.6.1.
Возмещение расходов на оплату услуг по оценке имущества семьи гражданина-заявителя или одиноко проживающего гражданина-заявителя для признания их малоимущими





2012 год
2 000,0
-
2 000,0
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.
Подпрограмма: Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан





2012 год
6 656 899,7
1 068 368,7
5 588 531,0
-

2013 год
7 568 215,7
1 160 559,7
6 407 656,0
-

2014 год
7 308 615,0
613 226,8
6 695 388,2
-

2015 год
7 256 415,9
637 026,5
6 619 389,4
-

2016 год
7 250 373,4
643 418,0
6 606 955,4
-

2017 год
7 217 374,7
643 418,0
6 573 956,7
-
4.1.
Задача: Осуществление денежных выплат


-


2012 год
4 101 349,5
1 050 603,0
3 050 746,5
-

2013 год
4 525 359,1
1 144 055,1
3 381 304,0
-

2014 год
4 492 885,0
613 155,5
3 879 729,5
-

2015 год
4 540 403,0
637 026,5
3 903 376,5
-

2016 год
4 409 724,0
643 418,0
3 766 306,0
-

2017 год
4 409 724,0
643 418,0
3 766 306,0
-
4.1.1.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям граждан, состоящим в федеральном регистре





2012 год
1 036 717,7
1 036 717,7
-
-

2013 год
1 129 571,1
1 129 571,1
-
-

2014 год
597 210,0
597 210,0
-
-

2015 год
620 310,1
620 310,1
-
-

2016 год
625 891,4
625 891,4
-
-

2017 год
625 891,4
625 891,4
-
-
4.1.2.
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России"





2012 год
13 747,3
13 747,3
-
-

2013 год
14 346,0
14 346,0
-
-

2014 год
15 118,1
15 118,1
-
-

2015 год
15 889,0
15 889,0
-
-

2016 год
16 699,2
16 699,2
-
-

2017 год
16 699,2
16 699,2
-
-
4.1.3.
Единовременные пособия и ежемесячные компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений





2012 год
138,0
138,0
-
-

2013 год
138,0
138,0
-
-

2014 год
138,0
138,0
-
-

2015 год
138,0
138,0
-
-

2016 год
138,0
138,0
-
-

2017 год
138,0
138,0
-
-
4.1.4.
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда





2012 год
782 851,7
-
782 851,7
-

2013 год
889 845,0
-
889 845,0
-

2014 год
992 704,0
-
992 704,0
-

2015 год
992 704,0
-
992 704,0
-

2016 год
992 704,0
-
992 704,0
-

2017 год
992 704,0
-
992 704,0
-
4.1.5.
Ежемесячная денежная выплата ветеранам тыла





2012 год
116 196,3
-
116 196,3
-

2013 год
105 770,0
-
105 770,0
-

2014 год
106 652,5
-
106 652,5
-

2015 год
119 829,0
-
119 829,0
-

2016 год
102 278,0
-
102 278,0
-

2017 год
102 278,0
-
102 278,0
-
4.1.6.
Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий





2012 год
23 678,5
-
23 678,5
-

2013 год
24 640,0
-
24 640,0
-

2014 год
26 488,0
-
26 488,0
-

2015 год
27 962,0
-
27 962,0
-

2016 год
27 962,0
-
27 962,0
-

2017 год
27 962,0
-
27 962,0
-
4.1.7.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно - коммунальных услуг ветеранам труда





2012 год
1 219 601,0
-
1 219 601,0
-

2013 год
1 369 011,0
-
1 369 011,0
-

2014 год
1 559 958,0
-
1 559 958,0
-

2015 год
1 559 958,0
-
1 559 958,0
-

2016 год
1 559 958,0
-
1 559 958,0
-

2017 год
1 559 958,0
-
1 559 958,0
-
4.1.8.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно - коммунальных услуг ветеранам тыла





2012 год
185 821,3
-
185 821,3
-

2013 год
196 053,0
-
196 053,0
-

2014 год
201 376,0
-
201 376,0
-

2015 год
183 764,0
-
183 764,0
-

2016 год
168 645,0
-
168 645,0
-

2017 год
168 645,0
-
168 645,0
-
4.1.9.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно - коммунальных услуг жертвам политических репрессий





2012 год
39 518,6
-
39 518,6
-

2013 год
41 734,0
-
41 734,0
-

2014 год
45 522,0
-
45 522,0
-

2015 год
45 272,0
-
45 272,0
-

2016 год
44 915,0
-
44 915,0
-

2017 год
44 915,0
-
44 915,0
-
4.1.10.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны





2012 год
17 383,0
-
17 383,0
-

2013 год
15 102,0
-
15 102,0
-

2014 год
15 427,0
-
15 427,0
-

2015 год
14 142,0
-
14 142,0
-

2016 год
12 856,0
-
12 856,0
-

2017 год
12 856,0
-
12 856,0
-
4.1.11.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно - коммунальных услуг персональным пенсионерам





2012 год
2 641,0
-
2 641,0
-

2013 год
2 612,0
-
2 612,0
-

2014 год
2 685,0
-
2 685,0
-

2015 год
2 506,0
-
2 506,0
-

2016 год
2 506,0
-
2 506,0
-

2017 год
2 506,0
-
2 506,0
-
4.1.12.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно - коммунальных услуг переселенцам Чурапчинского улуса (района)





2012 год
232,0
-
232,0
-

2013 год
212,0
-
212,0
-

2014 год
231,0
-
231,0
-

2015 год
231,0
-
231,0
-

2016 год
231,0
-
231,0
-

2017 год
231,0
-
231,0
-
4.1.13.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно - коммунальных услуг инвалидам по зрению (абсолютно слепым)





2012 год
17 345,1
-
17 345,1
-

2013 год
18 919,0
-
18 919,0
-

2014 год
21 066,0
-
21 066,0
-

2015 год
21 066,0
-
21 066,0
-

2016 год
21 066,0
-
21 066,0
-

2017 год
21 066,0
-
21 066,0
-
4.1.14.
Доплаты к пенсиям инвалидам по зрению (абсолютно слепым)





2012 год
17 742,3
-
17 742,3
-

2013 год
19 214,0
-
19 214,0
-

2014 год
20 213,0
-
20 213,0
-

2015 год
20 213,0
-
20 213,0
-

2016 год
20 213,0
-
20 213,0
-

2017 год
20 213,0
-
20 213,0
-
4.1.15.
Дополнительные социальные выплаты и социальные пособия к трудовым пенсиям





2012 год
259 569,5
-
259 569,5
-

2013 год
244 494,0
-
244 494,0
-

2014 год
288 641,0
-
288 641,0
-

2015 год
288 641,0
-
288 641,0
-

2016 год
288 641,0
-
288 641,0
-

2017 год
288 641,0
-
288 641,0
-
4.1.16.
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)





2012 год
337 489,1
-
337 489,1
-

2013 год
412 409,0
-
412 409,0
-

2014 год
482 066,0
-
482 066,0
-

2015 год
482 066,0
-
482 066,0
-

2016 год
482 066,0
-
482 066,0
-

2017 год
482 066,0
-
482 066,0
-
4.1.17.
Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам Республики Саха (Якутия)





2012 год
3 615,0
-
3 615,0
-

2013 год
3 555,0
-
3 555,0
-

2014 год
3 600,0
-
3 600,0
-

2015 год
3 600,0
-
3 600,0
-

2016 год
3 600,0
-
3 600,0
-

2017 год
3 600,0
-
3 600,0
-
4.1.18.
Ежеквартальная денежная компенсация на удорожание продуктов питания для участников Великой Отечественной войны и вдов погибших воинов





2012 год
1 787,2
-
1 787,2
-

2013 год
1 574,0
-
1 574,0
-

2014 год
1 812,0
-
1 812,0
-

2015 год
1 568,0
-
1 568,0
-

2016 год
1 471,0
-
1 471,0
-

2017 год
1 471,0
-
1 471,0
-
4.1.19.
Единовременная денежная компенсация жертвам политических репрессий





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.1.20.
Материальная помощь на ремонт жилья участникам Великой Отечественной войны и ветеранам тыла





2012 год
22 000,0

22 000,0
-

2013 год
20 044,0
-
20 044,0
-

2014 год
58 000,0
-
58 000,0
-

2015 год
16 500,0
-
16 500,0
-

2016 год
15 000,0
-
15 000,0
-

2017 год
15 000,0
-
15 000,0
-
4.1.21.
План мероприятий по подготовке и проведению празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне





2012 год
2 494,7
-
2 494,7
-

2013 год
11 862,0
-
11 862,0
-

2014 год
30 050,0
-
30 050,0
-

2015 год
100 698,5
-
100 698,5
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.1.22.
Дополнительные социальные выплаты отдельным категориям граждан по нормативным правовым актам Республики Саха (Якутия)





2012 год
780,2
-
780,2
-

2013 год
829,0
-
829,0
-

2014 год
1 007,0
-
1 007,0
-

2015 год
1 007,0
-
1 007,0
-

2016 год
1 007,0
-
1 007,0
-

2017 год
1 007,0
-
1 007,0
-
4.1.23.
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилищно - коммунальных услуг бывшим переселенцам с. Туой-Хая Мирнинского района





2012 год
-
-
-
-

2013 год
602,0
-
602,0
-

2014 год
678,0
-
678,0
-

2015 год
678,0
-
678,0
-

2016 год
678,0
-
678,0
-

2017 год
678,0
-
678,0
-
4.1.24.
Единовременные выплаты Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, вдовам Героев





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.1.25.
Оказание материальной помощи инвалидам, находящимся на постоянном диализном лечении (оплата проезда)





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
7 920,0
-
7 920,0
-

2015 год
7 920,0
-
7 920,0
-

2016 год
7 920,0
-
7 920,0
-

2017 год
7 920,0
-
7 920,0
-
4.1.26.
Компенсация инвалидам 50% страховой премии по договорам ОСАГО





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
689,4
689,4
-
-

2015 год
689,4
689,4
-
-

2016 год
689,4
689,4
-
-

2017 год
689,4
689,4
-
-
4.1.27.
Выплата ветеранам тыла денежной компенсации по зубопротезированию





2012 год
-
-
-
-

2013 год
2 823,0
-
2 823,0
-

2014 год
13 608,0
-
13 608,0
-

2015 год
13 051,0
-
13 051,0
-

2016 год
12 589,0
-
12 589,0
-

2017 год
12 589,0
-
12 589,0
-
4.1.28.
Единовременная выплата членам семей военнослужащих, погибших в период боевых действий в Афганистане



-

2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
25,0
-
25,0
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.2.
Задача: Предоставление натуральных льгот





2012 год
89 930,1
-
89 930,1
-

2013 год
48 146,0
-
48 146,0
-

2014 год
106 842,5
-
106 842,5
-

2015 год
87 324,0
-
87 324,0
-

2016 год
87 624,0
-
87 624,0
-

2017 год
87 624,0
-
87 624,0
-
4.2.1.
Санаторно-курортное лечение ветеранов тыла





2012 год
9 200,0
-
9 200,0
-

2013 год
9 030,0
-
9 030,0
-

2014 год
8 750,0
-
8 750,0
-

2015 год
8 500,0
-
8 500,0
-

2016 год
8 200,0
-
8 200,0
-

2017 год
7 700,0
-
7 700,0
-
4.2.2.
Санаторно-курортное лечение ветеранов труда





2012 год
17 400,0
-
17 400,0
-

2013 год
17 961,0
-
17 961,0
-

2014 год
18 500,0
-
18 500,0
-

2015 год
19 000,0
-
19 000,0
-

2016 год
19 600,0
-
19 600,0
-

2017 год
20 100,0
-
20 100,0
-
4.2.3.
Установка телефонов жертвам политических репрессий





2012 год
10,0
-
10,0
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.2.4.
Социальная услуга по бесплатному зубопротезированию ветеранов тыла





2012 год
3 365,4
-
3 365,4
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.2.5.
Социальная услуга по бесплатному зубопротезированию ветеранов труда





2012 год
37 011,0
-
37 011,0
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.2.6.
Социальная услуга по бесплатному обеспечению лекарственными средствами ветеранов тыла





2012 год
20 805,9
-
20 805,9
-

2013 год
19 268,0
-
19 268,0
-

2014 год
18 294,5
-
18 294,5
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.2.7.
Социальная услуга по бесплатному обеспечению лекарственными средствами реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий





2012 год
1 569,8
-
1 569,8
-

2013 год
1 544,0
-
1 544,0
-

2014 год
1 474,0
-
1 474,0
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.2.8.
Изготовление бланков, удостоверений и сертификатов





2012 год
568,0
-
568,0
-

2013 год
343,0
-
343,0
-

2014 год
768,0
-
768,0
-

2015 год
768,0
-
768,0
-

2016 год
768,0
-
768,0
-

2017 год
768,0
-
768,0
-
4.2.9.
Обеспечение инвалидов дополнительными техническими средствами реабилитации





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
22 000,0
-
22 000,0
-

2015 год
22 000,0
-
22 000,0
-

2016 год
22 000,0
-
22 000,0
-

2017 год
22 000,0
-
22 000,0
-
4.2.10.
Оплата проезда инвалидов до мест обучения в ВУЗах, ССУЗах и учебных заведениях начального профессионального образования, в республиканские реабилитационные центры





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
37 056,0
-
37 056,0
-

2015 год
37 056,0
-
37 056,0
-

2016 год
37 056,0
-
37 056,0
-

2017 год
37 056,0
-
37 056,0
-
4.3.
Задача: Предоставление проезда на общественном пассажирском автомобильном транспорте
-




2012 год
311 713,6
-
311 713,6
-

2013 год
310 251,0
-
310 251,0
-

2014 год
324 981,2
-
324 981,2
-

2015 год
325 578,0
-
325 578,0
-

2016 год
325 578,0
-
325 578,0
-

2017 год
325 578,0
-
325 578,0
-
4.3.1.
Возмещение выпадающих доходов автотранспортным предприятиям по единым социальным проездным билетам (ЕСПБ) и транспортным приложениям социальной карты (ТП СК)





2012 год
310 569,6
-
310 569,6
-

2013 год
309 437,0
-
309 437,0
-

2014 год
320 570,0
-
320 570,0
-

2015 год
324 578,0
-
324 578,0
-

2016 год
324 578,0
-
324 578,0
-

2017 год
324 578,0
-
324 578,0
-
4.3.2.
Эмиссия пластиковых карт





2012 год
1 144,0
-
1 144,0
-

2013 год
814,0
-
814,0
-

2014 год
4 411,2
-
4 411,2
-

2015 год
1 000,0
-
1 000,0
-

2016 год
1 000,0
-
1 000,0
-

2017 год
1 000,0
-
1 000,0
-
4.4.
Задача: Социальное обслуживание населения





2012 год
2 106 154,5
9 980,0
2 096 174,5
-

2013 год
2 631 896,8
2 894,8
2 629 002,0
-

2014 год
2 302 486,2
-
2 302 486,2
-

2015 год
2 215 875,3
-
2 215 875,3
-

2016 год
2 335 817,6
-
2 335 817,6
-

2017 год
2 302 818,9
-
2 302 818,9
-
4.4.1.
Содержание подведомственных социальных учреждений





2012 год
2 089 734,3
9 980,0
2 079 754,3
-

2013 год
2 626 465,8
2 894,8
2 623 571,0
-

2014 год
2 297 163,2
-
2 297 163,2
-

2015 год
2 210 552,3
-
2 210 552,3
-

2016 год
2 330 494,6
-
2 330 494,6
-

2017 год
2 297 762,0
-
2 297 762,0
-
4.4.2.
Модернизация программного комплекса по персональному учету и совершенствование информационных технологий





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.4.3.
Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах социального обслуживания населения





2012 год
4 554,2
-
4 554,2
-

2013 год
4 557,0
-
4 557,0
-

2014 год
4 823,0
-
4 823,0
-

2015 год
4 823,0
-
4 823,0
-

2016 год
4 823,0
-
4 823,0
-

2017 год
4 581,9
-
4 581,9
-
4.4.4.
Подготовка и проведение V Международных спортивных игр "Дети Азии"





2012 год
10 866,0
-
10 866,0
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.4.5.
Проведение республиканских конкурсов работников социальных учреждений на звание "Лучший социальный работник", "Лучшее социальное учреждение"





2012 год
1 000,0
-
1 000,0
-

2013 год
874,0
-
874,0
-

2014 год
500,0
-
500,0
-

2015 год
500,0
-
500,0
-

2016 год
500,0
-
500,0
-

2017 год
475,0
-
475,0
-
4.5.
Задача: Оказание гарантированного перечня услуг по погребению





