По датам

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Распоряжение Главы РС от 06.08.2014 N 737-РГ "О внесении изменений в распоряжение Президента Республики Саха на 2013 - 2018 годы"



6 августа 2014 года N 737-РГ

------------------------------------------------------------------

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 12.04.2013 № 287-РП
"О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НАСЕЛЕНИЮ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2013 - 2018 ГОДЫ"

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 723-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р":
1. Внести в распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 12.04.2013 № 287-РП "О плане мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг, предоставляемых населению в сфере культуры Республики Саха (Якутия) на 2013 - 2018 годы" изменение, изложив приложение к плану мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг, предоставляемых населению в сфере культуры Республики Саха (Якутия) на 2013 - 2018 годы" согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ
6 августа 2014 года
№ 737-РГ





Приложение
к распоряжению Главы
Республики Саха (Якутия)
от 6 августа 2014 г. № 737-РГ

ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ С УЧЕТОМ НАПРАВЛЕНИЯ
НА ЭТИ ЦЕЛИ СРЕДСТВ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ

N
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2013 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики
х
112
114
116
119
122
126


2
Число получателей услуг, человек

955 191
961 300
965 500
969 500
972 900
976 000


3
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
8 897
8 635
8 463
8 291
8 119
7 947
7 771


4
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

955 191
961 300
965 500
969 500
972 900
976 000


5
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации <*>:
х
56,1
64,9
73,7
82,4
91,2
100


6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
х
53
59
65
74
85
100


7
по субъекту Российской Федерации
х
57
64,9
73,7
82,4
100
100


8
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
39 916
46 162
49 442
53 480
58 170
64 097
69 188


9
Темп роста к предыдущему году, %

115,6
107,1
108,2
108,8
110,2
107,9


10
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
х
26 303
32 087
39 415
47 932
64 097
69 188


11
Темп роста к предыдущему году, %
х
х
122,0
122,8
121,6
133,7
107,9


12
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %
х
3
3
3
3
3
3


13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
14
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
2585,5
3549,8
4242,9
5105,8
6080,2
7958,9
8400,4
15428,9
31788,2
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей
х
0,0
693,0
1555,9
2530,4
4409,1
4850,6
4779,4
14039,0
16
в том числе:









17
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
х
0,0
673,3
1511,6
2458,3
4283,5
4712,4
4643,2
13639,2
18
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
0,0
0,0
68,1
83,1
100,6
122,2
147,4
251,8
521,4
19
от реструктуризации сети, млн. рублей
0,0
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,6
1,0
20
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
0,0
0,0
64,7
79,4
96,6
117,8
142,7
240,8
501,2
21
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
0,0
0,0
3,2
3,5
3,8
4,2
4,5
10,5
19,2
22
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
х
0,0
19,7
44,3
72,1
125,6
138,1
136,1
399,8
23
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


24
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
(стр. 17 + 22 + 23)
х
0,0
693,0
1555,9
2530,4
4409,1
4850,6
4779,4
14039,0
25
Соотношение объема средств по оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 15 x 100%)
х
0,0
9,8
5,3
4,0
2,8
3,0
5,3
3,7
26
Справочно: размер дотации из федерального бюджета, млн. рублей











------------------------------------------------------------------