2012 год
14 422,0
29,7
14 392,3
-

2013 год
13 052,8
11,8
13 041,0
-

2014 год
13 354,3
71,3
13 283,0
-

2015 год
13 997,8
-
13 997,8
-

2016 год
14 752,0
-
14 752,0
-

2017 год
14 752,0
-
14 752,0
-
4.5.1.
Социальное пособие на погребение





2012 год
14 112,3
-
14 112,3
-

2013 год
12 792,0
-
12 792,0
-

2014 год
13 006,0
-
13 006,0
-

2015 год
13 720,8
-
13 720,8
-

2016 год
14 475,0
-
14 475,0
-

2017 год
14 475,0
-
14 475,0
-
4.5.2.
Социальное пособие на погребение участников Великой Отечественной войны





2012 год
280,0
-
280,0
-

2013 год
249,0
-
249,0
-

2014 год
277,0
-
277,0
-

2015 год
277,0
-
277,0
-

2016 год
277,0
-
277,0
-

2017 год
277,0
-
277,0
-
4.5.3.
Сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Социалистического Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы надгробия установленного образца





2012 год
29,7
29,7
-
-

2013 год
11,8
11,8
-
-

2014 год
71,3
71,3
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.6.
Задача: Строительство памятника жертвам политических репрессий в
г. Якутске





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.6.1.
Строительство памятника жертвам политических репрессий в г. Якутске





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.7.
Задача: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций





2012 год
33 330,0
7 756,0
25 574,0
-

2013 год
39 510,0
13 598,0
25 912,0
-

2014 год
68 065,8
-
68 065,8
-

2015 год
73 237,8
-
73 237,8
-

2016 год
76 877,8
-
76 877,8
-

2017 год
76 877,8
-
76 877,8
-
4.7.1.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества





2012 год
33 330,0
7 756,0
25 574,0
-

2013 год
39 510,0
13 598,0
25 912,0
-

2014 год
68 065,8
-
68 065,8
-

2015 год
73 237,8
-
73 237,8
-

2016 год
76 877,8
-
76 877,8
-

2017 год
76 877,8
-
76 877,8
-
5.
Подпрограмма: Охрана труда





2012 год
31 943,0
-
31 943,0
-

2013 год
48 343,0
-
48 343,0
-

2014 год
49 267,0
-
49 267,0
-

2015 год
51 879,9
-
51 879,9
-

2016 год
52 832,1
-
52 832,1
-

2017 год
52 761,2
-
52 761,2
-
5.1.
Задача: Повышение качества условий труда на рабочих местах





2012 год
31 943,0
-
31 943,0
-

2013 год
37 224,0
-
37 224,0
-

2014 год
35 512,0
-
35 512,0
-

2015 год
37 231,0
-
37 231,0
-

2016 год
37 231,0
-
37 231,0
-

2017 год
37 231,0
-
37 231,0
-
5.1.1.
Обеспечение совместных действий органов законодательной, исполнительной власти, объединений работодателей, профессиональных союзов республики, направленных на улучшение условий и охраны труда работников республики





2012 год
31 943,0
-
31 943,0
-

2013 год
37 224,0
-
37 224,0
-

2014 год
35 512,0
-
35 512,0
-

2015 год
37 231,0
-
37 231,0
-

2016 год
37 231,0
-
37 231,0
-

2017 год
37 231,0
-
37 231,0
-
5.2.
Задача: Снижение риска профессиональных заболеваний





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
5.2.1.
Предоставление работникам организаций предусмотренных законодательством льгот и компенсаций за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях труда





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
5.3.
Задача: Осуществление контроля за условиями и состоянием охраны труда, качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, фактическими условиями труда работников и правильностью предоставления компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными условиями труда





2012 год
-
-
-
-

2013 год
11 119,0
-
11 119,0
-

2014 год
13 755,0
-
13 755,0
-

2015 год
14 648,9
-
14 648,9
-

2016 год
15 601,1
-
15 601,1
-

2017 год
15 530,2
-
15 530,2
-
5.3.1.
Организация, материально - техническое обеспечение и кадровое укомплектование испытательной лаборатории экспертизы условий труда





2012 год
-
-
-
-

2013 год
11 119,0
-
11 119,0
-

2014 год
13 755,0
-
13 755,0
-

2015 год
14 648,9
-
14 648,9
-

2016 год
15 601,1
-
15 601,1
-

2017 год
15 530,2
-
15 530,2
-
6.
Подпрограмма: Обеспечение пожарной безопасности объектов социального обслуживания населения





2012 год
149 432,0
-
149 432,0
-

2013 год
428 895,0
-
428 895,0
-

2014 год
299 082,0
-
239 082,0
60 000,0

2015 год
470 909,0
-
371 909,0
99 000,0

2016 год
382 100,0
-
382 100,0
-

2017 год
382 085,0
-
382 085,0
-
6.1.
Задача: Приведение объектов социального обслуживания населения в соответствие с требованиями пожарной безопасности





2012 год
149 132,0
-
149 132,0
-

2013 год
428 597,0
-
428 597,0
-

2014 год
298 782,0
-
238 782,0
60 000,0

2015 год
470 609,0
-
371 609,0
99 000,0

2016 год
381 800,0
-
381 800,0
-

2017 год
381 800,0
-
381 800,0
-
6.1.1.
Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений, по оснащению учреждений противопожарным оборудованием, средствами индивидуальной защиты, установками автоматической охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в соответствии с правилами пожарной безопасности и техническим регламентом





2012 год
23 700,0
-
23 700,0
-

2013 год
11 813,0
-
11 813,0
-

2014 год
23 700,0
-
23 700,0
-

2015 год
23 700,0
-
23 700,0
-

2016 год
23 700,0
-
23 700,0
-

2017 год
23 700,0
-
23 700,0
-
6.1.2.
Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения





2012 год
125 432,0

125 432,0
0,0

2013 год
416 784,0
-
416 784,0
0,0

2014 год
275 082,0
-
215 082,0
60 000,0

2015 год
446 909,0
-
347 909,0
99 000,0

2016 год
358 100,0
-
358 100,0
0,0

2017 год
358 100,0
-
358 100,0
0,0
6.2.
Задача: Мониторинг технического состояния зданий





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
6.2.1.
Обследование технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем учреждений социального обслуживания, их паспортизация, оценка пожарной, электрической и конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по ее повышению до требований существующих норм и правил





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
6.3.
Задача: Подготовка и повышение квалификации кадров по пожарной безопасности





2012 год
300,0
-
300,0
-

2013 год
298,0
-
298,0
-

2014 год
300,0
-
300,0
-

2015 год
300,0
-
300,0
-

2016 год
300,0
-
300,0
-

2017 год
285,0
-
285,0
-
6.3.1.
Организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность учреждений социального обслуживания





2012 год
300,0
-
300,0
-

2013 год
298,0
-
298,0
-

2014 год
300,0
-
300,0
-

2015 год
300,0
-
300,0
-

2016 год
300,0
-
300,0
-

2017 год
285,0
-
285,0
-
7.
Подпрограмма: Доступная среда на 2014 - 2017 годы





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
103 011,0
-
72 681,0
30 330,0

2015 год
193 245,0
-
62 697,0
130 548,0

2016 год
271 713,5
-
61 713,5
210 000,0

2017 год
61 713,5
-
61 713,5
-
7.1.
Задача: Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия)





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
250,0
-
250,0
-

2015 год
250,0
-
250,0
-

2016 год
250,0
-
250,0
-

2017 год
250,0
-
250,0
-
7.1.1.
Разработка и принятие нормативных правовых и организационно - распорядительных документов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.1.2.
Подготовка и проведение паспортизации приоритетных объектов и услуг





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.1.3.
Формирование карт доступности приоритетных объектов и услуг





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.1.4.
Подготовка и проведение социологического мониторинга, в том числе среди инвалидов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
250,0
-
250,0
-

2015 год
250,0
-
250,0
-

2016 год
250,0
-
250,0
-

2017 год
250,0
-
250,0
-
7.1.5.
Модернизация программного обеспечения, позволяющего интегрировать данные различных ведомств, участвующих в социальной поддержке и реабилитации инвалидов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.1.6.
Организация на базе общеобразовательных учреждений ресурсных центров





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.2.
Задача: Повышение уровня доступности приоритетных объектов (в части государственной собственности) и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия)





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
46 163,0
-
46 163,0
-

2015 год
41 888,0
-
41 888,0
-

2016 год
41 888,0
-
41 888,0
-

2017 год
41 888,0
-
41 888,0
-
7.2.1.
Формирование доступной среды в сфере здравоохранения





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,0
-

2015 год
4 500,0
-
4 500,0
-

2016 год
4 500,0
-
4 500,0
-

2017 год
4 500,0
-
4 500,0
-
7.2.2.
Формирование доступной среды в сфере социальной защиты и социального обслуживания





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,0
-

2015 год
4 500,0
-
4 500,0
-

2016 год
4 500,0
-
4 500,0
-

2017 год
4 500,0
-
4 500,0
-
7.2.3.
Формирование доступной среды в сфере образования





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,0
-

2015 год
4 500,0
-
4 500,0
-

2016 год
4 500,0
-
4 500,0
-

2017 год
4 500,0
-
4 500,0
-
7.2.4.
Формирование доступной среды в сфере профессионального образования





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,0
-

2015 год
4 500,0
-
4 500,0
-

2016 год
4 500,0
-
4 500,0
-

2017 год
4 500,0
-
4 500,0
-
7.2.5.
Формирование доступной среды на объектах физической культуры и спорта





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
5 750,0
-
5 750,0
-

2015 год
5 750,0
-
5 750,0
-

2016 год
5 750,0
-
5 750,0
-

2017 год
5 750,0
-
5 750,0
-
7.2.6.
Формирование доступной среды на объектах культуры





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,0
-

2015 год
4 500,0
-
4 500,0
-

2016 год
4 500,0
-
4 500,0
-

2017 год
4 500,0
-
4 500,0
-
7.2.7.
Формирование доступной среды на объектах транспорта





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
799,0
-
799,0
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.2.8.
Формирование доступности услуг





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.2.9.
Формирование доступной среды в сфере услуг (оснащение библиотек брайлевскими принтерами, дисплеями, приобретение брайлевских книг)

-



2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
1 000,0
-
1 000,0
-

2015 год
1 000,0
-
1 000,0
-

2016 год
1 000,0
-
1 000,0
-

2017 год
1 000,0
-
1 000,0
-
7.2.10.
Обеспечение доступности средств транспорта





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
10 428,0
-
10 428,0
-

2015 год
6 952,0
-
6 952,0
-

2016 год
6 952,0
-
6 952,0
-

2017 год
6 952,0
-
6 952,0
-
7.2.11.
Оснащение остановочных пунктов, пешеходных переходов вблизи социально значимых объектов средствами доступности для инвалидов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
2 000,0
-
2 000,0
-

2015 год
2 000,0
-
2 000,0
-

2016 год
2 000,0
-
2 000,0
-

2017 год
2 000,0
-
2 000,0
-
7.2.12.
Оснащение службы "социальное такси"





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
3 686,0
-
3 686,0
-

2015 год
3 686,0
-
3 686,0
-

2016 год
3 686,0
-
3 686,0
-

2017 год
3 686,0
-
3 686,0
-
7.3.
Задача: Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей - инвалидов, а также содействие их социальной интеграции





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
16 051,0
-
16 051,0
-

2015 год
17 251,0
-
17 251,0
-

2016 год
16 171,0
-
16 171,0
-

2017 год
16 171,0
-
16 171,0
-
7.3.1.
Дистанционное образование детей-инвалидов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.3.2.
Оказание психологической и социальной помощи родителям с детьми-инвалидами





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.3.3.
Дистанционное профессиональное обучение молодых инвалидов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
2 000,0
-
2 000,0
-

2015 год
2 000,0
-
2 000,0
-

2016 год
2 000,0
-
2 000,0
-

2017 год
2 000,0
-
2 000,0
-
7.3.4.
Обучение незрячих и слабовидящих людей работе на персональном компьютере





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
315,0
-
315,0
-

2015 год
315,0
-
315,0
-

2016 год
315,0
-
315,0
-

2017 год
315,0
-
315,0
-
7.3.5.
Оснащение медицинским и реабилитационным оборудованием, а также соответствующим программным обеспечением и расходными материалами





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
9 456,0
-
9 456,0
-

2015 год
9 456,0
-
9 456,0
-

2016 год
9 456,0
-
9 456,0
-

2017 год
9 456,0
-
9 456,0
-
7.3.6.
Формирование сети базовых образовательных учреждений, осуществляющих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушения развития, и развитие дистанционного образования детей





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
1 000,0
-
1 000,0
-

2015 год
1 000,0
-
1 000,0
-

2016 год
1 000,0
-
1 000,0
-

2017 год
1 000,0
-
1 000,0
-
7.3.7.
Оснащение учебных заведений специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов по зрению и слуху





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.3.8.
Организация служб ранней помощи на базе дошкольных образовательных учреждений





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.3.9.
Профессиональная переподготовка педагогов с присвоением квалификации "Педагог инклюзивного образования"





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.3.10.
Создание условий для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
2 800,0
-
2 800,0
-

2015 год
4 000,0
-
4 000,0
-

2016 год
2 800,0
-
2 800,0
-

2017 год
2 800,0
-
2 800,0
-
7.3.11.
Информационно-методическое обеспечение мероприятий по содействию занятости инвалидов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
480,0
-
480,0
-

2015 год
480,0
-
480,0
-

2016 год
600,0
-
600,0
-

2017 год
600,0
-
600,0
-
7.4.
Задача: Информационно - методические и просветительские мероприятия





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
3 217,0
-
3 217,0
-

2015 год
3 308,0
-
3 308,0
-

2016 год
3 404,5
-
3 404,5
-

2017 год
3 404,5
-
3 404,5
-
7.4.1.
Организация курсов повышения квалификации, подготовка на курсах за пределами Республики Саха (Якутия) специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов, специалистов по работе с инвалидами органов социальной защиты населения





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
675,0
-
675,0
-

2015 год
675,0
-
675,0
-

2016 год
675,0
-
675,0
-

2017 год
675,0
-
675,0
-
7.4.2.
Подготовка и проведение семинаров, конференций, круглых столов и иных форумов по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения и участие в них представителей исполнительных органов государственной власти и органов социальной защиты населения





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
500,0
-
500,0
-

2015 год
500,0
-
500,0
-

2016 год
500,0
-
500,0
-

2017 год
500,0
-
500,0
-
7.4.3.
Подготовка и публикация тематических справочников, учебно-методических пособий, рекомендаций для специалистов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
150,0
-
150,0
-

2015 год
150,0
-
150,0
-

2016 год
150,0
-
150,0
-

2017 год
150,0
-
150,0
-
7.4.4.
Размещение рекламно - информационных материалов государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (видеоролики, аудиоролики, интернет-баннеры в региональных СМИ, баннеры для наружных рекламных носителей)





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
375,0
-
375,0
-

2015 год
375,0
-
375,0
-

2016 год
375,0
-
375,0
-

2017 год
375,0
-
375,0
-
7.4.5.
Организация культурно - массовых мероприятий с участием инвалидов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.4.6.
Организация интеграционных (инклюзивных) летних лагерей





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.4.7.
Развитие информационных ресурсов (специализированные издания для инвалидов, аудиопередачи и телепередачи для инвалидов)





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.4.8.
Организация кадровой, информационной и разъяснительной работы в сфере адаптивной физической культуры и спорта





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
1 517,0
-
1 517,0
-

2015 год
1 608,0
-
1 608,0
-

2016 год
1 704,5
-
1 704,5
-

2017 год
1 704,5
-
1 704,5
-
7.5.
Задача: Строительство и реконструкция объектов социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
37 330,0
-
7 000,0
30 330,0

2015 год
130 548,0
-
-
130 548,0

2016 год
210 000,0
-
-
210 000,0

2017 год
-
-
-
-
7.5.1.
Строительство и реконструкция объектов социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, приобретение помещений для размещения бюджетных учреждений





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
37 330,0
-
7 000,0
30 330,0

2015 год
130 548,0
-
-
130 548,0

2016 год
210 000,0
-
-
210 000,0

2017 год
-
-
-
-





Приложение № 3
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2830

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2012 - 2017 ГОДЫ" ПО ИНТЕНСИВНОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ

(в тыс. руб.)
N
Наименование мероприятия
Всего:
Федеральный бюджет
Государственный бюджет РС(Я)
Внебюджетные средства

ВСЕГО по государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы"
86 245 865,3
15 701 990,30
70 013 997,00
529 878,00

2012 год
11 531 454,5
2 666 091,80
8 865 362,70
-

2013 год
13 949 788,2
2 967 518,40
10 982 269,80
-

2014 год
13 703 698,7
2 712 112,80
10 901 255,90
90 330,00

2015 год
15 343 412,8
2 484 187,30
12 629 677,50
229 548,00

2016 год
16 042 377,9
2 436 040,00
13 396 337,90
210 000,00

2017 год
15 675 133,2
2 436 040,00
13 239 093,20
-

Подпрограмма: Управление Программой





2012 год
171 413,0
-
171 413,00
-

2013 год
199 274,0
-
199 274,00
-

2014 год
200 850,0
-
200 850,00
-

2015 год
193 172,0
-
193 172,00
-

2016 год
193 172,0
-
193 172,00
-

2017 год
192 667,0
-
192 667,00
-

Содержание Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) и территориальных отделений





2012 год
171 413,0
-
171 413,00
-

2013 год
199 274,0
-
199 274,00
-

2014 год
200 850,0
-
200 850,00
-

2015 год
193 172,0
-
193 172,00
-

2016 год
193 172,0
-
193 172,00
-

2017 год
192 667,0
-
192 667,00
-
1.
Подпрограмма: Забота о гражданах пожилого возраста





2012 год
55 506,8
-
55 506,80
-

2013 год
63 035,4
-
63 035,40
-

2014 год
63 820,2
-
63 820,20
-

2015 год
59 356,9
-
59 356,90
-

2016 год
64 995,9
-
64 995,90
-

2017 год
62 895,9
-
62 895,90
-
1.1.
Задача: Модернизация и совершенствование деятельности учреждений социального обслуживания и служб, предоставляющих пожилым людям комплекс жизненно важных и социально ориентированных услуг, реконструкция учреждений социального обслуживания





2012 год
16 000,0
-
16 000,00
-

2013 год
17 000,0
-
17 000,00
-

2014 год
8 000,0
-
8 000,00
-

2015 год
6 000,0
-
6 000,00
-

2016 год
7 000,0
-
7 000,00
-

2017 год
7 000,0
-
7 000,00
-
1.1.1.
Модернизация материально - технической базы, внедрение (оснащение) новых социальных и реабилитационных технологий в учреждениях социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов





2012 год
7 000,0
-
7 000,00
-

2013 год
8 000,0
-
8 000,00
-

2014 год
8 000,0
-
8 000,00
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
1.1.2.
Обеспечение автотранспортом социальных учреждений, подсобных хозяйств, социальных учреждений сельскохозяйственными машинами





2012 год
6 000,0
-
6 000,00
-

2013 год
7 000,0
-
7 000,00
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
6 000,0
-
6 000,00
-

2016 год
7 000,0
-
7 000,00
-

2017 год
7 000,0
-
7 000,00
-
1.1.3.
Внедрение в практику работы органов социальной защиты населения наиболее эффективных технологий и методов работы путем создания клиентских служб и установки электронной очереди





2012 год
3 000,0
-
3 000,00
-

2013 год
2 000,0
-
2 000,00
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
1.2.
Задача: Организация новых форм социального обслуживания пожилых граждан с учетом масштабов и темпов старения населения, создание условий для внедрения экономически обоснованных моделей и приближения уровня социального обслуживания к потребностям общества





2012 год
15 352,7
-
15 352,70
-

2013 год
24 131,3
-
24 131,30
-

2014 год
40 310,2
-
40 310,20
-

2015 год
38 096,9
-
38 096,90
-

2016 год
40 335,9
-
40 335,90
-

2017 год
40 335,9
-
40 335,90
-
1.2.1.
Организация мобильных социально-медицинских бригад для оказания неотложных социальных и медико - социальных услуг пожилым людям, организация служб "социальное такси" с диспетчерской и обеспечение их специальным автотранспортом, оснащение средствами связи и коммуникации





2012 год
7 000,0
-
7 000,00
-

2013 год
7 000,0
-
7 000,00
-

2014 год
7 000,0
-
7 000,00
-

2015 год
4 380,9
-
4 380,90
-

2016 год
5 511,9
-
5 511,90
-

2017 год
5 511,9
-
5 511,90
-
1.2.2.
Развитие и внедрение инновационных технологий социального обслуживания населения





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
7 000,0
-
7 000,00
-

2015 год
6 000,0
-
6 000,00
-

2016 год
5 000,0
-
5 000,00
-

2017 год
5 000,0
-
5 000,00
-
1.2.3.
Развитие государственно - частного партнерства в сфере социального обслуживания (оказание социально-бытовых, социально-правовых, социально - медицинских и других социальных услуг)





2012 год
833,3
-
833,30
-

2013 год
4 833,3
-
4 833,30
-

2014 год
7 943,0
-
7 943,00
-

2015 год
9 761,0
-
9 761,00
-

2016 год
11 036,0
-
11 036,00
-

2017 год
11 036,0
-
11 036,00
-
1.2.4.
Оснащение учреждений социального обслуживания современным реабилитационным и медицинским оборудованием





2012 год
2 500,0
-
2 500,00
-

2013 год
2 500,0
-
2 500,00
-

2014 год
2 500,0
-
2 500,00
-

2015 год
2 500,0
-
2 500,00
-

2016 год
2 500,0
-
2 500,00
-

2017 год
2 500,0
-
2 500,00
-
1.2.5.
Организация приемных семей для граждан пожилого возраста, в том числе программное сопровождение





2012 год
4 500,0
-
4 500,00
-

2013 год
9 000,0
-
9 000,00
-

2014 год
14 029,2
-
14 029,20
-

2015 год
14 871,0
-
14 871,00
-

2016 год
15 704,0
-
15 704,00
-

2017 год
15 704,0
-
15 704,00
-
1.2.6.
Опека и попечительство в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности





2012 год
519,4
-
519,40
-

2013 год
798,0
-
798,00
-

2014 год
1 838,0
-
1 838,00
-

2015 год
584,0
-
584,00
-

2016 год
584,0
-
584,00
-

2017 год
584,0
-
584,00
-
1.3.
Задача: Принятие мер по улучшению медицинского обслуживания, поддержание жизненной активности пожилых людей мерами реабилитационного и оздоровительного характера





2012 год
4 000,0
-
4 000,00
-

2013 год
3 000,0
-
3 000,00
-

2014 год
3 800,0
-
3 800,00
-

2015 год
4 000,0
-
4 000,00
-

2016 год
4 200,0
-
4 200,00
-

2017 год
4 200,0
-
4 200,00
-
1.3.1.
Организация и оснащение пунктов проката современных технических средств и предметов ухода за пожилыми гражданами и гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию





2012 год
1 000,0
-
1 000,00
-

2013 год
1 000,0
-
1 000,00
-

2014 год
1 000,0
-
1 000,00
-

2015 год
1 000,0
-
1 000,00
-

2016 год
1 000,0
-
1 000,00
-

2017 год
1 000,0
-
1 000,00
-
1.3.2.
Обеспечение протезно - ортопедическими изделиями граждан пожилого возраста, не имеющих инвалидности, по медицинским показаниям





2012 год
3 000,0
-
3 000,00
-

2013 год
2 000,0
-
2 000,00
-

2014 год
2 800,0
-
2 800,00
-

2015 год
3 000,0
-
3 000,00
-

2016 год
3 200,0
-
3 200,00
-

2017 год
3 200,0
-
3 200,00
-
1.4.
Задача: Содействие процессу социальной адаптации и приобщение пожилых людей к новым информационным технологиям, частичной занятости, облегченному труду, культуре и спорту с привлечением учреждений социальной сферы, организаций и предприятий





2012 год
4 260,0
-
4 260,00
-

2013 год
4 510,0
-
4 510,00
-

2014 год
4 510,0
-
4 510,00
-

2015 год
4 510,0
-
4 510,00
-

2016 год
4 510,0
-
4 510,00
-

2017 год
4 510,0
-
4 510,00
-
1.4.1.
Организация для пожилых людей компьютерных классов и клубов, обучение пожилых людей навыкам пользования компьютером и сетью Интернет с привлечением волонтеров





2012 год
3 500,0
-
3 500,00
-

2013 год
3 750,0
-
3 750,00
-

2014 год
3 750,0
-
3 750,00
-

2015 год
3 750,0
-
3 750,00
-

2016 год
3 750,0
-
3 750,00
-

2017 год
3 750,0
-
3 750,00
-
1.4.2.
Организация кружковой работы, экскурсионного и библиотечного обслуживания, спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе социального туризма и других мероприятий реабилитационного и оздоровительного характера, направленных на поддержание жизненной активности пожилых людей и на содействие ведению здорового образа жизни





2012 год
760,0
-
760,00
-

2013 год
760,0
-
760,00
-

2014 год
760,0
-
760,00
-

2015 год
760,0
-
760,00
-

2016 год
760,0
-
760,00
-

2017 год
760,0
-
760,00
-
1.5.
Задача: Подготовка и повышение квалификации, профессионального мастерства социальных работников, специалистов сферы социального обслуживания, принятие мер материального стимулирования социальных работников, укрепление кадрами учреждений социального обслуживания





2012 год
15 194,1
-
15 194,10
-

2013 год
13 694,1
-
13 694,10
-

2014 год
6 500,0
-
6 500,00
-

2015 год
6 050,0
-
6 050,00
-

2016 год
8 250,0
-
8 250,00
-

2017 год
6 150,0
-
6 150,00
-
1.5.1.
Плановая и тематическая подготовка, периодическое повышение квалификации медицинского персонала, работников и специалистов сферы социального обслуживания, специалистов аппарата министерства, в том числе подготовка кадров по гериатрии и медико-социальной помощи





2012 год
4 000,0
-
4 000,00
-

2013 год
4 000,0
-
4 000,00
-

2014 год
4 000,0
-
4 000,00
-

2015 год
4 000,0
-
4 000,00
-

2016 год
4 000,0
-
4 000,00
-

2017 год
4 000,0
-
4 000,00
-
1.5.2.
Организация и проведение выставок, конференций, семинаров, "круглых столов" и других аналогичных мероприятий по организации практической деятельности и совершенствованию работы в интересах пожилых граждан и инвалидов, а также участие в выставках, конференциях, семинарах, "круглых столах" и других аналогичных мероприятиях по организации практической деятельности и совершенствованию работы в интересах пожилых граждан





2012 год
1 200,0
-
1 200,00
-

2013 год
1 500,0
-
1 500,00
-

2014 год
2 300,0
-
2 300,00
-

2015 год
1 800,0
-
1 800,00
-

2016 год
1 900,0
-
1 900,00
-

2017 год
1 900,0
-
1 900,00
-
1.5.3.
Оснащение социальных работников, обслуживающих на дому, "социальными сумками"





2012 год
1 800,0
-
1 800,00
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
2 100,0
-
2 100,00
-

2017 год
-


-
1.5.4.
Освещение в средствах массовой информации вопросов социальной защиты и социального обслуживания пожилых людей, деятельности исполнительных органов государственной власти и учреждений социального обслуживания, улучшения жизнедеятельности пожилых людей и повышение качества жизни, повышение статуса и престижа работника социальной сферы





2012 год
8 194,1
-
8 194,10
-

2013 год
8 194,1
-
8 194,10
-

2014 год
200,0
-
200,00
-

2015 год
250,0
-
250,00
-

2016 год
250,0
-
250,00
-

2017 год
250,0
-
250,00
-
1.6.
Задача: Обеспечение научно - методического и информационного сопровождения подпрограммы





2012 год
700,0
-
700,00
-

2013 год
700,0
-
700,00
-

2014 год
700,0
-
700,00
-

2015 год
700,0
-
700,00
-

2016 год
700,0
-
700,00
-

2017 год
700,0
-
700,00
-
1.6.1.
Составление научно - методического и информационного материала для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста в Республике Саха (Якутия)





2012 год
700,0
-
700,00
-

2013 год
700,0
-
700,00
-

2014 год
700,0
-
700,00
-

2015 год
700,0
-
700,00
-

2016 год
700,0
-
700,00
-

2017 год
700,0
-
700,00
-
2.
Подпрограмма: Семейная политика





2012 год
2 031 492,4
766 768,30
1 264 724,10
-

2013 год
2 842 285,4
828 964,10
2 013 321,30
-

2014 год
2 182 766,0
785 789,00
1 396 977,00
-

2015 год
2 295 709,8
830 014,80
1 465 695,00
-

2016 год
2 434 347,0
866 918,00
1 567 429,00
-

2017 год
2 434 347,0
866 918,00
1 567 429,00
-
2.1.
Задача: Социальная поддержка материнства и детства





2012 год
1 992 822,7
765 429,90
1 227 392,80
-

2013 год
2 321 213,1
827 626,10
1 493 587,00
-

2014 год
2 169 322,8
785 119,80
1 384 203,00
-

2015 год
2 281 953,6
829 345,60
1 452 608,00
-

2016 год
2 420 784,8
866 248,80
1 554 536,00
-

2017 год
2 420 784,8
866 248,80
1 554 536,00
-
2.1.1.
Ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей





2012 год
913 108,6
-
913 108,60
-

2013 год
935 939,0
-
935 939,00
-

2014 год
828 990,0
-
828 990,00
-

2015 год
841 371,0
-
841 371,00
-

2016 год
882 589,0
-
882 589,00
-

2017 год
882 589,0
-
882 589,00
-
2.1.2.
Выплата отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)





2012 год
712 961,2
712 961,20

-

2013 год
768 693,3
768 693,30
-
-

2014 год
721 502,0
721 502,00
-
-

2015 год
762 246,8
762 246,80
-
-

2016 год
796 493,5
796 493,50
-
-

2017 год
796 493,5
796 493,50
-
-
2.1.3.
Республиканский материнский капитал "Семья"





2012 год
227 893,1
-
227 893,10
-

2013 год
331 953,0
-
331 953,00
-

2014 год
310 447,0
-
310 447,00
-

2015 год
351 352,0
-
351 352,00
-

2016 год
395 623,0
-
395 623,00
-

2017 год
395 623,0
-
395 623,00
-
2.1.4.
Компенсационные выплаты семьям с детьми





2012 год
84 111,2
-
84 111,20
-

2013 год
87 132,0
-
87 132,00
-

2014 год
86 535,0
-
86 535,00
-

2015 год
91 246,0
-
91 246,00
-

2016 год
96 263,0
-
96 263,00
-

2017 год
96 263,0
-
96 263,00
-
2.1.5.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву





2012 год
52 468,7
52 468,70
-
-

2013 год
58 932,8
58 932,80
-
-

2014 год
63 617,8
63 617,80
-
-

2015 год
67 098,8
67 098,80
-
-

2016 год
69 755,3
69 755,30
-
-

2017 год
69 755,3
69 755,30
-
-
2.1.6.
Предоставление бесплатного проезда матерям, награжденным орденом "Мать-героиня", и матерям, приравненным к званию "Мать-героиня"





2012 год
716,9
-
716,90
-

2013 год
539,0
-
539,00
-

2014 год
709,0
-
709,00
-

2015 год
746,0
-
746,00
-

2016 год
784,0
-
784,00
-

2017 год
784,0
-
784,00
-
2.1.7.
Единовременное пособие детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при выпуске из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей





2012 год
1 563,0
-
1 563,00
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
2.1.8.
Меры социальной поддержки семей при рождении третьего ребенка и последующих детей





2012 год
-
-
-
-

2013 год
135 892,0
-
135 892,00
-

2014 год
155 808,0
-
155 808,00
-

2015 год
166 092,0
-
166 092,00
-

2016 год
177 384,0
-
177 384,00
-

2017 год
177 384,0
-
177 384,00
-
2.1.9.
Меры социальной поддержки многодетным и приемным семьям для приобретения транспортного средства





2012 год
-
-
-
-

2013 год
2 132,0
-
2 132,00
-

2014 год
1 714,0
-
1 714,00
-

2015 год
1 801,0
-
1 801,00
-

2016 год
1 893,0
-
1 893,00
-

2017 год
1 893,0
-
1 893,00
-
2.2.
Задача: Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания семьи и детей





2012 год
18 789,7
1 338,40
17 451,30
-

2013 год
503 898,0
1 338,00
502 560,00
-

2014 год
12 041,2
669,20
11 372,00
-

2015 год
11 572,2
669,20
10 903,00
-

2016 год
11 608,2
669,20
10 939,00
-

2017 год
11 608,2
669,20
10 939,00
-
2.2.1.
Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания семьи и детей





2012 год
17 101,3
-
17 101,30
-

2013 год
502 210,0
-
502 210,00
-

2014 год
11 022,0
-
11 022,00
-

2015 год
10 553,0
-
10 553,00
-

2016 год
10 589,0
-
10 589,00
-

2017 год
10 589,0
-
10 589,00
-
2.2.2.
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ - интернатов, специальных и иных детских учреждений в пределах территории Российской Федерации





2012 год
1 338,4
1 338,40
-
-

2013 год
1 338,0
1 338,00
-
-

2014 год
669,2
669,20
-
-

2015 год
669,2
669,20
-
-

2016 год
669,2
669,20
-
-

2017 год
669,2
669,20
-
-
2.2.3.
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ - интернатов, специальных и иных детских учреждений в пределах территории Республики Саха (Якутия)





2012 год
350,0
-
350,00
-

2013 год
350,0
-
350,00
-

2014 год
350,0
-
350,00
-

2015 год
350,0
-
350,00
-

2016 год
350,0
-
350,00
-

2017 год
350,0
-
350,00
-
2.3.
Задача: Популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области семейной и демографической политики





2012 год
13 154,4
-
13 154,40
-

2013 год
11 144,1
-
11 144,10
-

2014 год
1 402,0
-
1 402,00
-

2015 год
2 184,0
-
2 184,00
-

2016 год
1 954,0
-
1 954,00
-

2017 год
1 954,0
-
1 954,00
-
2.3.1.
Популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области семейной и демографической политики





2012 год
12 924,5
-
12 924,50
-

2013 год
10 339,1
-
10 339,10
-

2014 год
597,0
-
597,00
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
2.3.2.
Денежные вознаграждения лицам, награжденным знаком "Уйэ саас"





2012 год
229,9
-
229,90
-

2013 год
805,0
-
805,00
-

2014 год
805,0
-
805,00
-

2015 год
2 184,0
-
2 184,00
-

2016 год
1 954,0
-
1 954,00
-

2017 год
1 954,0
-
1 954,00
-
2.4.
Задача: Информационно - аналитическое сопровождение реализации семейной и демографической политики и совершенствование системы профессиональной подготовки
-




2012 год
6 725,6
-
6 725,60
-

2013 год
6 030,2
-
6 030,20
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
2.4.1.
Информационно-аналитическое сопровождение реализации семейной и демографической политики и совершенствование системы профессиональной подготовки





2012 год
6 725,6
-
6 725,60
-

2013 год
6 030,2
-
6 030,20
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
3.
Подпрограмма: Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан





2012 год
1 981 030,7
828 189,70
1 152 841,00
-

2013 год
2 178 188,7
830 600,30
1 347 588,40
-

2014 год
2 416 759,0
912 127,00
1 504 632,00
-

2015 год
2 723 619,0
916 916,00
1 806 703,00
-

2016 год
3 080 725,0
925 704,00
2 155 021,00
-

2017 год
3 080 725,0
925 704,00
2 155 021,00
-
3.1.
Задача: Повышение уровня и качества жизни неработающих пенсионеров





2012 год
1 104 253,6
828 189,70
276 063,90
-

2013 год
1 102 142,9
826 606,90
275 536,00
-

2014 год
1 216 169,0
912 127,00
304 042,00
-

2015 год
1 222 555,0
916 916,00
305 639,00
-

2016 год
1 234 273,0
925 704,00
308 569,00
-

2017 год
1 234 273,0
925 704,00
308 569,00
-
3.1.1.
Выплата региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам





2012 год
1 104 253,6
828 189,70
276 063,90
-

2013 год
1 102 142,9
826 606,90
275 536,00
-

2014 год
1 216 169,0
912 127,00
304 042,00
-

2015 год
1 222 555,0
916 916,00
305 639,00
-

2016 год
1 234 273,0
925 704,00
308 569,00
-

2017 год
1 234 273,0
925 704,00
308 569,00
-
3.2.
Задача: Повышение платежеспособности населения за потребленные жилищно - коммунальные услуги





2012 год
657 565,0
-
657 565,00
-

2013 год
734 698,4
-
734 698,40
-

2014 год
860 223,0
-
860 223,00
-

2015 год
1 157 201,0
-
1 157 201,00
-

2016 год
1 495 762,0
-
1 495 762,00
-

2017 год
1 495 762,0
-
1 495 762,00
-
3.2.1.
Предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг





2012 год
657 565,0
-
657 565,00
-

2013 год
734 698,4
-
734 698,40
-

2014 год
860 223,0
-
860 223,00
-

2015 год
1 157 201,0
-
1 157 201,00
-

2016 год
1 495 762,0
-
1 495 762,00
-

2017 год
1 495 762,0
-
1 495 762,00
-
3.3.
Задача: Поддержка малоимущих семей, попавших в трудные жизненные ситуации





2012 год
113 607,1
-
113 607,10
-

2013 год
239 347,4
3 993,40
235 354,00
-

2014 год
240 367,0
-
240 367,00
-

2015 год
243 863,0
-
243 863,00
-

2016 год
250 690,0
-
250 690,00
-

2017 год
250 690,0
-
250 690,00
-
3.3.1.
Оказание материальной помощи малоимущим семьям, попавшим в трудные жизненные ситуации





2012 год
113 607,1
-
113 607,10
-

2013 год
131 024,4
3 993,40
127 031,00
-

2014 год
127 367,0
-
127 367,00
-

2015 год
133 863,0
-
133 863,00
-

2016 год
140 690,0
-
140 690,00
-

2017 год
140 690,0
-
140 690,00
-
3.3.2.
Меры социальной поддержки малоимущих граждан на подключение жилых домов к электроотоплению





2012 год
-
-
-
-

2013 год
16 200,0
-
16 200,00
-

2014 год
13 000,0
-
13 000,00
-

2015 год
10 000,0
-
10 000,00
-

2016 год
10 000,0
-
10 000,00
-

2017 год
10 000,0
-
10 000,00
-
3.3.3.
Меры социальной поддержки малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта





2012 год
-
-
-
-

2013 год
92 123,0
-
92 123,00
-

2014 год
100 000,0
-
100 000,00
-

2015 год
100 000,0
-
100 000,00
-

2016 год
100 000,0
-
100 000,00
-

2017 год
100 000,0
-
100 000,00
-
3.4.
Задача: Газификация индивидуальных жилых домов малоимущих и отдельных категорий граждан





2012 год
100 000,0
-
100 000,00
-

2013 год
100 000,0
-
100 000,00
-

2014 год
100 000,0
-
100 000,00
-

2015 год
100 000,0
-
100 000,00
-

2016 год
100 000,0
-
100 000,00
-

2017 год
100 000,0
-
100 000,00
-
3.4.1.
Оказание адресной материальной помощи на газификацию жилых домов





2012 год
100 000,0
-
100 000,00
-

2013 год
100 000,0
-
100 000,00
-

2014 год
100 000,0
-
100 000,00
-

2015 год
100 000,0
-
100 000,00
-

2016 год
100 000,0
-
100 000,00
-

2017 год
100 000,0
-
100 000,00
-
3.5.
Задача: Обеспечение бесплатной адвокатской помощи малоимущим гражданам





2012 год
3 605,0
-
3 605,00
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
3.5.1.
Компенсация расходов адвокату, оказавшему бесплатную юридическую помощь малоимущим и отдельным категориям граждан на территории Республики Саха (Якутия)





2012 год
3 605,0
-
3 605,00
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
3.6.
Задача: Возмещение расходов на оплату услуг по оценке имущества малоимущих граждан





2012 год
2 000,0
-
2 000,00
-

2013 год
2 000,0
-
2 000,00
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
3.6.1.
Возмещение расходов на оплату услуг по оценке имущества семьи гражданина-заявителя или одиноко проживающего гражданина-заявителя для признания их малоимущими





2012 год
2 000,0
-
2 000,00
-

2013 год
2 000,0
-
2 000,00
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.
Подпрограмма: Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан





2012 год
6 931 240,6
1 069 186,80
5 862 053,80
-

2013 год
8 121 336,1
1 307 954,00
6 813 382,10
-

2014 год
7 555 905,5
613 226,80
6 942 678,70
-

2015 год
8 625 456,7
637 026,50
7 988 430,20
-

2016 год
9 171 229,7
643 418,00
8 527 811,70
-

2017 год
9 171 729,7
643 418,00
8 528 311,70
-
4.1.
Задача: Осуществление денежных выплат


-


2012 год
4 106 173,7
1 051 421,10
3 054 752,60
-

2013 год
4 989 764,4
1 291 449,40
3 698 315,00
-

2014 год
4 703 867,5
613 155,50
4 090 712,00
-

2015 год
5 251 903,5
637 026,50
4 614 877,00
-

2016 год
5 551 821,0
643 418,00
4 908 403,00
-

2017 год
5 551 821,0
643 418,00
4 908 403,00
-
4.1.1.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям граждан, состоящим в федеральном регистре





2012 год
1 036 717,7
1 036 717,70
-
-

2013 год
1 276 965,4
1 276 965,40
-
-

2014 год
597 210,0
597 210,00
-
-

2015 год
620 310,1
620 310,10
-
-

2016 год
625 891,4
625 891,40
-
-

2017 год
625 891,4
625 891,40
-
-
4.1.2.
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России"





2012 год
13 834,0
13 834,00
-
-

2013 год
14 346,0
14 346,00
-
-

2014 год
15 118,1
15 118,10
-
-

2015 год
15 889,0
15 889,00
-
-

2016 год
16 699,2
16 699,20
-
-

2017 год
16 699,2
16 699,20
-
-
4.1.3.
Единовременные пособия и ежемесячные компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений





2012 год
138,0
138,00
-
-

2013 год
138,0
138,00
-
-

2014 год
138,0
138,00
-
-

2015 год
138,0
138,00
-
-

2016 год
138,0
138,00
-
-

2017 год
138,0
138,00
-
-
4.1.4.
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда





2012 год
782 851,7
-
782 851,70
-

2013 год
905 197,0
-
905 197,00
-

2014 год
994 592,0
-
994 592,00
-

2015 год
1 087 906,0
-
1 087 906,00
-

2016 год
1 188 141,0
-
1 188 141,00
-

2017 год
1 188 141,0
-
1 188 141,00
-
4.1.5.
Ежемесячная денежная выплата ветеранам тыла





2012 год
116 196,3
-
116 196,30
-

2013 год
144 420,0
-
144 420,00
-

2014 год
124 947,0
-
124 947,00
-

2015 год
119 829,0
-
119 829,00
-

2016 год
115 589,0
-
115 589,00
-

2017 год
115 589,0
-
115 589,00
-
4.1.6.
Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий





2012 год
23 678,5
-
23 678,50
-

2013 год
27 782,0
-
27 782,00
-

2014 год
27 962,0
-
27 962,00
-

2015 год
29 227,0
-
29 227,00
-

2016 год
30 476,0
-
30 476,00
-

2017 год
30 476,0
-
30 476,00
-
4.1.7.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно - коммунальных услуг ветеранам труда





2012 год
1 219 601,0
-
1 219 601,00
-

2013 год
1 532 949,0
-
1 532 949,00
-

2014 год
1 700 770,0
-
1 700 770,00
-

2015 год
1 997 705,0
-
1 997 705,00
-

2016 год
2 293 322,0
-
2 293 322,00
-

2017 год
2 293 322,0
-
2 293 322,00
-
4.1.8.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно - коммунальных услуг ветеранам тыла





2012 год
185 821,3
-
185 821,30
-

2013 год
227 620,0
-
227 620,00
-

2014 год
221 123,0
-
221 123,00
-

2015 год
227 724,0
-
227 724,00
-

2016 год
230 898,0
-
230 898,00
-

2017 год
230 898,0
-
230 898,00
-
4.1.9.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно - коммунальных услуг жертвам политических репрессий





2012 год
39 518,6
-
39 518,60
-

2013 год
48 111,0
-
48 111,00
-

2014 год
49 051,0
-
49 051,00
-

2015 год
57 926,0
-
57 926,00
-

2016 год
63 217,0
-
63 217,00
-

2017 год
63 217,0
-
63 217,00
-
4.1.10.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны





2012 год
17 383,0
-
17 383,00
-

2013 год
19 545,0
-
19 545,00
-

2014 год
16 584,0
-
16 584,00
-

2015 год
17 157,0
-
17 157,00
-

2016 год
18 052,0
-
18 052,00
-

2017 год
18 052,0
-
18 052,00
-
4.1.11.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно - коммунальных услуг персональным пенсионерам





2012 год
2 641,0
-
2 641,00
-

2013 год
3 203,0
-
3 203,00
-

2014 год
2 887,0
-
2 887,00
-

2015 год
3 041,0
-
3 041,00
-

2016 год
3 359,0
-
3 359,00
-

2017 год
3 359,0
-
3 359,00
-
4.1.12.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно - коммунальных услуг переселенцам Чурапчинского улуса (района)





2012 год
232,0
-
232,00
-

2013 год
293,0
-
293,00
-

2014 год
249,0
-
249,00
-

2015 год
281,0
-
281,00
-

2016 год
310,0
-
310,00
-

2017 год
310,0
-
310,00
-
4.1.13.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно - коммунальных услуг инвалидам по зрению (абсолютно слепым)





2012 год
17 345,1
-
17 345,10
-

2013 год
21 104,0
-
21 104,00
-

2014 год
22 646,0
-
22 646,00
-

2015 год
25 558,0
-
25 558,00
-

2016 год
28 235,0
-
28 235,00
-

2017 год
28 235,0
-
28 235,00
-
4.1.14.
Доплаты к пенсиям инвалидам по зрению (абсолютно слепым)





2012 год
17 742,3
-
17 742,30
-

2013 год
19 214,0
-
19 214,00
-

2014 год
20 383,0
-
20 383,00
-

2015 год
21 423,0
-
21 423,00
-

2016 год
22 515,0
-
22 515,00
-

2017 год
22 515,0
-
22 515,00
-
4.1.15.
Дополнительные социальные выплаты и социальные пособия к трудовым пенсиям





2012 год
259 569,5
-
259 569,50
-

2013 год
284 401,0
-
284 401,00
-

2014 год
288 641,0
-
288 641,00
-

2015 год
297 234,0
-
297 234,00
-

2016 год
308 387,0
-
308 387,00
-

2017 год
308 387,0
-
308 387,00
-
4.1.16.
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)





2012 год
337 489,1
-
337 489,10
-

2013 год
422 400,0
-
422 400,00
-

2014 год
482 066,0
-
482 066,00
-

2015 год
513 400,0
-
513 400,00
-

2016 год
546 771,0
-
546 771,00
-

2017 год
546 771,0
-
546 771,00
-
4.1.17.
Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам Республики Саха (Якутия)





2012 год
3 615,0
-
3 615,00
-

2013 год
3 600,0
-
3 600,00
-

2014 год
3 600,0
-
3 600,00
-

2015 год
3 600,0
-
3 600,00
-

2016 год
3 600,0
-
3 600,00
-

2017 год
3 600,0
-
3 600,00
-
4.1.18.
Ежеквартальная денежная компенсация на удорожание продуктов питания для участников Великой Отечественной войны и вдов погибших воинов





2012 год
1 787,2
-
1 787,20
-

2013 год
2 124,0
-
2 124,00
-

2014 год
1 812,0
-
1 812,00
-

2015 год
1 568,0
-
1 568,00
-

2016 год
1 471,0
-
1 471,00
-

2017 год
1 471,0
-
1 471,00
-
4.1.19.
Единовременная денежная компенсация жертвам политических репрессий





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.1.20.
Материальная помощь на ремонт жилья участникам Великой Отечественной войны и ветеранам тыла





2012 год
26 737,5
731,40
26 006,10
-

2013 год
20 044,0
-
20 044,00
-

2014 год
70 000,0
-
70 000,00
-

2015 год
50 000,0
-
50 000,00
-

2016 год
30 000,0
-
30 000,00
-

2017 год
30 000,0
-
30 000,00
-
4.1.21.
План мероприятий по подготовке и проведению празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне





2012 год
2 494,7
-
2 494,70
-

2013 год
11 862,0
-
11 862,00
-

2014 год
40 050,0
-
40 050,00
-

2015 год
137 650,0
-
137 650,00
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.1.22.
Дополнительные социальные выплаты отдельным категориям граждан по нормативным правовым актам Республики Саха (Якутия)





2012 год
780,2
-
780,20
-

2013 год
961,0
-
961,00
-

2014 год
1 007,0
-
1 007,00
-

2015 год
1 074,0
-
1 074,00
-

2016 год
1 147,0
-
1 147,00
-

2017 год
1 147,0
-
1 147,00
-
4.1.23.
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилищно - коммунальных услуг бывшим переселенцам с. Туой-Хая Мирнинского района





2012 год
-
-
-
-

2013 год
602,0
-
602,00
-

2014 год
729,0
-
729,00
-

2015 год
823,0
-
823,00
-

2016 год
909,0
-
909,00
-

2017 год
909,0
-
909,00
-
4.1.24.
Единовременные выплаты Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, вдовам Героев





2012 год
-
-
-
-

2013 год
60,0
-
60,00
-

2014 год
60,0
-
60,00
-

2015 год
60,0
-
60,00
-

2016 год
55,0
-
55,00
-

2017 год
55,0
-
55,00
-
4.1.25.
Оказание материальной помощи инвалидам, находящимся на постоянном диализном лечении (оплата проезда)





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
7 920,0
-
7 920,00
-

2015 год
8 640,0
-
8 640,00
-

2016 год
9 360,0
-
9 360,00
-

2017 год
9 360,0
-
9 360,00
-
4.1.26.
Компенсация инвалидам 50% страховой премии по договорам ОСАГО





2012 год
-

-
-

2013 год
-

-
-

2014 год
689,4
689,40
-
-

2015 год
689,4
689,40
-
-

2016 год
689,4
689,40
-
-

2017 год
689,4
689,40
-
-
4.1.27.
Выплата ветеранам тыла денежной компенсации по зубопротезированию





2012 год
-
-
-
-

2013 год
2 823,0
-
2 823,00
-

2014 год
13 608,0
-
13 608,00
-

2015 год
13 051,0
-
13 051,00
-

2016 год
12 589,0
-
12 589,00
-

2017 год
12 589,0
-
12 589,00
-
4.1.28.
Единовременная выплата членам семей военнослужащих, погибших в период боевых действий в Афганистане





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
25,0
-
25,00
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.2.
Задача: Предоставление натуральных льгот





2012 год
89 930,1
-
89 930,10
-

2013 год
51 243,3
-
51 243,30
-

2014 год
106 852,5
-
106 852,50
-

2015 год
89 224,0
-
89 224,00
-

2016 год
91 511,0
-
91 511,00
-

2017 год
92 011,0
-
92 011,00
-
4.2.1.
Санаторно-курортное лечение ветеранов тыла





2012 год
9 200,0
-
9 200,00
-

2013 год
9 030,0
-
9 030,00
-

2014 год
8 750,0
-
8 750,00
-

2015 год
8 500,0
-
8 500,00
-

2016 год
8 200,0
-
8 200,00
-

2017 год
8 200,0
-
8 200,00
-
4.2.2.
Санаторно-курортное лечение ветеранов труда





2012 год
17 400,0
-
17 400,00
-

2013 год
18 000,0
-
18 000,00
-

2014 год
18 500,0
-
18 500,00
-

2015 год
19 000,0
-
19 000,00
-

2016 год
19 600,0
-
19 600,00
-

2017 год
20 100,0
-
20 100,00
-
4.2.3.
Установка телефонов жертвам политических репрессий





2012 год
10,0
-
10,00
-

2013 год
10,0
-
10,00
-

2014 год
10,0
-
10,00
-

2015 год
10,0
-
10,00
-

2016 год
10,0
-
10,00
-

2017 год
10,0
-
10,00
-
4.2.4.
Социальная услуга по бесплатному зубопротезированию ветеранов тыла





2012 год
3 365,4
-
3 365,40
-

2013 год
2 823,0
-
2 823,00
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.2.5.
Социальная услуга по бесплатному зубопротезированию ветеранов труда





2012 год
37 011,0
-
37 011,00
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.2.6.
Социальная услуга по бесплатному обеспечению лекарственными средствами ветеранов тыла





2012 год
20 805,9
-
20 805,90
-

2013 год
19 268,0
-
19 268,00
-

2014 год
18 294,5
-
18 294,50
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.2.7.
Социальная услуга по бесплатному обеспечению лекарственными средствами реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий





2012 год
1 569,8
-
1 569,80
-

2013 год
1 544,3
-
1 544,30
-

2014 год
1 474,0
-
1 474,00
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.2.8.
Изготовление бланков, удостоверений и сертификатов





2012 год
568,0
-
568,00
-

2013 год
568,0
-
568,00
-

2014 год
768,0
-
768,00
-

2015 год
768,0
-
768,00
-

2016 год
768,0
-
768,00
-

2017 год
768,0
-
768,00
-
4.2.9.
Обеспечение инвалидов дополнительными техническими средствами реабилитации





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
22 000,0
-
22 000,00
-

2015 год
22 000,0
-
22 000,00
-

2016 год
22 000,0
-
22 000,00
-

2017 год
22 000,0
-
22 000,00
-
4.2.10.
Оплата проезда инвалидов до мест обучения в ВУЗах, ССУЗах и учебных заведениях начального профессионального образования, в республиканские реабилитационные центры





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
37 056,0
-
37 056,00
-

2015 год
38 946,0
-
38 946,00
-

2016 год
40 933,0
-
40 933,00
-

2017 год
40 933,0
-
40 933,00
-
4.3.
Задача: Предоставление проезда на общественном пассажирском автомобильном транспорте
-




2012 год
311 713,6
-
311 713,60
-

2013 год
326 976,0
-
326 976,00
-

2014 год
333 989,2
-
333 989,20
-

2015 год
348 883,0
-
348 883,00
-

2016 год
366 548,0
-
366 548,00
-

2017 год
366 548,0
-
366 548,00
-
4.3.1.
Возмещение выпадающих доходов автотранспортным предприятиям по единым социальным проездным билетам (ЕСПБ) и транспортным приложениям социальной карты (ТП СК)





2012 год
310 569,6
-
310 569,60
-

2013 год
324 480,0
-
324 480,00
-

2014 год
329 578,0
-
329 578,00
-

2015 год
346 387,0
-
346 387,00
-

2016 год
364 052,0
-
364 052,00
-

2017 год
364 052,0
-
364 052,00
-
4.3.2.
Эмиссия пластиковых карт





2012 год
1 144,0
-
1 144,00
-

2013 год
2 496,0
-
2 496,00
-

2014 год
4 411,2
-
4 411,20
-

2015 год
2 496,0
-
2 496,00
-

2016 год
2 496,0
-
2 496,00
-

2017 год
2 496,0
-
2 496,00
-
4.4.
Задача: Социальное обслуживание населения





2012 год
2 375 671,2
9 980,00
2 365 691,20
-

2013 год
2 641 825,6
2 894,80
2 638 930,80
-

2014 год
2 314 880,2
-
2 314 880,20
-

2015 год
2 835 334,4
-
2 835 334,40
-

2016 год
3 056 867,9
-
3 056 867,90
-

2017 год
3 056 867,9
-
3 056 867,90
-
4.4.1.
Содержание подведомственных социальных учреждений





2012 год
2 348 394,5
9 980,00
2 338 414,50
-

2013 год
2 626 465,8
2 894,80
2 623 571,00
-

2014 год
2 297 163,2
-
2 297 163,20
-

2015 год
2 822 663,4
-
2 822 663,40
-

2016 год
3 043 929,9
-
3 043 929,90
-

2017 год
3 043 929,9
-
3 043 929,90
-
4.4.2.
Модернизация программного комплекса по персональному учету и совершенствование информационных технологий





2012 год
10 856,5
-
10 856,50
-

2013 год
9 536,8
-
9 536,80
-

2014 год
11 143,0
-
11 143,00
-

2015 год
5 838,0
-
5 838,00
-

2016 год
5 838,0
-
5 838,00
-

2017 год
5 838,0
-
5 838,00
-
4.4.3.
Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах социального обслуживания населения





2012 год
4 554,2
-
4 554,20
-

2013 год
4 823,0
-
4 823,00
-

2014 год
5 074,0
-
5 074,00
-

2015 год
5 333,0
-
5 333,00
-

2016 год
5 600,0
-
5 600,00
-

2017 год
5 600,0
-
5 600,00
-
4.4.4.
Подготовка и проведение V Международных спортивных игр "Дети Азии"





2012 год
10 866,0
-
10 866,00
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.4.5.
Проведение республиканских конкурсов работников социальных учреждений на звание "Лучший социальный работник", "Лучшее социальное учреждение"





2012 год
1 000,0
-
1 000,00
-

2013 год
1 000,0
-
1 000,00
-

2014 год
1 500,0
-
1 500,00
-

2015 год
1 500,0
-
1 500,00
-

2016 год
1 500,0
-
1 500,00
-

2017 год
1 500,0
-
1 500,00
-
4.5.
Задача: Оказание гарантированного перечня услуг по погребению





2012 год
14 422,0
29,70
14 392,30
-

2013 год
13 710,8
11,80
13 699,00
-

2014 год
14 250,3
71,30
14 179,00
-

2015 год
14 874,0
-
14 874,00
-

2016 год
15 604,0
-
15 604,00
-

2017 год
15 604,0
-
15 604,00
-
4.5.1.
Социальное пособие на погребение





2012 год
14 112,3
-
14 112,30
-

2013 год
13 419,0
-
13 419,00
-

2014 год
13 902,0
-
13 902,00
-

2015 год
14 597,0
-
14 597,00
-

2016 год
15 327,0
-
15 327,00
-

2017 год
15 327,0
-
15 327,00
-
4.5.2.
Социальное пособие на погребение участников Великой Отечественной войны





2012 год
280,0
-
280,00
-

2013 год
280,0
-
280,00
-

2014 год
277,0
-
277,00
-

2015 год
277,0
-
277,00
-

2016 год
277,0
-
277,00
-

2017 год
277,0
-
277,00
-
4.5.3.
Сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Социалистического Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы надгробия установленного образца





2012 год
29,7
29,70
-
-

2013 год
11,8
11,80
-
-

2014 год
71,3
71,30
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.6.
Задача: Строительство памятника жертвам политических репрессий в
г. Якутске





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
2 000,0
-
2 000,00
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.6.1.
Строительство памятника жертвам политических репрессий в г. Якутске





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
2 000,0
-
2 000,00
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
4.7.
Задача: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций





2012 год
33 330,0
7 756,00
25 574,00
-

2013 год
97 816,0
13 598,00
84 218,00
-

2014 год
80 065,8
-
80 065,80
-

2015 год
85 237,8
-
85 237,80
-

2016 год
88 877,8
-
88 877,80
-

2017 год
88 877,8
-
88 877,80
-
4.7.1.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества





2012 год
33 330,0
7 756,00
25 574,00
-

2013 год
97 816,0
13 598,00
84 218,00
-

2014 год
80 065,8
-
80 065,80
-

2015 год
85 237,8
-
85 237,80
-

2016 год
88 877,8
-
88 877,80
-

2017 год
88 877,8
-
88 877,80
-
5.
Подпрограмма: Охрана труда





2012 год
33 145,9
-
33 145,90
-

2013 год
55 782,0
-
55 782,00
-

2014 год
49 267,0
-
49 267,00
-

2015 год
52 114,9
-
52 114,90
-

2016 год
53 055,1
-
53 055,10
-

2017 год
53 055,1
-
53 055,10
-
5.1.
Задача: Повышение качества условий труда на рабочих местах





2012 год
33 145,9
-
33 145,90
-

2013 год
39 782,0
-
39 782,00
-

2014 год
35 512,0
-
35 512,00
-

2015 год
37 231,0
-
37 231,00
-

2016 год
37 231,0
-
37 231,00
-

2017 год
37 231,0
-
37 231,00
-
5.1.1.
Обеспечение совместных действий органов законодательной, исполнительной власти, объединений работодателей, профессиональных союзов республики, направленных на улучшение условий и охраны труда работников республики





2012 год
33 145,9
-
33 145,90
-

2013 год
39 782,0
-
39 782,00
-

2014 год
35 512,0
-
35 512,00
-

2015 год
37 231,0
-
37 231,00
-

2016 год
37 231,0
-
37 231,00
-

2017 год
37 231,0
-
37 231,00
-
5.2.
Задача: Снижение риска профессиональных заболеваний





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
5.2.1.
Предоставление работникам организаций предусмотренных законодательством льгот и компенсаций за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях труда





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
5.3.
Задача: Осуществление контроля за условиями и состоянием охраны труда, качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, фактическими условиями труда работников и правильностью предоставления компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными условиями труда





2012 год
-
-
-
-

2013 год
16 000,0
-
16 000,00
-

2014 год
13 755,0
-
13 755,00
-

2015 год
14 883,9
-
14 883,90
-

2016 год
15 824,1
-
15 824,10
-

2017 год
15 824,1
-
15 824,10
-
5.3.1.
Организация, материально - техническое обеспечение и кадровое укомплектование испытательной лаборатории экспертизы условий труда





2012 год
-
-
-
-

2013 год
16 000,0
-
16 000,00
-

2014 год
13 755,0
-
13 755,00
-

2015 год
14 883,9
-
14 883,90
-

2016 год
15 824,1
-
15 824,10
-

2017 год
15 824,1
-
15 824,10
-
6.
Подпрограмма: Обеспечение пожарной безопасности объектов социального обслуживания населения





2012 год
327 625,1
1 947,00
325 678,10
-

2013 год
489 886,6
-
489 886,60
-

2014 год
730 350,0
-
670 350,00
60 000,00

2015 год
1 100 508,5
-
1 001 508,50
99 000,00

2016 год
773 139,7
-
773 139,70
-

2017 год
618 000,0
-
618 000,00
-
6.1.
Задача: Приведение объектов социального обслуживания населения в соответствие с требованиями пожарной безопасности





2012 год
327 325,1
1 947,00
325 378,10
-

2013 год
489 586,6
-
489 586,60
-

2014 год
730 050,0
-
670 050,00
60 000,00

2015 год
1 100 208,5
-
1 001 208,50
99 000,00

2016 год
772 839,7
-
772 839,70
-

2017 год
617 700,0
-
617 700,00
-
6.1.1.
Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений, по оснащению учреждений противопожарным оборудованием, средствами индивидуальной защиты, установками автоматической охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в соответствии с правилами пожарной безопасности и техническим регламентом





2012 год
23 700,0
-
23 700,00
-

2013 год
23 700,0
-
23 700,00
-

2014 год
23 700,0
-
23 700,00
-

2015 год
23 700,0
-
23 700,00
-

2016 год
23 700,0
-
23 700,00
-

2017 год
23 700,0
-
23 700,00
-
6.1.2.
Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения





2012 год
303 625,1
1 947,00
301 678,10
-

2013 год
465 886,6
-
465 886,60
-

2014 год
706 350,0
-
646 350,00
60 000,00

2015 год
1 076 508,5
-
977 508,50
99 000,00

2016 год
749 139,7
-
749 139,70
-

2017 год
594 000,0
-
594 000,00
-
6.2.
Задача: Мониторинг технического состояния зданий





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
6.2.1.
Обследование технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем учреждений социального обслуживания, их паспортизация, оценка пожарной, электрической и конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по ее повышению до требований существующих норм и правил





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
6.3.
Задача: Подготовка и повышение квалификации кадров по пожарной безопасности





2012 год
300,0
-
300,00
-

2013 год
300,0
-
300,00
-

2014 год
300,0
-
300,00
-

2015 год
300,0
-
300,00
-

2016 год
300,0
-
300,00
-

2017 год
300,0
-
300,00
-
6.3.1.
Организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность учреждений социального обслуживания





2012 год
300,0
-
300,00
-

2013 год
300,0
-
300,00
-

2014 год
300,0
-
300,00
-

2015 год
300,0
-
300,00
-

2016 год
300,0
-
300,00
-

2017 год
300,0
-
300,00
-
7.
Подпрограмма: Доступная среда на 2014 - 2017 годы





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
503 981,0
400 970,00
72 681,00
30 330,00

2015 год
293 475,0
100 230,00
62 697,00
130 548,00

2016 год
271 713,5
-
61 713,50
210 000,00

2017 год
61 713,5
-
61 713,50
-
7.1.
Задача: Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия)





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
250,0
-
250,00
-

2015 год
250,0
-
250,00
-

2016 год
250,0
-
250,00
-

2017 год
250,0
-
250,00
-
7.1.1.
Разработка и принятие нормативных правовых и организационно - распорядительных документов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.1.2.
Подготовка и проведение паспортизации приоритетных объектов и услуг





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.1.3.
Формирование карт доступности приоритетных объектов и услуг





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.1.4.
Подготовка и проведение социологического мониторинга, в том числе среди инвалидов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
250,0
-
250,00
-

2015 год
250,0
-
250,00
-

2016 год
250,0
-
250,00
-

2017 год
250,0
-
250,00
-
7.1.5.
Модернизация программного обеспечения, позволяющего интегрировать данные различных ведомств, участвующих в социальной поддержке и реабилитации инвалидов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.1.6.
Организация на базе общеобразовательных учреждений ресурсных центров





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.2.
Задача: Повышение уровня доступности приоритетных объектов (в части государственной собственности) и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия)





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
46 163,0
-
46 163,00
-

2015 год
41 888,0
-
41 888,00
-

2016 год
41 888,0
-
41 888,00
-

2017 год
41 888,0
-
41 888,00
-
7.2.1.
Формирование доступной среды в сфере здравоохранения





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,00
-

2015 год
4 500,0
-
4 500,00
-

2016 год
4 500,0
-
4 500,00
-

2017 год
4 500,0
-
4 500,00
-
7.2.2.
Формирование доступной среды в сфере социальной защиты и социального обслуживания





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,00
-

2015 год
4 500,0
-
4 500,00
-

2016 год
4 500,0
-
4 500,00
-

2017 год
4 500,0
-
4 500,00
-
7.2.3.
Формирование доступной среды в сфере образования





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,00
-

2015 год
4 500,0
-
4 500,00
-

2016 год
4 500,0
-
4 500,00
-

2017 год
4 500,0
-
4 500,00
-
7.2.4.
Формирование доступной среды в сфере профессионального образования





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,00
-

2015 год
4 500,0
-
4 500,00
-

2016 год
4 500,0
-
4 500,00
-

2017 год
4 500,0
-
4 500,00
-
7.2.5.
Формирование доступной среды на объектах физической культуры и спорта





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
5 750,0
-
5 750,00
-

2015 год
5 750,0
-
5 750,00
-

2016 год
5 750,0
-
5 750,00
-

2017 год
5 750,0
-
5 750,00
-
7.2.6.
Формирование доступной среды на объектах культуры





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,00
-

2015 год
4 500,0
-
4 500,00
-

2016 год
4 500,0
-
4 500,00
-

2017 год
4 500,0
-
4 500,00
-
7.2.7.
Формирование доступной среды на объектах транспорта





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
799,0
-
799,00
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.2.8.
Формирование доступности услуг





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.2.9.
Формирование доступной среды в сфере услуг (оснащение библиотек брайлевскими принтерами, дисплеями, приобретение брайлевских книг)

-



2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
1 000,0
-
1 000,00
-

2015 год
1 000,0
-
1 000,00
-

2016 год
1 000,0
-
1 000,00
-

2017 год
1 000,0
-
1 000,00
-
7.2.10.
Обеспечение доступности средств транспорта





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
10 428,0
-
10 428,00
-

2015 год
6 952,0
-
6 952,00
-

2016 год
6 952,0
-
6 952,00
-

2017 год
6 952,0
-
6 952,00
-
7.2.11.
Оснащение остановочных пунктов, пешеходных переходов вблизи социально значимых объектов средствами доступности для инвалидов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
2 000,0
-
2 000,00
-

2015 год
2 000,0
-
2 000,00
-

2016 год
2 000,0
-
2 000,00
-

2017 год
2 000,0
-
2 000,00
-
7.2.12.
Оснащение службы "социальное такси"





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
3 686,0
-
3 686,00
-

2015 год
3 686,0
-
3 686,00
-

2016 год
3 686,0
-
3 686,00
-

2017 год
3 686,0
-
3 686,00
-
7.3.
Задача: Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также содействие их социальной интеграции





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
16 051,0
-
16 051,00
-

2015 год
17 251,0
-
17 251,00
-

2016 год
16 171,0
-
16 171,00
-

2017 год
16 171,0
-
16 171,00
-
7.3.1.
Дистанционное образование детей-инвалидов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.3.2.
Оказание психологической и социальной помощи родителям с детьми-инвалидами





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.3.3.
Дистанционное профессиональное обучение молодых инвалидов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
2 000,0
-
2 000,00
-

2015 год
2 000,0
-
2 000,00
-

2016 год
2 000,0
-
2 000,00
-

2017 год
2 000,0
-
2 000,00
-
7.3.4.
Обучение незрячих и слабовидящих людей работе на персональном компьютере





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
315,0
-
315,00
-

2015 год
315,0
-
315,00
-

2016 год
315,0
-
315,00
-

2017 год
315,0
-
315,00
-
7.3.5.
Оснащение медицинским и реабилитационным оборудованием, а также соответствующим программным обеспечением и расходными материалами





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
9 456,0
-
9 456,00
-

2015 год
9 456,0
-
9 456,00
-

2016 год
9 456,0
-
9 456,00
-

2017 год
9 456,0
-
9 456,00
-
7.3.6.
Формирование сети базовых образовательных учреждений, осуществляющих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушения развития, и развитие дистанционного образования детей





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
1 000,0
-
1 000,00
-

2015 год
1 000,0
-
1 000,00
-

2016 год
1 000,0
-
1 000,00
-

2017 год
1 000,0
-
1 000,00
-
7.3.7.
Оснащение учебных заведений специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов по зрению и слуху





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.3.8.
Организация служб ранней помощи на базе дошкольных образовательных учреждений





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.3.9.
Профессиональная переподготовка педагогов с присвоением квалификации "Педагог инклюзивного образования"





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.3.10.
Создание условий для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
2 800,0
-
2 800,00
-

2015 год
4 000,0
-
4 000,00
-

2016 год
2 800,0
-
2 800,00
-

2017 год
2 800,0
-
2 800,00
-
7.3.11.
Информационно-методическое обеспечение мероприятий по содействию занятости инвалидов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
480,0
-
480,00
-

2015 год
480,0
-
480,00
-

2016 год
600,0
-
600,00
-

2017 год
600,0
-
600,00
-
7.4.
Задача: Информационно - методические и просветительские мероприятия





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
3 217,0
-
3 217,00
-

2015 год
3 308,0
-
3 308,00
-

2016 год
3 404,5
-
3 404,50
-

2017 год
3 404,5
-
3 404,50
-
7.4.1.
Организация курсов повышения квалификации, подготовка на курсах за пределами Республики Саха (Якутия) специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов, специалистов по работе с инвалидами органов социальной защиты населения





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
675,0
-
675,00
-

2015 год
675,0
-
675,00
-

2016 год
675,0
-
675,00
-

2017 год
675,0
-
675,00
-
7.4.2.
Подготовка и проведение семинаров, конференций, круглых столов и иных форумов по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения и участие в них представителей исполнительных органов государственной власти и органов социальной защиты населения





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
500,0
-
500,00
-

2015 год
500,0
-
500,00
-

2016 год
500,0
-
500,00
-

2017 год
500,0
-
500,00
-
7.4.3.
Подготовка и публикация тематических справочников, учебно-методических пособий, рекомендаций для специалистов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
150,0
-
150,00
-

2015 год
150,0
-
150,00
-

2016 год
150,0
-
150,00
-

2017 год
150,0
-
150,00
-
7.4.4.
Размещение рекламно - информационных материалов государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (видеоролики, аудиоролики, интернет-баннеры в региональных средствах массовой информации, баннеры для наружных рекламных носителей)





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
375,0
-
375,00
-

2015 год
375,0
-
375,00
-

2016 год
375,0
-
375,00
-

2017 год
375,0
-
375,00
-
7.4.5.
Организация культурно - массовых мероприятий с участием инвалидов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.4.6.
Организация интеграционных (инклюзивных) летних лагерей





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.4.7.
Развитие информационных ресурсов (специализированные издания для инвалидов, аудиопередачи и телепередачи для инвалидов)





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
-
-
-
-

2015 год
-
-
-
-

2016 год
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
7.4.8.
Организация кадровой, информационной и разъяснительной работы в сфере адаптивной физической культуры и спорта





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
1 517,0
-
1 517,00
-

2015 год
1 608,0
-
1 608,00
-

2016 год
1 704,5
-
1 704,50
-

2017 год
1 704,5
-
1 704,50
-
7.5.
Задача: Строительство и реконструкция объектов социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
438 300,0
400 970,00
7 000,00
30 330,00

2015 год
230 778,0
100 230,00
-
130 548,00

2016 год
210 000,0
-
-
210 000,00

2017 год
-
-
-
-
7.5.1.
Строительство и реконструкция объектов социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, приобретение помещений для размещения бюджетных учреждений





2012 год
-
-
-
-

2013 год
-
-
-
-

2014 год
438 300,0
400 970,00
7 000,00
30 330,00

2015 год
230 778,0
100 230,00
-
130 548,00

2016 год
210 000,0
-
-
210 000,00

2017 год
-
-
-
-





Приложение № 4
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2830

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012 - 2017 ГОДЫ"

(в тыс. руб.)
N
Наименование объекта
Сроки строительства
Сметная стоимость
Наличие проектно - сметной документации / Госэкспертизы
Проектная мощность объекта
Заказчик
Всего:
В том числе по источникам финансирования
Всего:
В том числе по источникам финансирования
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
Внебюджетные источники
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
Внебюджетные источники







базовый вариант
интенсивный вариант

Всего:

4 164 963,5



2 358 284,51
0,00
1 828 406,34
529 878,17
4 790 019,88
501 200,00
3 758 941,71
529 878,17

1-й год планового периода
2012
125 432,11
0,00
125 432,11
0,00
301 678,11
0,00
301 678,11
0,00

2-й год планового периода
2013
416 783,50
0,00
416 783,50
0,00
465 886,60
0,00
465 886,60
0,00

3-й год планового периода
2014
312 411,98
0,00
222 081,83
90 330,15
1 162 028,95
400 970,00
670 728,80
90 330,15

4-й год планового периода
2015
577 456,79
0,00
347 909,30
229 547,49
1 307 285,99
100 230,00
977 508,50
229 547,49

5-й год планового периода
2016
568 100,33
0,00
358 099,80
210 000,53
959 140,23
0,00
749 139,70
210 000,53

6-й год планового периода
2017
358 099,80
0,00
358 099,80
0,00
594 000,00
0,00
594 000,00
0,00















1
Подпрограмма: "Обеспечение пожарной безопасности объектов социального обслуживания населения"

3 067 176,2



1 980 406,34
0,00
1 821 406,34
159 000,00
4 744 019,88
0,00
3 751 941,71
159 000,00

1-й год планового периода
2012
125 432,11
0,00
125 432,11
0,00
301 678,11
0,00
301 678,11
0,00

2-й год планового периода
2013
416 783,50
0,00
416 783,50
0,00
465 886,60
0,00
465 886,60
0,00

3-й год планового периода
2014
275 081,83
0,00
215 081,83
60 000,00
1 155 028,95
0,00
663 728,80
60 000,00

4-й год планового периода
2015
446 909,30
0,00
347 909,30
99 000,00
1 268 285,99
0,00
977 508,50
99 000,00

5-й год планового периода
2016
358 099,80
0,00
358 099,80
0,00
959 140,23
0,00
749 139,70
0,00

6-й год планового периода
2017
358 099,80
0,00
358 099,80
0,00
594 000,00
0,00
594 000,00
0,00















1.1.
Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 90 мест в г. Нюрба
2010 - 2013
384 690,3
есть/есть
90 мест
ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)"
271 345,81
0,00
271 345,81
0,00
327 640,65
0,00
327 640,65
0,00

1-й год планового периода
2012
48 476,30
0,00
48 476,30
0,00
104 771,15
0,00
104 771,15
0,00

2-й год планового периода
2013
198 490,70
0,00
198 490,70
0,00
198 490,70
0,00
198 490,70
0,00

3-й год планового периода
2014
24 378,81
0,00
24 378,81
0,00
24 378,80
0,00
24 378,80
0,00
1.2.
Томмотский психоневрологический дом-интернат на 395 мест, г. Томмот Алданского района
2014 - 2017
607 459,7
есть/есть
395 мест
ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)"
656 404,82
0,00
656 404,82
0,00
627 959,70
0,00
627 959,70
0,00

1-й год планового периода
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2-й год планового периода
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3-й год планового периода
2014
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
130 500,00
0,00
130 500,00
0,00

4-й год планового периода
2015
68 360,80
0,00
68 360,80
0,00
250 000,00
0,00
250 000,00
0,00

5-й год планового периода
2016
258 099,80
0,00
258 099,80
0,00
247 459,70
0,00
247 459,70
0,00

6-й год планового периода
2017
319 944,22
0,00
319 944,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Спальный корпус на 100 мест психоневрологического дома-интерната в
г. Олекминск
2010 - 2014
274 937,1
есть/есть
100 мест
ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)"
227 631,22
0,00
227 631,22
0,00
306 455,10
0,00
306 455,10
0,00

1-й год планового периода
2012
36 904,20
0,00
36 904,20
0,00
115 728,10
0,00
115 728,10
0,00

2-й год планового периода
2013
143 346,30
0,00
143 346,30
0,00
143 346,30
0,00
143 346,30
0,00

3-й год планового периода
2014
47 380,72
0,00
47 380,72
0,00
47 380,70
0,00
47 380,70
0,00
1.4.
Спальный корпус на 100 мест Олекминского психоневрологического дома-интерната (2-я очередь), г. Олекминск Олекминского района
2015 - 2016
235 000,0
нет/нет
200 мест
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
38 155,58
0,00
38 155,58
0,00
226 680,00
0,00
226 680,00
0,00

1-й год планового периода
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2-й год планового периода
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00

3-й год планового периода
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
126 680,00
0,00
126 680,00
0,00

4-й год планового периода
2017
38 155,58
0,00
38 155,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.
Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения "Национальная гимназия" для размещения государственного учреждения социального обслуживания "Олекминский реабилитационный центр для инвалидов и детей-инвалидов" в
п. Нефтебаза Олекминского района
2011 - 2014
115 000,0
есть/есть
23 места
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
113 536,46
0,00
113 536,46
0,00
194 000,00
0,00
194 000,00
0,00

1-й год планового периода
2012
10 161,61
0,00
10 161,61
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00

2-й год планового периода
2013
9 374,90
0,00
9 374,90
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00

3-й год планового периода
2014
69 733,55
0,00
69 733,55
0,00
94 000,00
0,00
94 000,00
0,00

4-й год планового периода
2015
24 266,40
0,00
24 266,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6.
Спальный корпус на 150 мест Вилюйского психоневрологического дома-интерната в
с. Сосновка Вилюйского улуса (района)
2013 - 2016
252 500,0
нет/нет
150 мест
ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха(Якутия)"
209 475,41
0,00
209 475,41
0,00
295 548,50
0,00
295 548,50
0,00

2-й год планового периода
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3-й год планового периода
2014
8 177,66
0,00
8 177,66
0,00
60 000,00
0,00
60 000,00
0,00

4-й год планового периода
2015
101 297,75
0,00
101 297,75
0,00
135 548,50
0,00
135 548,50
0,00

5-й год планового периода
2016
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00

6-й год планового периода
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7.
Пристрой Мохсоголлохского психоневрологического интерната
2015 - 2016

нет/нет
100 мест
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
120 000,00
0,00

1-й год планового периода
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00

2-й год планового периода
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
70 000,00
0,00

3-й год планового периода
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.8.
Пристрой Якутского психоневрологического интерната
2015 - 2016
91 182,6
есть/на рассмотрении
100 мест
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
120 000,00
0,00

1-й год планового периода
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
120 000,00
0,00

2-й год планового периода
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3-й год планового периода
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.
Строительство специального социального жилого дома для инвалидов на 144 квартир
2017 - 2018
396 000,0
есть/есть
144,0
ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)"
0,00
0,00
0,00
0,00
594 000,00
0,00
594 000,00
0,00

1-й год планового периода
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
594 000,00
0,00
594 000,00
0,00
1.10.
Комплексный центр социального обслуживания населения г. Якутска
2013 - 2015
91 182,6
есть/на рассмотрении
100 мест
ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)"
76 668,68
0,00
76 668,68
0,00
82 957,56
0,00
82 957,56
0,00

1-й год планового периода
2012
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
21 288,86
0,00
21 288,86
0,00

2-й год планового периода
2013
55 691,30
0,00
55 691,30
0,00
60 691,30
0,00
60 691,30
0,00

3-й год планового периода
2014
977,38
0,00
977,38
0,00
977,40
0,00
977,40
0,00
1.11.
Строительство пищеблока Таттинского социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних
2012
650,00
есть/не требуется
15 мест
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00

1-й год планового периода
2012
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
1.12.
Реконструкция пищеблока ГКУ РС(Я) РДДИ в п. Серебряный бор "Пищеблок со столовой на 50 посадочных мест"
2012
8 863,00
нет/нет
50 мест
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
2 290,00
0,00
2 290,00
0,00
2 290,00
0,00
2 290,00
0,00

1-й год планового периода
2012
2 290,00
0,00
2 290,00
0,00
2 290,00
0,00
2 290,00
0,00
1.13.
Строительство прачечной для Республиканского центра комплексной реабилитации инвалидов
2012 - 2013
16 500,00
нет/нет

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00

1-й год планового периода
2012
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
1.14.
Строительство гаража для ГБУ РС(Я) "Комплексный центр социального обслуживания населения Хангаласского улуса"
2012
700,00
нет/нет

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00

1-й год планового периода
2012
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
1.15.
Приобретение в собственность Республики Саха (Якутия) объекта недвижимости для размещения социальной гостиницы
2012
-
нет/нет

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00

1-й год планового периода
2012

5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
1.16.
Строительство здания ГКУ РС (Я) "Ленский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних"
2013 - 2015
80 000,00
В разработке. Срок завершения 4 кв. 2013 года. Заключение госэкспертизы не требуется, общая площадь здания - 1455,93 куб. м
30 мест
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
49 000,00
0,00
10 000,00
39 000,00
60 478,00
0,00
60 478,00
39 000,00

1-й год планового периода
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
3 478,00
0,00
3 478,00
0,00

2-й год планового периода
2014
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
18 000,00
0,00
18 000,00
0,00

3-й год планового периода
2015
39 000,00
0,00
0,00
39 000,00
39 000,00
0,00
39 000,00
39 000,00
1.17.
Устройство 6-ти кабинетов в теплой веранде ГБУ РС (Я) "Жиганский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
2013
1 613,40
нет/нет

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
3 226,80
0,00
3 226,80
0,00
3 226,80
0,00
3 226,80
0,00

1-й год планового периода
2013
1 613,40
0,00
1 613,40
0,00
1 613,40
0,00
1 613,40
0,00

2-й год планового периода
2014
1 613,40
0,00
1 613,40
0,00
1 613,40
0,00
1 613,40
0,00
1.18.
Устройство пожарных резервуаров "Нюрбинский республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями"
2013
900,00
нет/нет

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
900,00
0,00
900,00
0,00
900,00
0,00
900,00
0,00

1-й год планового периода
2013
900,00
0,00
900,00
0,00
900,00
0,00
900,00
0,00
1.19.
Строительство коровника на 20 голов ГБУ РС (Я) "Олекминский психоневрологический дом-интернат"
2013
2 309,00
нет/нет

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
2 309,00
0,00
2 309,00
0,00
2 309,00
0,00
2 309,00
0,00

1-й год планового периода
2013
2 309,00
0,00
2 309,00
0,00
2 309,00
0,00
2 309,00
0,00
1.20.
Устройство пожарной емкости объемом 160 куб. м ГБУ РС(Я) "Амгинский республиканский социально - оздоровительный центр реабилитации инвалидов и детей-инвалидов"
2013
92 649,70


Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00

1-й год планового периода
2013
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
1.21.
Спальный корпус со спортзалом на 75 мест ГКУ РС (Я) "Республиканский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних в г. Якутске".
2014 - 2015
75 000,00
В разработке. Срок завершения ПСД
4 кв. 2013 года
75 мест
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00
0,00
65 000,00
0,00

1-й год планового периода
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00

2-й год планового периода
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
35 000,00
0,00
1.22.
Второй корпус Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов
2015 - 2016
165 000,00
нет/нет
100 коек
Министерство труда и социального развития РС(Я)
0,00
0,00
0,00
0,00
165 000,00
0,00
165 000,00
0,00

1-й год планового периода
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00

2-й год планового периода
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
115 000,00
0,00
115 000,00
0,00
1.23.
Строительство здания ГКУ РС (Я) "Мирнинский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних"
2014 - 2015
120 000,00
в стадии разработки
30
Министерство труда и социального развития РС(Я), НКО "Целевой фонд будущих поколений РС(Я)"
120 000,00
0,00
0,00
120 000,00
120 000,00
0,00
0,00
120 000,00

1-й год планового периода
2014
60 000,00
0,00
0,00
60 000,00
60 000,00
0,00
0,00
60 000,00

2-й год планового периода
2015
60 000,00
0,00
0,00
60 000,00
60 000,00
0,00
0,00
60 000,00
1.24.
Строительство здания ГКУ РС (Я) "Амгинский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних"

55 038,85
есть
15
Министерство труда и социального развития РС(Я)
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
60 000,00
0,00

1-й год планового периода
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
60 000,00
0,00

2-й год планового периода
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.25.
Общественный центр по адресу ул. Курашова, 24 в г. Якутске




ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)"
3 514,21
0,00
3 514,21
0,00
3 514,20
0,00
3 514,20
0,00

1-й год планового периода
2013




2 557,90
0,00
2 557,90
0,00
2 557,90
0,00
2 557,90
0,00

2-й год планового периода
2014




956,31
0,00
956,31
0,00
956,30
0,00
956,30
0,00
1.26.
ГБУ РС (Я) "Амгинский республиканский социально - оздоровительный центр реабилитации инвалидов и детей-инвалидов"

125 000,0
ООО "Якутпроектстатик". Положительное заключение ГАУ "Управление госэкспертизы РС(Я)" 14-1-6-0021-11 от 13.10.2011

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
12 612,18
0,00
12 612,18
0,00
12 612,20
0,00
12 612,20
0,00

1-й год планового периода
2014
12 612,18
0,00
12 612,18
0,00
12 612,20
0,00
12 612,20
0,00
1.27.
Строительство 2-й очереди реабилитационного центра ветеранов ВОВ и локальных боевых действий в г. Якутске
2014 - 2016
159 251,82
ООО "Стройтехпроект". Положительное заключение ГАУ "Управление госэкспертизы РС(Я)" № 14-1-40096-11 от 06.07.2012
55 мест
ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)"
183 236,17
0,00
183 236,17
0,00
201 500,00
0,00
201 500,00
0,00

1-й год планового периода
2014
29 251,82
0,00
29 251,82
0,00
71 500,00
0,00
71 500,00
0,00

2-й год планового периода
2015
153 984,35
0,00
153 984,35
0,00
130 000,00
0,00
130 000,00
0,00

3-й год планового периода
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4-й год планового периода
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.28.
Оздоровительный комплекс со спортзалом ГБОУ "Республиканский лицей-центр профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов
2014 - 2016
33 535,54
Разработан ООО "НПО Стройтехнология", заключение госэкспертизы не требуется, общая площадь здания - 468,16 кв. м

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
55 000,00
0,00

1-й год планового периода
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2-й год планового периода
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00

3-й год планового периода
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00

4-й год планового периода
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Подпрограмма: "Доступная среда на 2014 - 2017 годы"

1 097 787,36



347 548,02
0,00
7 000,00
370 878,17
891 708,02
501 200,00
49 960,00
370 878,17

1-й год планового периода
2014
7 000,00
0,00
7 000,00
30 330,15
407 970,00
400 970,00
7 000,00
30 330,15

2-й год планового периода
2015
130 547,49
0,00
0,00
130 547,49
273 737,49
100 230,00
42 960,00
130 547,49

3-й год планового периода
2016
210 000,53
0,00
0,00
210 000,53
210 000,53
0,00
0,00
210 000,53

4-й год планового периода
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
"Книгохранилище брайлеровских изданий ГКУ РС (Я) "Республиканская библиотека для слепых" г. Якутск (выкуп нежилого помещения)"
2014
7 000,00


Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00

1-й год планового периода
2014

7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
2.2.
ПИР по объекту "Республиканский детский реабилитационный центр в г. Якутске на 100 койко-мест и 150 мест дневного посещения"
2012 - 2014
15 074,13
Разработан ООО АТМ "Утум", госэкспертизу ПСД проходит. Срок до 20 августа 2013 г.
100 мест
Некоммерческая организация "Целевой фонд будущих поколений РС(Я)"
1 350,00
0,00
0,00
1 350,00
1 350,00
0,00
0,00
1 350,00

1-й год планового периода
2014




1 350,00
0,00
0,00
1 350,00
1 350,00
0,00
0,00
1 350,00
2.3.
Реконструкция сетей внешнего электроснабжения объекта ГБОУ РС (Я) "Республиканский
лицей-центр профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов"
2013 - 2014
5 556,05

100 мест
Некоммерческая организация "Целевой фонд будущих поколений РС(Я)"
1 715,00
0,00
0,00
1 715,00
1 715,00
0,00
0,00
1 715,00

1-й год планового периода
2014

1 715,00
0,00
0,00
1 715,00
1 715,00
0,00
0,00
1 715,00
2.4.
Республиканский детский реабилитационный центр в г. Якутске на 100 койко-мест и 150 мест дневного посещения
2014 - 2016
780 000,00
Разработан ООО АТМ "Утум", госэкспертизу ПСД проходит. Срок до 20 августа 2013 г.
100 мест
Некоммерческая организация "Целевой фонд будущих поколений РС(Я)"
367 813,17
0,00
0,00
367 813,17
1 083 783,17
501 200,00
214 770,00
367 813,17

1-й год планового периода
2014




27 265,15
0,00
0,00
27 265,15
600 045,15
400 970,00
171 810,00
27 265,15

2-й год планового периода
2015




130 547,49
0,00
0,00
130 547,49
273 737,49
100 230,00
42 960,00
130 547,49

3-й год планового периода
2016




210 000,53
0,00
0,00
210 000,53
210 000,53
0,00
0,00
210 000,53

4-й год планового периода
2017




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Приложение № 5
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2830

ПЕРЕЧЕНЬ
СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012 - 2017 ГОДЫ"

(в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)

№ Соисполнители I Срок Источник Базовый вариант Интенсивный вариант
п/п типа исполнения финансирования
Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Подпрограмма "Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан"

3.2.1. Министерство
Предоставление жилищно -
субсидии на оплату коммунального 2012 - Государственный
жилья и коммунальных хозяйства и 2017 годы бюджет РС(Я) 4 083 305,6 657 565,0 661 947,0 589 698,4 724 698,4 724 698,4 724 698,4 6 401 211,4 657 565,0 734 698,4 860 223,0 1 157 201,0 1 495 762,0 1 495 762,0
услуг энергетики
Республики Саха
(Якутия)

3.5.1. Компенсация Государственный
расходов адвокату, комитет юстиции
оказавшему Республики Саха
бесплатную (Якутия)
юридическую помощь Государственный
малоимущим и 2012 год бюджет РС(Я) 50,0 50,0 - - - - - 3 605,0 3 605,0 - - - - -
отдельным категориям
граждан на
территории
Республики Саха
(Якутия)

Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан"

4.2.4. Социальная Министерство
услуга по здравоохранения 2012 - Государственный
бесплатному Республики Саха 2017 годы бюджет РС(Я) 3 365,4 3 365,4 - - - - - 6 188,4 3 365,4 2 823,0 - - - -
зубопротезированию (Якутия)
ветеранов тыла

4.2.5. Социальная Министерство
услуга по здравоохранения 2012 - Государственный
бесплатному Республики Саха 2017 годы бюджет РС(Я) 37 011,0 37 011,0 - - - - - 37 011,0 37 011,0 - - - - -
зубопротезированию (Якутия)
ветеранов труда

4.2.6. Социальная Министерство
услуга по здравоохранения
бесплатному Республики Саха 2012 - Государственный
обеспечению (Якутия) 2017 годы бюджет РС(Я) 58 367,9 20 805,9 19 268,0 18 294,0 - - - 58 367,9 20 805,9 19 268,0 18 294,0 - - -
лекарственными
средствами ветеранов
тыла

4.2.7. Социальная Министерство
услуга по здравоохранения
бесплатному Республики Саха
обеспечению (Якутия)
лекарственными
средствами 2012 - Государственный 4 587,8 1 569,8 1 544,0 1 474,0 - - - 4 588,1 1 569,8 1 544,3 1 474,0 - - -
реабилитированных 2017 годы бюджет РС(Я)
лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности объектов социального обслуживания населения"

6.1.2. Строительство Министерство
и реконструкция архитектуры и
объектов социального строительного 2012 - Государственный 1 579 331,2 105 380,5 400 086,2 121 122,7 323 642,9 358 099,8 270 999,1 1 986 196,9 241 788,1 405 086,2 311 314,4 565 548,5 462 459,7 -
обслуживания комплекса 2017 годы бюджет РС(Я)
населения Республики Саха
(Якутия)

6.1.2. Строительство Министерство
и реконструкция имущественных и
объектов социального земельных 2012 - Государственный 5 000,0 5 000,0 - - - - - 5 000,0 5 000,0 - - - - -
обслуживания отношений 2017 годы бюджет РС(Я)
населения Республики Саха
(Якутия)

Подпрограмма "Доступная среда на 2014 - 2017 годы"

7.2.1. Формирование Министерство
доступной среды в здравоохранения 2012 - Государственный 18 000,0 - - 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 18 000,0 - - 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4500
сфере Республики Саха 2017 годы бюджет РС(Я)
здравоохранения (Якутия)

7.2.3. Формирование Министерство
доступной среды в образования 2012 - Государственный 18 000,0 - - 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 18 000,0 - - 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4500
сфере образования Республики Саха 2017 годы бюджет РС(Я)
(Якутия)

7.2.4. Формирование Министерство
доступной среды в профессионально
сфере го образования,
профессионального подготовки и 2012 - Государственный 18 000,0 - - 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 18 000,0 - - 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4500
образования расстановки 2017 годы бюджет РС(Я)
кадров в
Республике Саха
(Якутия)

7.2.5. Формирование Министерство
доступной среды на спорта 2012 - Государственный 23 000,0 - - 5 750,0 5 750,0 5 750,0 5 750,0 23 000,0 - - 5 750,0 5 750,0 5 750,0 5750
объектах физической Республики Саха 2017 годы бюджет РС(Я)
культуры и спорта (Якутия)

7.2.6. Формирование Министерство
доступной среды на культуры и
объектах культуры духовного 2012 - Государственный 18 000,0 - - 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 18 000,0 - - 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4500
развития 2017 годы бюджет РС(Я)
Республики Саха
(Якутия)

7.2.7. Формирование Министерство
доступной среды на имущественных и
объектах транспорта земельных 2012 - Государственный 799,0 - - - - 799,0 - 799,0 - - - - 799,0 -
отношений 2017 годы бюджет РС(Я)
Республики Саха
(Якутия)

7.2.9. Формирование Министерство
доступной среды в культуры и
сфере услуг духовного
(оснащение библиотек развития 2012 - Государственный
брайлевскими Республики Саха 2017 годы бюджет РС(Я) 4 000,0 - - 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 000,0 - - 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1000
принтерами, (Якутия)
дисплеями,
приобретение
брайлевских книг)

7.2.10. Формирование Министерство
доступной среды на транспорта и
средствах транспорта дорожного 2012 - Государственный 31 284,0 - - 10 428,0 6 952,0 6 952,0 6 952,0 31 284,0 - - 10 428,0 6 952,0 6 952,0 6952
хозяйства 2017 годы бюджет РС(Я)
Республики Саха
(Якутия)

7.2.11. Оснащение Министерство
остановочных транспорта и
пунктов, пешеходных дорожного
переходов вблизи хозяйства 2012 - Государственный 8 000,0 - - 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 8 000,0 - - 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2000
социально значимых Республики Саха 2017 годы бюджет РС(Я)
объектов средствами (Якутия)
доступности для
инвалидов

7.3.6. Формирование Министерство
сети базовых образования
образовательных Республики Саха
учреждений, (Якутия)
осуществляющих
совместное обучение 2012 - Государственный 4 000,0 - - 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 000,0 - - 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1000
детей-инвалидов и 2017 годы бюджет РС(Я)
детей, не имеющих
нарушения развития,
и развитие
дистанционного
образования детей

7.3.10. Создание Министерство
условий для занятий спорта 2012 - Государственный
адаптивной Республики Саха 2017 годы бюджет РС(Я) 12 400,0 - - 2 800,0 4 000,0 2 800,0 2 800,0 12 400,0 - - 2 800,0 4 000,0 2 800,0 2800
физической культурой (Якутия)
и спортом

7.3.11. Департамент
Информационно - занятости
методическое населения 2012 - Государственный
обеспечение Республики Саха 2017 годы бюджет РС(Я) 2 160,0 - - 480,0 480,0 600,0 600,0 2 160,0 - - 480,0 480,0 600,0 600
мероприятий по (Якутия)
содействию занятости
инвалидов

7.4.4. Размещение Департамент по
рекламно - делам печати и
информационных телерадиовещани
материалов я Республики
государственной Саха (Якутия)
программы РФ
"Доступная среда" на 2012 - Государственный 700,0 - - 175,0 175,0 175,0 175,0 700,0 - - 175,0 175,0 175,0 175
2011 - 2015 годы 2017 годы бюджет РС(Я)
(видеоролики,
аудиоролики,
интернет-баннеры в
региональных СМИ,
баннеры для наружных
рекламных носителей)

7.4.8. Организация Министерство
кадровой, спорта
информационной и Республики Саха
разъяснительной (Якутия) 2012 - Государственный 6 534,0 - - 1 517,00 1 608,00 1 704,50 1 704,50 6 534,0 - - 1 517,00 1 608,00 1 704,50 1704,5
работы в сфере 2017 годы бюджет РС(Я)
адаптивной
физической культуры
и спорта

7.5.1. Строительство Министерство
и реконструкция имущественных и
объектов социальной земельных
реабилитации отношений
инвалидов и Республики Саха 2014 год Государственный 7 000,0 - - 7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,0 - - 7 000,00 0,00 0,00 0
детей-инвалидов, (Якутия) бюджет РС(Я)
приобретение
помещений для
размещения бюджетных
учреждений






Приложение № 6
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2830

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ ИНДИКАТОРОВ
ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В СОСТАВ ПРОГРАММЫ, ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ

N
Наименование программы / подпрограммы / индикатора
Единица измерения
Значения показателей
Отчетный год 2010
Текущий год 2011
Плановый период
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Основная цель государственной программы: обеспечение социальной защиты граждан в Республике Саха (Якутия)
1.
Стратегическое направление: Забота о гражданах пожилого возраста

Целевой показатель: удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги учреждений социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан
%
87
88
89
90
91
92
94
94

Модернизация и совершенствование деятельности учреждений социального обслуживания и служб,
предоставляющих пожилым людям комплекс жизненно важных и социально ориентированных услуг
1.1.
Показатель: удельный вес учреждений, охваченных новыми социально - реабилитационными технологиями, в том числе обеспеченные автотранспортом
%
56,7
57,8
57,8
57,8
57,8
57,8
57,8
57,8

Организация новых форм социального обслуживания пожилых граждан с учетом масштабов и темпов старения населения,
создание условий для внедрения экономически обоснованных моделей и приближения уровня социального обслуживания к потребностям общества
1.2.
Показатель: количество мобильных бригад
шт.
0
0
14
16
16
16
16
16
1.3.
Показатель: количество приемных семей
шт.
0
0
0
34
34
34
34
34

Принятие мер по улучшению медицинского обслуживания,
поддержание жизненной активности пожилых людей мерами реабилитационного и оздоровительного характера
1.4.
Показатель: количество пунктов проката современных технических средств и предметов ухода за пожилыми людьми
шт.
1
1
3
6
6
6
6
6

Содействие процессу социальной адаптации и приобщения пожилых людей к новым информационным технологиям,
частичной занятости, облегченному труду, культуре и спорту с привлечением учреждений социальной сферы, организаций и предприятий
1.5.
Показатель: численность пожилых граждан, обучившихся компьютерной грамоте

чел.
0
30
250
500
500
500
500
500

Подготовка и повышение квалификации, профессионального мастерства социальных работников, специалистов сферы социального обслуживания, принятие мер материального стимулирования социальных работников, укрепление кадрами учреждений социального обслуживания
1.6.
Показатель: удельный вес социальных работников и специалистов учреждений социального обслуживания, повысивших профессиональную квалификацию
%
10
12
3
5
5
5
5
5

Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения подпрограммы
2.
Стратегическое направление: Семейная политика

Целевой показатель: число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания семьи и детей
семей
5 657
5 507
5 357
5 207
5 180
5 100
5 000
5 000

Целевой показатель: число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания семьи и детей
детей
11 164
10 463
10 178
9 893
9 800
9 600
9 500
9 500

Социальная поддержка материнства и детства
2.1.
Показатель: число детей, родившихся 3-ми и последующими
детей
3 188
3 330
3 450
3 560
3 690
3 800
3 910
3 910

Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания семьи и детей
2.2.
Показатель: количество семей, находящихся в социально опасном положении, поставленных на учет в органах социальной защиты населения
семей
2 156
2 027
1 906
1 792
1 750
1 650
1 550
1 550
2.3.
Показатель: количество предоставленных социальных услуг учреждениями социального обслуживания семьи и детей
шт.
335 231
355 344
376 664
399 263
411 822
415 382
420 941
420 941
2.4.
Показатель: охват населения государственными услугами учреждений социального обслуживания семьи и детей
человек
79 056
84 605
89 681
95 062
96 433
97 805
98 176
98 176
2.5.
Показатель: число специалистов, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
147
155
163
171
172
173
174
174
2.6.
Показатель: количество изданной печатной продукции
шт.
0
0
10
13
14
15
16
16
3.
Стратегическое направление: Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан

Целевой показатель: доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер поддержки
%
100
100
100
100
90
80
70
70

Повышение уровня и качества жизни неработающих пенсионеров
3.1.
Показатель: среднегодовая численность неработающих пенсионеров, материальное обеспечение которых доведено до прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия)
тыс. чел.
30,1
29,1
28,1
27,0
26,0
25,0
24,0
24,0

Повышение платежеспособности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги
3.2.
Показатель: доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей
%
14,7
15,0
11,0
12,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Поддержка малоимущих семей, попавших в трудные жизненные ситуации
3.3.
Показатель: численность граждан, получивших адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией
семей
14 400
14 400
14 375
8 500
8 000
8 000
8 000
8 000
3.4.
Показатель: количество семей, которым оказана адресная материальная помощь на основе социального контракта с целью повышения качества жизни отдельно взятой семьи
семей
9
10
150
270
550
550
550
550

Газификация индивидуальных жилых домов малоимущих и отдельных категорий граждан
3.5.
Показатель: численность малоимущих и отдельных категорий населения, получивших единовременную материальную помощь на газификацию жилых домов
семей
1223
1100
1100
1000
700
700
700
700
4.
Стратегическое направление: Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

Целевой показатель: отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Осуществление денежных выплат
4.1.
Показатель: отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате регулярных денежных выплат
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Предоставление натуральных льгот
4.2.
Показатель: количество ветеранов тыла, воспользовавшихся санаторно - курортным лечением
человек
497
461
373
279
250
212
182
182
4.3.
Показатель: количество ветеранов труда, воспользовавшихся санаторно - курортным лечением
человек
1087
1002
882
696
660
593
544
544

Предоставление проезда на общественном пассажирском автомобильном транспорте
4.4.
Показатель: количество льготников, воспользовавшихся едиными социальными проездными билетами
чел.
20 334
21 068
20 972
21 262
21 662
22 075
22 503
22 503

Социальное обслуживание населения
4.5.
Показатель: выполняемость плановых показателей койко - мест в стационарных и полустационарных учреждениях социального обслуживания в год
%
100
100
100
100
100
100
100
100
4.6.
Показатель: доля трудоустроенных инвалидов по полученному образованию и поступивших в высшие учебные заведения, от общего числа выпускников
%
60
60
60
60
60
60
60
60
4.7.
Показатель: удельный вес учреждений, выполнивших мероприятия по энергосбережению
%
4,5
6,3
8,2
10,4
12,7
15,1
17,6
17,6

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, выплата пособий на погребение, сооружение надгробия
4.8.
Показатель: отсутствие просроченной кредиторской задолженности по погребению умерших и сооружению надгробия
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Стратегическое направление: Охрана труда

Целевой показатель: удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда
%
36,3
37,7
37,6
37,2
36,8
36,0
35,2
35,2

Повышение качества условий труда на рабочих местах
5.1.
Показатель: численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
в расчете на
1 тыс. работающих
0,2
0,09
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,08

Снижение риска профессиональных заболеваний
5.2.
Показатель: численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием
в расчете на
10 тыс. работающих
8,7
5,9
5
4,2
3,5
3,0
2,7
2,7

Осуществление контроля за условиями и состоянием охраны труда, качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, фактическими условиями труда работников и правильностью предоставления компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными условиями труда
5.3.
Показатель: удельный вес работников, занятых на рабочих местах и аттестованных по условиям труда
%
0,68
4,14
4,14
4,14
4,62
4,98
5,2
5,2
6.
Стратегическое направление: Обеспечение пожарной безопасности объектов социального обслуживания населения

Целевой показатель: удельный вес зданий, соответствующих требованиям пожарной безопасности, от общего числа зданий
%
72,1
86,1
86,1
86,1
91,4
95,7
95,7
95,7

Приведение объектов социального обслуживания населения в соответствие с требованиями пожарной безопасности
6.1.
Показатель: количество зданий, которые за отчетный период оснащены противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения
ед.
39
46
42
15
15
15
15
15

Мониторинг технического состояния зданий
6.2.
Показатель: количество зданий, охваченных мониторингом
ед.
0

0

0
0
0
0
0
0

Подготовка и повышение квалификации кадров по пожарной безопасности
6.3.
Показатель: количество специалистов, прошедших подготовку и профессиональную переподготовку по пожарной безопасности
ед.
35
40
80
50
50
50
50
50
Стратегическое направление: Доступная среда на 2014 - 2017 годы
7.
Целевой показатель: доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%


7
15
23
30
37
37

Нормативно-правовая и организационная основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия)
7.1.
Показатель: количество разработанных и принятых нормативных правовых и организационно - распорядительных документов Республики Саха (Якутия)
ед.
(нарастающим итогом)


1
1
2
2
3
3

Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия)
7.2.
Показатель: доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения в парке этого подвижного состава
ед.


0
3
6
8
10
10

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов
7.3.
Показатель: количество приобретенного медицинского и реабилитационного оборудования
ед. (нарастающим итогом)


8
12
20
30
40
40

Информационно-методическое обеспечение и общественно-просветительские мероприятия
7.4.
Показатель: доля специалистов, прошедших обучение и курсы повышения квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех инвалидов, занятых в этой сфере
%


18
35
37
40
43
43





Приложение № 7
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2830

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ
В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ
ПРОГРАММЫ, ПО ИНТЕНСИВНОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ

N
Наименование программы / подпрограммы / индикатора
Единица измерения
Значения показателей
Отчетный год 2010
Текущий год 2011
Плановый период
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Основная цель государственной программы: обеспечение социальной защиты граждан
1.
Стратегическое направление: Забота о гражданах пожилого возраста

Целевой показатель: удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги учреждений социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан
%
87
88
90
91
92
93
95
95

Модернизация и совершенствование деятельности учреждений социального обслуживания и служб,
предоставляющих пожилым людям комплекс жизненно важных и социально ориентированных услуг
1.1.
Показатель: удельный вес учреждений, охваченных новыми социально - реабилитационными технологиями, в том числе обеспечение автотранспортом
%
56,7
57,8
60,2
63,6
63,6
66,0
69,6
69,6


И
1.2.
Показатель: количество мобильных бригад
шт.
0
0
14
28
28
28
28
28
1.3.
Показатель: количество приемных семей
шт.
0
0
25
50
50
50
50
50

Принятие мер по улучшению медицинского обслуживания,
поддержание жизненной активности пожилых людей мерами реабилитационного и оздоровительного характера
1.4.
Показатель: количество пунктов проката современных технических средств и предметов ухода за пожилыми людьми
шт.
1
1
3
6
6
6
6
6

Содействие процессу социальной адаптации и приобщения пожилых людей к новым информационным технологиям,
частичной занятости, облегченному труду, культуре и спорту с привлечением учреждений социальной сферы, организаций и предприятий
1.5.
Показатель: численность пожилых граждан, обучившихся компьютерной грамоте
чел.
0
30
250
500
675
800
900
900

Подготовка и повышение квалификации, профессионального мастерства социальных работников, специалистов сферы социального обслуживания, принятие мер материального стимулирования социальных работников, укрепление кадрами учреждений социального обслуживания
1.6.
Показатель: удельный вес социальных работников и специалистов учреждений социального обслуживания, повысивших профессиональную квалификацию
%
10
12
3
5
5
5
5
5

Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения подпрограммы
2.
Стратегическое направление: Семейная политика

Целевой показатель: число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания семьи и детей
семей
5 657
5 507
5 000
4 370
4 300
4 200
4 100
4 100

Целевой показатель: число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания семьи и детей
детей
11 164
10 463
9 500
8 303
8 200
8 100
7 900
7 900

Социальная поддержка материнства и детства
2.1.
Показатель: число детей, родившихся 3-ми и последующими
детей
3 188
3 330
3 450
3 560
3 690
3 800
3 910
3 910

Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания семьи и детей
2.2.
Показатель: количество семей, находящихся в социально опасном положении, поставленных на учет в органах социальной защиты населения
семей
2 156
2 027
1 775
1 488
1 400
1 300
1 100
1 100
2.3.
Показатель: количество предоставленных социальных услуг учреждениями социального обслуживания семьи и детей
шт.
335 231
355 344
421 437
446 301
446 000
447 300
448 000
448 000
2.4.
Показатель: охват населения государственными услугами учреждений социального обслуживания семьи и детей
человек
79 056
83 799
100 342
106 262
107 262
107 800
108 200
108 200
2.5.
Показатель: число специалистов, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
147
155
163
171
179
180
182
182
2.6.
Показатель: количество изданной печатной продукции
шт.
0
0
13
16
17
20
22
22
3.
Стратегическое направление: Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан

Целевой показатель: доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер поддержки
%
100
100
100
100
100
100
100
100

Повышение уровня и качества жизни неработающих пенсионеров
3.1.
Показатель: среднегодовая численность неработающих пенсионеров материальное обеспечение которых доведено до прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия)
тыс. чел.
30,1
29,1
28,1
27,4
26,6
25,8
25,0
25,0

Повышение платежеспособности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги
3.2.
Показатель: доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей
%
14,7
15,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
15,0

Поддержка малоимущих семей, попавших в трудные жизненные ситуации
3.3.
Показатель: численность граждан, получивших адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией
семей
14 400
14 400
14 375
8 500
8 500
8 500
8 500
8 500
3.4.
Показатель: оказание адресной материальной помощи на основе социального контракта с целью повышения качества жизни отдельно взятой семьи
семей
9
10
150
270
550
550
550
550

Газификация индивидуальных жилых домов малоимущих и отдельных категорий граждан
3.5.
Показатель: численность малоимущих и отдельных категорий населения, получивших единовременную материальную помощь на газификацию жилых домов
семей
1 223
1 100
1 100
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
4.
Стратегическое направление: Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

Целевой показатель: отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Осуществление денежных выплат
4.1.
Показатель: отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате регулярных денежных выплат
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Предоставление натуральных льгот
4.2.
Показатель: количество ветеранов тыла, воспользовавшихся санаторно - курортным лечением
человек
497
461
373
344
317
294
268
268
4.3.
Показатель: количество ветеранов труда, воспользовавшихся санаторно - курортным лечением
человек
1087
1002
882
858
837
821
803
803

Предоставление проезда на общественном пассажирском автомобильном транспорте
4.4.
Показатель: количество льготников, воспользовавшихся едиными социальными проездными билетами
чел.
20 334
21 068
20 972
21 262
21 662
22 075
22 503
22 503

Социальное обслуживание населения
4.5.
Показатель: выполняемость плановых показателей койко - мест в стационарных и полустационарных учреждениях социального обслуживания в год
%
100
100
100
100
100
100
100
100
4.6.
Показатель: доля трудоустроенных инвалидов по полученному образованию и поступивших в высшие учебные заведения, от общего числа выпускников
%
60
60
60
60
60
60
60
60
4.7.
Показатель: удельный вес учреждений, выполнивших мероприятия по энергосбережению
%
4,5
6,3
8,2
10,4
12,7
15,1
17,6
17,6

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, выплата пособий на погребение, сооружение надгробия
4.8.
Показатель: отсутствие просроченной кредиторской задолженности по погребению умерших и сооружению надгробия
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Стратегическое направление: Охрана труда

Целевой показатель: удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда
%
36,3
37,7
37,6
37,0
36,6
35,8
35,0
35,0

Повышение качества условий труда на рабочих местах
5.1.
Показатель: численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
в расчете на 1 тыс. работающих
0,2
0,09
0,16
0,12
0,01
0,1
0,07
0,07

Снижение риска профессиональных заболеваний
5.2.
Показатель: численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием

в расчете на 10 тыс. работающих
8,7
5,9
5
4,0
3,4
2,8
2,5
2,5

Осуществление контроля за условиями и состоянием охраны труда, качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, фактическими условиями труда работников и правильностью предоставления компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными условиями труда
5.3.
Показатель: удельный вес работников, занятых на рабочих местах и аттестованных по условиям труда
%
0,68
4,14
4,14
4,14
4,62
4,98
5,2
5,2
6.
Стратегическое направление: Обеспечение пожарной безопасности объектов социального обслуживания населения

Целевой показатель: удельный вес зданий, соответствующих требованиям пожарной безопасности, от общего числа зданий
%
72,1
86,1
86,1
86,1
91,4
95,7
95,7
95,7

Приведение объектов социального обслуживания населения в соответствие с требованиями пожарной безопасности
6.1.
Показатель: количество зданий, которые за отчетный период оснащены противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения
ед.
39
46
53
55
57
59
61
61

Мониторинг технического состояния зданий
6.2.
Показатель: количество зданий, охваченных мониторингом
ед.
3
4
0
4
4
4
4
4

Подготовка и повышение квалификации кадров по пожарной безопасности
6.3.
Показатель: количество специалистов, прошедших подготовку и профессиональную переподготовку по пожарной безопасности
ед.
35
40
80
50
50
50
50
50
Стратегическое направление: Доступная среда на 2014 - 2017 годы
7.
Целевой показатель: доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%


7
15
23
30
37
37

Нормативно-правовая и организационная и организационная основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия)
7.1.
Показатель: количество разработанных и принятых нормативных правовых и организационно - распорядительных документов Республики Саха (Якутия)
ед.
(нарастающим итогом)


1
1
2
2
3
3

Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия)
7.2.
Показатель: доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения в парке этого подвижного состава
ед.


0
1
2
3
4
4

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов
7.3.
Показатель: количество приобретенного медицинского и реабилитационного оборудования
ед. (нарастающим итогом)


8
12
20
40
60
60

Информационно-методическое обеспечение и общественно-просветительские мероприятия
7.4.
Показатель: доля специалистов, прошедших обучение и курсы повышения квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех инвалидов, занятых в этой сфере
%


18
35
50
60
70
70


------------------------------------------------------------------